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时间:2018-12-15
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1、南宁市政务服务管理办公室2017年部门预算及“三公”经费预算公开第一部分:部门概况一、部门主要职责和2017年主要工作任务(一)主要职责1、贯彻、执行国务院、自治区和市行政审批及行政审批制度改革的法律、法规、规章、政策和决定,组织并参与起草市行政审批和政务服务管理的法规、规章和政策。2、组织市级各职能部门和中直、区直驻南宁市部门为社会公众和行政管理相对人提供咨询、办理行政许可与非行政许可审批事项、确认登记等政务服务及其他公共服务,组织政府采购、建设项目招投标和产权交易等机构进入政务服务中心服务,并进行规范和监督
2、。3、负责指导全市政务服务中心管理模式、运行机制体系等建设。4、负责审查市级各职能部门行政审批事项的授权,审核行政审批事项设立的法律依据、材料、程序、时限、收费标准等,受理相关投诉。5、负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调;公布进驻单位政务服务项目的政策法律依据、申请条件、申请材料、办事程序、收费标准、办理时限与办理结果。6、负责对进驻政务服务中心的窗口单位及其工作人员进行考核、考评和奖惩;对常驻单位和非常驻单位进行调整。-23-7、协调指导全市行政审批和政务服务中心管理工作,为县、区政务服务中
3、心提供信息服务业务指导。8、负责指导协调、监督检查全市政务公开、政府信息公开工作,承担市人民政府、市人民政府办公厅政务公开、政府信息公开工作。9、承办市人民政府交办的其他事项。(二)2017年主要工作任务1.进一步深化行政审批改革力度。2.继续完善南宁市网上审批大厅系统功能。3.实行政务服务事项集中办理。4.加强政务服务监督检查机制建设。5.继续推进公共资源交易监管一体化管理工作。6.加强政务服务干部队伍建设。7.全面深化政务公开工作,进一步完善政务公开制度建设,将“五公开”要求落到实处。二、机构设置和部门预算
4、单位构成(一)机构设置南宁市政务服务管理办公室属行政单位,经费为财政全款拨款,机关常设科(室)5个,即政务管理科、政务协调科、政务督查科、政务公开科、公共资源交易监管科。(二)部门预算单位构成1.000南宁市政务服务管理办公室。(本部门属一级预算单位)三、编制现状和人员构成(一)编制现状-23-南宁市政务服务管理办公室核定行政编制17人,工勤编制8人。(二)人员构成南宁市政务服务管理办公室现有公务员人数15人,工勤8人,退休人员8人,聘用人员17人。第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
5、一、2017年收支总体情况 (一)2017年部门收入预算总体情况。2017年预算总收入1494.21万元,同比增长9.73万元,增长0.07%。1、公共财政预算拨款1392.40万元,同比减少92.08万元,减少6.20%。2.一般公共预算拨款结转101.82万元,结转项目是2016年的办公设备购置及办公设备维修两个项目采购未办结。(二)2017年部门支出预算总体情况。1.2017年支出总预算1494.21万元,基本支出346.47万元,占支出总预算的23.19%,同比减少1.76万元,减少0.05%;项目支出
6、1045.93万元,占支出总预算的69.70%,同比减少90.32万元,减少8.63%-23-;上年结转项目支出108.80万元,占支出总预算的7.11%,同比增长100%。按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:(1)行政运行237.68万元,占支出总预算的17.07%,同比增加11.24万元,增加4.73%。(2)一般行政事务管理1045.93万元,占支出总预算的80.87%,同比减少90.32万元,减少8.63%。(3)归口管理的行政单位离退休51.59万元,占支出总预算的3.71%。(4)机关事业单位
7、基本养老保险缴费支出34.21万元,占支出总预算的2.46%。(5)行政单位医疗33.68万元,占支出总预算的2.42%。(6)住房公积金23.52万元,占支出总预算的1.69%。2.2017年当年支出预算支出1392.40万元,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:(1)基本支出预算346.47万元,占支出总预算的22.48%,同比减少1.76万元,减少0.05%,支出减少的主要原因是2017年减少公车运行费用。其中:①工资福利支出预算257.63万元,占基本支出预算的74.36%,同比增
8、长24.41万元,增长9.48%。②商品和服务支出预算47.88万元,占基本支出预算的-23-13.82%,同比增加6万元,增长12.53%。③对个人和家庭的补助支出预算40.96万元,占基本支出预算的1.18%。(2)项目支出预算项目支出预算1045.93万元,占支出总预算的75.12%,同比减少90.32万元,减少8.63%。①工资福利支出66.16万元,占项目支出预算的6.33%
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