cia考试《内部审计在治理、风险和控制中的作用》模拟试题(4)

cia考试《内部审计在治理、风险和控制中的作用》模拟试题(4)

ID:29977216

大小:1.09 MB

页数:34页

时间:2018-12-25

cia考试《内部审计在治理、风险和控制中的作用》模拟试题(4)_第1页
cia考试《内部审计在治理、风险和控制中的作用》模拟试题(4)_第2页
cia考试《内部审计在治理、风险和控制中的作用》模拟试题(4)_第3页
cia考试《内部审计在治理、风险和控制中的作用》模拟试题(4)_第4页
cia考试《内部审计在治理、风险和控制中的作用》模拟试题(4)_第5页
资源描述:

《cia考试《内部审计在治理、风险和控制中的作用》模拟试题(4)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、《内部审计在治理、风险和控制中的作用》模拟试题(4)1、以下哪一项内容最可能被视为内部审计保证服务?  A、流程设计服务  B、协调业务  C、培训业务  D、合规性业务  2、审计师计划对公司的工薪控制进行审计,该公司最近刚将其工薪处理程序对外承包给某信息服务局。该审计师应对上述对外承包决定应采取什么行动?  A、对公司和服务局的工薪控制都进行审计  B、只审计公司对送往服务局和服务局收到的数据进行控制的情况  C、只审计公司对根据合同支付给服务局的款项进行控制的情况  D、取消审计,因为处理过程是在公司外部进行  3、当内部审计师提供咨询服务时,

2、其业务范围主要由以下哪项内容确定?  A、内部审计标准  B、审计业务小组  C、被审计单位  D、内部审计部门章程  4、以下哪些内容按开展初步调查的工作顺序列举了审计活动?  ⅰ、编写详细的审计程序  ⅱ、确定被审计单位的目标、目的和标准  ⅲ、确定有关风险和旨在防止相关损失的控制措施  ⅳ、确定相关的审计目标  A、顺序是ⅱ、ⅰ、ⅳ、ⅲ《内部审计在治理、风险和控制中的作用》模拟试题(4)1、以下哪一项内容最可能被视为内部审计保证服务?  A、流程设计服务  B、协调业务  C、培训业务  D、合规性业务  2、审计师计划对公司的工薪控制进行审计

3、,该公司最近刚将其工薪处理程序对外承包给某信息服务局。该审计师应对上述对外承包决定应采取什么行动?  A、对公司和服务局的工薪控制都进行审计  B、只审计公司对送往服务局和服务局收到的数据进行控制的情况  C、只审计公司对根据合同支付给服务局的款项进行控制的情况  D、取消审计,因为处理过程是在公司外部进行  3、当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定?  A、内部审计标准  B、审计业务小组  C、被审计单位  D、内部审计部门章程  4、以下哪些内容按开展初步调查的工作顺序列举了审计活动?  ⅰ、编写详细的审计程序  ⅱ、确

4、定被审计单位的目标、目的和标准  ⅲ、确定有关风险和旨在防止相关损失的控制措施  ⅳ、确定相关的审计目标  A、顺序是ⅱ、ⅰ、ⅳ、ⅲ《内部审计在治理、风险和控制中的作用》模拟试题(4)1、以下哪一项内容最可能被视为内部审计保证服务?  A、流程设计服务  B、协调业务  C、培训业务  D、合规性业务  2、审计师计划对公司的工薪控制进行审计,该公司最近刚将其工薪处理程序对外承包给某信息服务局。该审计师应对上述对外承包决定应采取什么行动?  A、对公司和服务局的工薪控制都进行审计  B、只审计公司对送往服务局和服务局收到的数据进行控制的情况  C、只

5、审计公司对根据合同支付给服务局的款项进行控制的情况  D、取消审计,因为处理过程是在公司外部进行  3、当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定?  A、内部审计标准  B、审计业务小组  C、被审计单位  D、内部审计部门章程  4、以下哪些内容按开展初步调查的工作顺序列举了审计活动?  ⅰ、编写详细的审计程序  ⅱ、确定被审计单位的目标、目的和标准  ⅲ、确定有关风险和旨在防止相关损失的控制措施  ⅳ、确定相关的审计目标  A、顺序是ⅱ、ⅰ、ⅳ、ⅲ《内部审计在治理、风险和控制中的作用》模拟试题(4)1、以下哪一项内容最可能被视

6、为内部审计保证服务?  A、流程设计服务  B、协调业务  C、培训业务  D、合规性业务  2、审计师计划对公司的工薪控制进行审计,该公司最近刚将其工薪处理程序对外承包给某信息服务局。该审计师应对上述对外承包决定应采取什么行动?  A、对公司和服务局的工薪控制都进行审计  B、只审计公司对送往服务局和服务局收到的数据进行控制的情况  C、只审计公司对根据合同支付给服务局的款项进行控制的情况  D、取消审计,因为处理过程是在公司外部进行  3、当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定?  A、内部审计标准  B、审计业务小组  C

7、、被审计单位  D、内部审计部门章程  4、以下哪些内容按开展初步调查的工作顺序列举了审计活动?  ⅰ、编写详细的审计程序  ⅱ、确定被审计单位的目标、目的和标准  ⅲ、确定有关风险和旨在防止相关损失的控制措施  ⅳ、确定相关的审计目标  A、顺序是ⅱ、ⅰ、ⅳ、ⅲ《内部审计在治理、风险和控制中的作用》模拟试题(4)1、以下哪一项内容最可能被视为内部审计保证服务?  A、流程设计服务  B、协调业务  C、培训业务  D、合规性业务  2、审计师计划对公司的工薪控制进行审计,该公司最近刚将其工薪处理程序对外承包给某信息服务局。该审计师应对上述对外承包决

8、定应采取什么行动?  A、对公司和服务局的工薪控制都进行审计  B、只审计公司对送往服务局和服务局收到的数据

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。