欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:29257089
大小:59.00 KB
页数:3页
时间:2018-12-18
《【管理精品】內審報告》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、審核報告文件編號:MT/RE-QS04版本/換頁:A/0審核目的:體系運行後的第一次內審,審核體系的有效性和符合性,順利通過第三方認證審核。審核時間:2003/01/11-12審核範圍:體系運作各過程,體系文件涉及的範圍。審核依據:ISO9001:2000質量管理體系-要求本廠體系文件內審組成員審核經過及結果:本次內部質量體系審核是本廠建立並實施ISO9001質量管理體系後的第一次全面的審核。使用了兩天時間,對體系文件涉及的各個部門進行了審核檢查,仔細檢查各部門體系文件的執行情況。在審核過程中各部門負責人認真重視,積極配合,使得內審工作順利進行。內審
2、員在審核前編制了詳細的審核檢查表,在審核過程中通過查、看、問的手段,收集記錄了體系運行符合與不符合的證據,開出了8條不符項,分佈如下:(不符項詳細內容參見《不符項報告》)標準條款采購課制品廠制模課注漿課白檢課業務課品管課合計4.2.604.2.41125.31127.4.1118.2.4118.3112合計21112018具體內審問題及不符合項的記錄情況如下:1、標準條款“8.2.4要求”存在1項不符合項,主要是“物料檢驗規范”方面。如“保利龍檢驗規范”未按標准進行檢驗。2、標准條款“8.3要求”存在2項不符合項,主要是“現場標識”方面,雖然有記錄,
3、有隔離,但未標識,關系現場標識面要加強管理。編寫人/日期審批人/日期共3頁第1頁審核報告文件編號:QCH/GL-004版本/換頁:A/0記錄編號:審核目的:體系運行後的第一次內審,審核體系的有效性和符合性,順利通過第三方認證審核。審核時間:2003/01/11-12審核範圍:體系運作各過程,體系文件涉及的範圍。審核依據:ISO9001:2000質量管理體系-要求本廠體系文件內審組成員審核經過及結果:3、標准條款“5.3要求”存在2項不符合,主要是“文件不熟識”方面。如“質量方針、目標”部分員工對文件不太熟識,要求加強培訓。4、標准條款“4.2.4要求
4、”存在2項不符合項,主要是“文件歸檔”方面。如“生產通知單”未按要求歸檔。5、標准條款“7.4.1要求”存在1項不符合項,主要是“供方選擇及定期評價程式”方面。未按文件要求進行。綜合以上不符合項分布情況來看,標准條款“4.2.4”文件要求有2項不符合項;標准條款“8.3”文件要求有2項不符合項;標准條款“5.3”文件要求有2項不符合項;主要是各部門對文件不熟識,要加強培訓,現場管理。“質量記錄控制”方面,對要求理解不夠深,應加強對“質量記錄”的方面培訓。另外在生產現場檢查情況中看,產品標識,檢驗狀態標識工作還做得不夠。金屬廠及倉庫雖然有挂牌標識,但未
5、有區域划分,這反映了我們在現場管理中還存在很多問題,各部門經理、車間主管需下功夫對現場管理進一步加強。從整個內審過程及結果來看,每個部門按程式文件規定的動作還不是流暢,其原因是部門互相配合不是很積極主動,要加強溝通,協力合作,這也是需改進的地方。另對體系文件理解不深透,應加強自我學習,應改變以往的習慣,一切工作以程式文件規定的執行。以上提出的問題各個部門都進行糾正,實施了糾措施,以上的8個不符合項的糾正措施將在一周內,由內審員全部跟蹤完畢,滿足要求。詳見《不符合項報告》,在此不一一列舉。編寫人/日期審批人/日期共3頁第2頁審核報告文件編號:QCH/G
6、L-004版本/換頁:A/0記錄編號:審核目的:體系運行後的第一次內審,審核體系的有效性和符合性,順利通過第三方認證審核。審核時間:2003/01/11-12審核範圍:體系運作各過程,體系文件涉及的範圍。審核依據:ISO9001:2000質量管理體系-要求本廠體系文件內審組成員審核經過及結果:從本次內審來看本廠的整體運行正常,但仍須進一步完善提高,向更改實際,細致的方向努力,真正能控制提高產品的質量。編寫人/日期審批人/日期共3頁第3頁
此文档下载收益归作者所有