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时间:2018-12-23
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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划XX年追加财政预算报告 XX年上半年工作总结及下半年工作计划 XX县财政局预算股 今年以来,由于小康建设进程日益推进,城乡间基础设施和高速交通网络建设投入加大、政策调资以及城乡低保提标、退役军人安置、机关事业单位养老保险等社保支出的增加等各种因素,我县财政收支矛盾较之往年更加突出,资金调度更加困难,保工资、保运转、保民生、保重点的任务繁重艰巨。面对各种矛盾和困难,我股在局党组的领导下,切实发挥自身职能,大力组织财政收入,细化部门预算
2、,积极推进预算公开,优化财政支出结构,抓好各项管理工作,较好地完成了局党组交给的各项工作任务。现将上半年工作情况总结如下: 一、主要完成以下几方面工作 (一)严格执行预算法,较好地保证了人员工资等重点支出需要目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 针对上半年资金供需矛盾突出的现实,在预算执行中坚持有保有压,突出重点,对各项专款和各单位申请资金的报
3、告,视可能妥善安排,并做好宣传解释工作。通过努力,上半年支出预算执行情况良好,突出表现在以下方面:一是年初预算预留同城化、正常增资等人员经费资金16350万元,较好地保证了全县行政事业人员工资的发放。二是按照新预算法要求,严格执行预算,做到无预算不拨款,无领导签批 意见不拨款。三是积极推进部门预算及“三公”经费预算信息公开工作,截至XX年6月8日,全县105个预算单位已全面公开,公开率达100%。 (二)采取切实措施,积极调度组织财政收入 积极配合国税部门、地税部门,做好收入调度工作。经过全县上下部门共同努力,1-5月份,我县财政总收入完成8
4、8616万元,同比增收5372万元,增长%,完成预算的%,差序时进度个百分点。一般预算收入完成34998万元,同比增收2807万元,增长%,完成预算的%,差序时进度个百分点。其中:税收收入完成22698万元,增长%,占一般预算收入的比重为%;非税收入入库12300万元,增长%,占一般预算收入的比重为%。 (三)认真做好财政存量结余结转资金清理工作。按照中央、省、市财政部门要求,认真清理,完成了XX年及以前年度财政存量资金的清理。共清理出财政存量资金万元。其中一般公共预算结转结余5260万元,基金预算结余结转4591万元,转移支付结转632万元,部
5、门预算结转结余万元,预算稳定调节基金2468万元,预算财转金15万元。盘活财政资金情况4536万元,其中政府基金调入一般公共预算687万元,同级政府收回1058万元,继续使用2791万元。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 (四)积极配合审计部门完成了XX年度本级财政预算 执行和其他财政收支情况审计工作. (五)其他工作开展情况。一是做好XX
6、年度财政供给单位人员信息系统数据更新的布置、填报、审核和上报工作,高质量的完成了任务,为加强预算管理,提高财政信息化水平打下了坚实的基础。二是完成局领导交办的其他各项任务。 二、下半年工作计划 针对当前经济新常态、新任务及新要求,我股将进一步明确工作职责、任务及目标要求,进一步明确工作程序、规范及要求;进一步改进工作作风,提高管理水平。重点做好以下工作: 1、把握重点工作,确保预算顺利执行。一是灵活调度资金。把紧支出预算总盘子,抓好县乡工资改革调资测算工作,确保改革调资及时兑现,确保社保等重点支出需要。二是规范支出管理。按照保工资、保运转、保
7、民生的总体目标,日常工作中,严格按下达的预算、支出的轻重缓急和收入的进度安排支出;对追加经费,坚持按县政府和局内规定程序办理。切实做到:没安排预算不拨款,没领导签批意见不拨款,程序不合规定不拨款。三是做好XX年部门预算的编制工作,争取在各方面都有所提高。借助部门预算编制软件,严格预算执行,切实提高财政管理水平和档次。重点是进一步完善科学合理目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业
8、务技能及个人素质的培训计划的公用经费定额标准,预算内外统筹安排,同时严格按照部门预算的要求,尽量细化预算支出项目,明 确
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