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时间:2018-12-07
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1、2017年度财政局预算公开格式及内容目录第一部分部门概况一、主要职能。二、2017年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分财政局2017年度部门预算表涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十
2、、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分财政局2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分 部门概况一、主要职能。南京市鼓楼区财政局是区政府主管财政收支、财税政策、财政监督工作部门。具体包括:拟定和执行全区财税方针政策;执行财政、财务、会计、政府采购等方面的地方性法规、规章草案、政策;区级各项财政收支管理;建立预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制;政府非税收入管理;组织实施国库管理制度和国库集中收付制度;区级财政专项资金的安排和监督管理;组织实施促进产业结构调整、社会
3、事业发展、社会保障和就业、医疗卫生等方面的财政政策;执行债务管理的方针政策、规章制度,制定地方有关配套性政策法规;管理全区会计工作,承担财会培训;监督检查预算单位的财务运行和收支预算的执行情况;审核预算单位的财务决算;组织实施区级党政机关及所属事业单位的集中采购等。二、2017年度部门主要工作任务及目标。1、加强收入组织管理,强化财源税源建设。全面贯彻落实“营改增”税制改革,加强与税务等有关征收部门的密切配合,认真分析经济财政形势。认真组织新税户落地、老税户挖潜、市场纳税情况摸排、异地经营纳税户清理,梳理楼宇企业情况,做好稳存量、引增量,保证财政收入平稳有序入
4、库。2、落实积极财政政策,实现税源可持续增长。抓紧落实全区各项支持产业发展的财税政策,为产业发展和人才引进营造良好氛围。密切关注中央和省、市出台的产业结构调整政策,聚集政策资源,增加财力投入,支持和促进全区经济结构调整和发展方式转变,为全区重点发展商务商贸业、软件互联网业、文化旅游业提供坚实的财力保障。3、推行厉行节约,严格控制一般性支出。引导全区上下牢固树立过紧日子的意识,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及差旅费、接待费、会议费、培训费、出国经费等行政经费管理制度规定,严格控制一般性支出。部门预算基本支出除增人增资和经费调标等刚性增支因素外,项目支
5、出除区委、区政府已批准同意的增支事项外,其他项目不得高于上年年初预算水平。4、集中财力优先保障民生,促进基本公共服务均等化。加大对教育的各项投入,力促优质教育资源全区覆盖;支持深化基层医疗卫生综合改革,推进社区卫生服务中心标准化建设;重点关注民生需求,做好就业扶持、社会救助、社会保障、机关事业单位养老保险制度改革等各项任务的资金落实;加大城建城管投入,及时拨付街巷保洁、环境综合整治改造相关资金,营造舒适、整洁、文明、有序的生活环境。5、稳步深化财政改革,有序推进财政管理现代化。完善规范透明的预算体系。推进预算绩效管理,加强政府采购和政府购买服务预算管理。严格执
6、行“无预算、超预算不采购”的规定。继续强化政府债务管理。多措并举,统筹各类资金,积极化解存量债务,防范债务风险。三、部门机构设置和所属单位情况。南京市鼓楼区财政局设行政单位1个,事业单位1个。其中:全额拨款行政单位1个,内设机构9个,编制26人,在职人员29人,退休人员20人。全额拨款的事业单位1个,编制45人,在职人员38人,退休1人。车辆编制数0,实有数0.四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。(一)认真执行中央、省市和区委、区政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。(二)按照部门预算安排意见,预算编制实行综合预算,局及下属
7、财政拨款的事业单位的收入和支出均纳入年度预算。(三)按照部门预算安排意见,人员经费按编制内实有人数按照国家规定的工资和省、市规定的规范津补贴发放的标准测算编制;退休和其他人员按照编报预算时的实际人数核定;公用经费定额部分按照统一定额标准编制,单项核定部分按规定编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,考虑上一年度支出预算执行情况和本年度支出预算变化因素,个别新增或新减的支出预算项目外,按连续性原则,以上一年度支出预算执行情况为基础,结合财力情况编制。第二部分 财政局2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出
8、预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财
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