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时间:2018-12-08
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1、计调工作基本流程第一工作流程引组团计调流程:一、接受报名:签订《组团旅游合同》,全额收款,交财务部入帐,填写交款记录,成团。二、编制(预报)计划:向冃的地接待社询价的同时编制出团计划《团队接待通知书》;向行程中的各接待社发出预报。三、编制结算:1.编制概算,报财务审核,总经理签字后开始作业;2凭《概算单》、《组团合同》、地接社《确认》件、正式计划一《团队接待通知书》填写《借款单》,经部门经理签字,报财务审核,总经理签字后领取借款。四、订票作业:仔细落实并核对计划,向票务人员下达《团队订票单》,注明团号、人数、航班(车次)、用栗
2、时间、票别、栗量,并由经手人签字。如遇变更,及时通知栗务人员。五、卩面确认:督促接待社在最短的吋间内(8—24小吋)书面确认。确认重点为:机(车、船)票、用房、用车、结算等。六、发出正式计划:早于出发前发出正式计划,耍求:正式打印,加盖计划专用章,一式两份(发出、留存各一份)。怦促回执。七、选派导游:向导游交代接待计划,确定团队接待重点及服务方向;八、最终确认:出发前24小时与对方核对计划,要求对方最终确认。向对方催要〈结算单〉。九、付款:确认团队质量无异议,经财务部审核,总经理批准,(允许预付)将团款汇入地接社帐户。十、报帐
3、:团队行程结束,一周内清帐。填写《决算单》,连同《概算单》一式两份、《组团合同》、地接社《确认》件、地接社《结算单》、《团队接待通知书》原始凭证,交公司财务部报帐;十一、登帐:部门将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到《团队费用往来明细表》中,以便核对。十二、归档:整理该团的原始资料,每月底将该月团队资料登记存档,以备杏询。地接计调工作流程一、报价:根据对方询价编排线路,以《报价单》提供相应价格信息(报价);二、计划登录:接到组团社书面预报计划,将团号、人数、国籍、抵/离机(车)、时间等相关信息登录在当月团队动态表屮。如遇
4、对方口头预报,必须请求对方以书血•方式补发计划,或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名,回传作为确认件;三、编制团队动态表:编制接待计划,将人数、陪同数、抵/离航班(乍)、吋间、住猪酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中;四、计划发送:向各有关单位发送计划书,逐一落实。1、用房:根据团队人数、要求,以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议酒店或指定酒店发送,并要求对方书面确认;如遇酒店无法
5、接待,应及时通知组团社,经同意后调整至同级酒店。2、用车:根据人数、要求安排用车,以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议车队发送,并要求对方书面确认。3、用餐:根据团队人数、要求,以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。如遇变更,及吋做出《更改件》,以传真方式向协议餐厅发送,并要求对方书而确认。4、地接社:以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并耍求对方卩面确认。如遇变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议地接社发送,并要求对方书面确认。5、返程交
6、通:仔细落实并核对计划,向票务人员下达《订票通知单》,注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量,并由经手人签字。如遇变更,及时通知票务人员。五、计划确认:逐一落实完毕后(或同时),编制接待《确认卩》,加盖确认章,以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。六、编制概算:编制团队《概算单》。注明现付费丿IJ、用途。送财务部经理审核,填写《借款单》,与《概算单》一并交部门经理审核签字,报总经理签字后,凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。七、下达计划:编制《接待计划》及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用
7、章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括:名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《陪同报告书》、游客(全陪)填写的《质量反馈单》、需要现付的现金等,票款当面点清并由导游人员签收。八、编制结算:填制公司《团队结算单》,经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达丽将结算单传真至组团社,催收。九、报帐:团队行程结束,通知导游员凭《接待计划》、《陪同报告卩》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《陪同报告书》,以此为据填制该《团费用小结单》及《决算单》,交部门经理审核签字后,
8、交财务部并由财务部经理审核签字,总经理签字,向财务部报帐。第二减少计调查询成木计调去安排一个行程,总离不开票务,租车等环节,通过网上杏找这些信息,会方便很多,因为通过电话询问,一•次只能获得一个信息,而在网上,你可以查询到所有票务、租车信息,而且可以把白己急需的信息放在网上,
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