县审计局年度工作情况报告

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2、作环境,积极发挥审计在服务改革发展,维护经济秩序,促进经济社会持续健康发展等方面的重要作用。回顾一年来依法履职、正风肃纪、办事公开、工作效率、廉政建设等方面的工作,现将情况报告如下:一、围绕中心、服务大局,全面履行审计监督职责2015年,共完成审计项目237项,超额完成年度目标任务两倍。审计查出主要问题金额18925万元,其中违规金额2859万元,管理不规范金额16066万元;查出收支不实金额631万元。审计处理处罚金额4263万元,其中应上缴财政2733元,应归还原渠道资金898万元,应调帐处理金额

3、631万元。全年累计提交审计报告和专项审计调查报告102篇,提出审计意见建议402条,被采纳397条。(一)扩大财政预算执行审计监督覆盖面,促进公共资金安全高效使用一是在项目安排上努力推进审计“全覆盖”,做到财政、地税年年审。二是在项目整合上,将财政决算或部门(单位)预算执行审计结合经济责任审计同步安排、协同实施、共享成果。三是在审计内容上,根据中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求,加强“三公”经费、会议费使用和楼堂馆所建设等方面审计,促进厉行节约和规范管理,并结合民生关注热点和上级审计机关的统一

4、安排部署。2015年,对县本级2014年度预算执行和其他财政收支、税收征收管理和黄泥河镇、墨红镇、竹园镇3个乡镇财政决算进行了审计,实施了4个县直部门预算执行和其他财政财务收支的审计。审计查出主要问题金额3145万元,其中未按规定纳入预算管理金额673万元、少计少缴税费309万元、未按规定征提基金2162万元。(二)扩大经济责任审计监督覆盖面,强化对权力运行的监督和制约严格执行中办、国办《规定》和《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》,稳步推进经济责任审计工作。一是科学编制年度

5、经济责任审计计划,坚持任中审计与离任审计相结合,加大对重点单位(部门)、关键岗位领导干部的任中审计力度。二是突出重点内容,拓宽经济责任审计的领域,深化审计内容,更加关注领导干部落实中央八项规定的执行情况,并加强对政府债务、国有土地出让、政府投资项目建设和管理、资产资源等方面的监督。三是立足“审、帮、促”,加强对审计成果的分析与转化,强化审计意见、建议的针对性与指导性,增强审计监督效能。2015年,受县委组织部委托,共完成乡科级领导干部离任经济责任审计5项,审计查出应付主管责任的违规金额16万元、应付领

6、导责任的违规金额23万元,提出审计建议8条,并在一定范围内通报了审计结果。(三)加强政府投资建设项目审计,有效节约财政资金完成固定资产投资竣工决算审计项目68项,在甲乙双方报审工程结算造价37934万元的基础上,审计净核减工程造2168万元,审计核减率达5.7%,查补施工单位应缴未缴税费343万元,并及时移送县地税局收缴。完成前置审计项目137项,累计报审拦标价64277万元,审计净核减拦标价8666万元,审计核减率达13.4%。对审计中发现的结算编制不实、工程造价高估冒算、施工现场管理控制不严、签证

7、手续不全、工程管理混乱以及施工过程中随意变更等问题,依法予以纠正和处理,为规范建筑市场,强化施工管理,节约建设资金,提高投资效益发挥了积极作用。(四)扩大专项审计监督覆盖面,促进国家重大决策部署落实一是根据“全省审计一盘棋”的总体思路,抽调人员参加全省九年义务教育经费专项审计,圆满地完成了审计任务。二是全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生政策措施落实情况跟踪审计工作。重点围绕“项目落地、资金保障、简政放权、措施落地”四个方面进一步进行了跟踪落实。三是以促进保障性安居工程部署要求全面落实,维护群众住房

8、保障权益,推动“健全符合国情的住房保障和供应体系”为目标,重点对全县保障性安居工程的投资、建设、分配、运营总体情况进行了跟踪审计,基本摸清了资金筹集、管理和使用情况。全年共完成财政专项资金审计项目14项,延伸审计单位5个,审计查出重点民生资金工程项目工程结算价款多计7万元,其他违规资金57万元。二、强化审计质量建设,着力提升审计成效(一)着力提升审计质量和水平。建立健全“三会一评”制度,即召开项目审前讨论会、项目实施分析会、项目成果提升会和审计项目点评会

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