财务部管理规章制度

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1、财务部管理规章制度一、财务部部门职能:1、负责公司财税计划的编制与实施;2、负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作;3、编制公司各种财务报表及帐务处理;4、负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作;5、负责公司外部财务环境协调处理工作。6、商户日常费用的收取。7、公司库房等购买用品的建档记录。二、财务部部门职责:1、制订公司财务、会计制度和预算管理制度,建立和完善财务管理和会计核算体系;2、负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;3、负责公司会计核算,编报公司财务预算和决算;4、分析公司的财务经营情况;5、

2、负责公司资金调度和管理,办理各类结算业务,办理银行帐户、证券帐户的开销户,办理公司纳税申报和内部费用报销工作;6、配合有关部门定期对公司资产进行盘点;7、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;8、对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;9、负责公司所需物品的采购及管理工作;10、完成公司领导交办的其他事项。三、财务部各管理规章制度:1、财务管理制度:主要包括日常现金流量的管理、收费管理、仓库管理;A、财务部负责公司的认证审核,总帐的设置和登记及会计报表的编制、上报,并实施成本控制;B、学习国家财政、税收方面的方针政策

3、,维护公司利益不受侵犯,坚持原则,秉公办事;C、加强经济核算,管好用好资金,严格执行各项开支标准;D、对财务的各个环节手续清楚,能正确处理各环节帐目。协调和督促财务部门的各项工作,认真审核各种现金发生事项的收付凭证,严格按审批权限审查各种单据,监督控制开支范围,不符合规定的一律不予报销;E、负责设置总帐帐户,审核原始凭证,并汇总登记总帐;F、指导财务工作的开展,编制和汇总财务计划,监督和检查各财务工作和制度的执行情况;G、认真执行税法,做好合理避税工作,按规定正确及时提取各项税金和各项款项,并按时足额上缴;H、按照编制和汇总会计报表,

4、做到报表及时,数字真实,内容完整,说明清楚,为领导提供完整的数据资料,并按月、季、年写出财务分析,进一步挖掘增收节支的潜力。从经济效益角度,进行可行性分析,为领导决策提供依据,当好领导的参谋;I、加强财产管理,及时核对帐目,达到帐帐相符,帐实相符;J、按规定妥善保管好各项凭证、帐簿、报表及核算资料,定期装订整理立卷归档;K、财务处理方法应前后各期一致,不得随意变动。如有变动,应当将变动情况和原因,变动后对公司财务各状况和经营成果的影响,作出书面说明,报董事会和总经理;L、协助和配合各部门的工作,并与财政、税务、银行等有关部门保持密切联

5、系,沟通信息,发挥作用;M、严格按照公司各类合同条款规定要求,对收费实行严格管理,正确使用发票小票和各类促销凭证、管理发票、小票和各种有价证券,避免各种问题的发生;N、完成领导布置的各项临时工作。四、暂借款及预付款审批制度:1、暂借款是因业务需要的临时借款,包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目,并按规定审批权限审批后,由财务部付款;2、预付款是指因公司业务的需要,需预先支付的各项,需由经办人按要求填写“付款申请书”,向财务部出具采购申请单等材料,完备各项审批手续后,方可付款;3、以上经济业务发生时,需领用空

6、白支票的,由财务人员在支票上写明日期、用途及限额,由领取人在支票存根上签收。支出时必须填写大小写金额,并及时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务部留存。遗失支票,领取人必须及时报告财务部并登报声明作废,若支票已被支付,领取人要按被支付金额赔偿;4、所有借款及预付款,必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账,必须向财务总监讲明原因,经同意后方可再借付;5、经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出三个月不结帐者,财务部有权扣发经办人工资抵偿。五、费用报销制度:1、费

7、用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销;2、报销费用时必须填写“费用报销单”,所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列,并计算好出差天数,住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写,粘贴要求整齐、美观;3、报销程序:经办人→财务部审核→主管部长→总经理审批→财务部结算;

8、4、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支;5、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报财务部审核汇总,按审批权限批准后,由采购人员按计划统一购买,并建立实物帐,详

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