合同付款管理制度

合同付款管理制度

ID:30042445

大小:20.41 KB

页数:11页

时间:2018-12-26

合同付款管理制度_第1页
合同付款管理制度_第2页
合同付款管理制度_第3页
合同付款管理制度_第4页
合同付款管理制度_第5页
资源描述:

《合同付款管理制度》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划合同付款管理制度  目的  为了明确公司付款流程,规范公司付款管理。范围  有采购订单或有购买合同、费用支付类合同等的应付帐款的管理。权责  采购部经理门必须对采购订单进行审核。审核的内容包括是否有财务经理、总经理助理、采  购经理审批签字;该定单的付款方式,该原材料或成品的进价如何等。付款方式分为预付、现付、月结三种月结的时间具体参照合同。付款方式为预付或现付的订单需财务经理、总经理助理特别核准,并报财务部备案

2、。凡未经总经理助理核准预付、现付方式的订单一律采用月结货款的方式。  所有采购物料报价单必须由采购经理审核、财务经理及总经理助理审批。凡未经采购经理审  核、财务经理及总经理助理审批的报价单而购进的物料,财务部门有权进行拒付货款。采购部门应将审批后的报价单报财务部门备案,作为财务部门付款的依据。  仓库收货必须以采购订单为依据,超过订单数量送货或未到交货期的送仓库一目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车

3、场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  律不予接受;财务一律不予付款。物料入库单必须有品管部、仓库主管签字确认方能生效。财务在支付货款时,必须凭采购订单、报价单、物料入库单、供货商提供的送货单及发票五单齐全才能付款,缺其中一单,财务部门有权进行拒付。  仓库管理员必须妥善保管物料入库单,凡属月结的物料入库单,必须当天录入系统,次日交  财务部门入帐;凡属现付的物料入库单,必须当时交财务部门便于结算。每张物料入库单必须附有对应的送货单。  当月送货经品管部检验品质不良,品管部判定退货

4、的物料必须当月退货,或将物料存放退货  区,同时填制退货单。退货单一式四联,仓库一联;品管部一联;财务部一联;供应商一联。交财务部门的一联次日上交财务部门。退货单上必须有品管部及仓库主管签字确认,并请注明退货原因,同时附上品质报告。  财务部门结算时所需单据必须由各有关部门在规定的时间按供应商整理归集后送至财务部。具体规定如下:采购订单、报价单,由采购部按供应商整理归集后送至财务部;物料入库单、退货单、送货单,由仓库管理员按供应商整理归集后送至财务部;购货发票由财务采购部直接向供货商索取。有预付款或现付款的物料,各部门应在

5、审批后的当日将以上单据交财务部;凡属月结的单据,各部门应于购进物料的次日将以上单据交财务部,以便财务部门根据当月的物料采购情况作出资金安排。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  同正本报财务部备案,作为财务部门结算时的依据。如无购货合同的供应商财务部有权拒绝付款。  3.8如遇特殊情况,供应商要求于合同约定的付款日之前支付

6、货款的,需财务经理及总经理助理  作业内容对账  我司财务部门每月卡账时间为20号,凡属月结的供应商须每月21号-25号,根据我司  的送货回单编制对账单送至我司。  我司财务部根据各部门提供的有关单据核对该供应商的物料数量、单价无误后,会在次  月的1-10号回签供方的对帐单。  对账确认无误后,供方应根据此金额、数量开具上月20日之前的全部送货发票,送至  我司财务部。  .对帐过程中如发现我司的帐务与供方有误差,财务部门应通知对方携带我司仓库管理员  开出的入库单第二联、送货单留底联前来我司与财务进行对帐。对帐过程中

7、如发现是我司的单据传递环节失误而造单据遗失,应由我司负责补齐单据;如果是供方的失误,造成帐务不符,我司概不负责,一律以我司的帐务为准。  付款目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  财务部门应每天负责整理当天收到的所有采购订单、购货发票、送货单、物料入库单、退  货单。并认真审查其完整性、合法性。包括凭据是否齐全、报价单是否

8、有总经理助理审批签字、物料入库单是否有采购经理及品管部质检员签字等。如有单据不全或审批手续不全现象,财务部门有权拒收。财务部门经过认真审核、将核对无误的送货单、入库单和发票配比后,方能作为应付账款入帐。  每月25号-30号为上报预计付款审批时间,财务部门按与供应商约定的付款周期及时编  制预计付款表并

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。