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目录1.范围2.引用标准3.定义4.管理职责5.管理内容与要求5.1检验计划的编制和检验工作准备5.2进货检验5.3过程检验5.4最终检验和试验5.5库存品的检验5.6检验和试验记录6.检查与考核7.附录与附表 宁波大榭开发区华益实业有限公司企业标准质量检验和试验管理标准(A版)QG/DH13.23为全面落实预防、把关和报告的职能,确保不合格的外购货品不投入生产,不合格的半成品不转序、不合格的产品不出厂,特制订本标准。1.范围本标准规定了质量检验和试验的管理职责和管理方法。本标准适用于宁波大榭开发区华益实业有限公司。2.引用标准QG/DH13.27《不合格品管理标准》QG/DH13.26《统计分析管理标准》QG/DH13.22《产品标识和检验状态管理标准》3.定义3.1检验:对实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量并将结果与规定要求进行比较以确定每项特性合格情况所进行的活动。3.2自检:由工作的完成者依据规定的规则对该项工作进行的检验。3.3三检制:包括首检、巡检、完工检验(以时间定)。自检、互检、巡检(以人定)。3.4验证状态:生产过程中、在制品、半成品、和成品的质量检验和试验的状态。一般分待检、合格、不合格三种。4.管理职责4.1品质课是检验和试验的归口管理部门,负责以下工作:a)负责制订“检验和试验管理标准”,规定检验和试验的管理职责和管理方法,负责组织检验工作策划,确定检验项目、检验方案和对检验作出安排;b)负责对外协外购件、自制件的检验和试验,作出合格与否的判定,并报告;c)负责编制检验规格书;d)负责做好产品的各种型试试验和委外型式试验;e)负责做好检验记录和试验记录的整理、分析和保存;f)负责紧急放行/例外转序的审核工作。4.2制造部检验和试验管理职责:a)负责生产过程的“三检制”工作;b)负责紧急放行/例外转序的申请工作并做好标识及记录;——1—— 4.3资材课管理职责:a)负责外协外购件的报检并作好待检标识和对进货检验不合格的管理b)负责外协外购件的报检和对进货检验不合格的管理。5.管理内容与要求5.1检验计划的编制和检验工作准备5.1.1新产品投产前,技术课会同品质课应对新产品投产后的质量检验工作进行统筹策划,编制《原材料、外协外购件检验规格书》、《车间产品检验规格书》和《成品出厂检验规格书》。检验规格书应确定产品的检验质量特性项目、质量要求、检验方案检验手段。5.1.2检验工作准备,由品质课在新产品投产前,根据检验策划结果要求,补充完善检验手段;调整充实检验人员,并根据需要对检验人员进行培训和技术交底,做好检验用记录表格的准备。5.2进货检验5.2.1进货验证与报检5.2.1.1采购产品进厂后,由资材课的经办人员根据进货单进行进货验证,验证所进货品的名称、型号、规格、数量、生产厂家和进货单是否相符,合格证和质量保证书是否符合有效。5.2.1.2资材课负责将到货物资存放到品质课待检区或品质课检验员指定区域,并根据到货物资填写DH13.27表1《进货检验单》相关内容,向品质课报检,同时提供分承包方的检验单,质保单等有效文件及做好待检标识。5.2.1.3外协加工件的检验由资材课按5.2.1.1和5.2.1.2执行。5.2.2进货检验5.2.2.1品质课检验员根据检验规格书和产品图样、封样件等对产品进行抽检、逐项检验,作出合格与否的判定,并作好标识。5.2.2.2试制产品按试制用图或技术课送样要求进行检验,检查方式一般为全检。5.2.2.3检验员在进行逐项检验时,应详细填写进货检验单,对难以判定合格与否的物资,须向品质课课长汇报,由课长判定。5.2.2.4对进货检验的不合格品按QG/DH13.27《不合格品管理标准》处理。5.2.3紧急放行5.2.3.1因生产急需来不及检验的产品,经审批后可紧急放行,但该批产品必须作好明确的标识并做好记录,保证检验结果不合格时可全部追回,其追溯要求按QG/DH13.22《产品标识和检验状态管理标准》执行。——2—— 5.2.3.2紧急放行申请由各车间提出并填写DH13.23表2《紧急放行/例外转序申请单》经品质课审核、总经理批准后执行。5.2.3.3紧急放行批准后,由资材课负责将符合要求的物资送品质课确认,品质课确认后由外检员单领填写《质量跟踪卡》并敲“急”字印章。各车间凭领料领经品质课确认的物资。5.2.3.4紧急放行物资,经检验合格后,资材课凭品质课开具的合格证及各车间的领料单,到仓库办理入库手续。5.2.3.5紧急放行物资,经检验判不合格时,由品质课通知相关部门,并由各车间负责追回该批物资送品质课确认,资材课负责退分承包方。5.3过程检验5.3.1首件检验5.3.1.1操作工对以下状况出现时,应进行首件检验(自检和送检)首检产品不只是一件产品,可以是三至五件或(更多)。A每日上班b更换产品后c调整工装夹具后d设备捡修后5.3.1.2首件检验必须是操作工首先自检合格的并填写DH13.27表3《日检查、日产量记录单》,然后通知检验员进行复检,作出合格与否的判定,并填写在记录单上。有关首检方法,按附录A要求进行。5.3.1.3经检验员首检合格后方可投入批量生产,如首检不合格,检验员应督促、指导操作工予以纠正至合格。5.3.2巡检5.3.2.1完成首检后,检验员在生产制造过程中应按工艺图纸、作业指导书、车间工序检验规格书要求进行巡回检验,填写《日检查、日产量记录单》,每班记录不少于二次。5.3.2.2检验员在检验中发现有不合格品,应责令操作工停止生产,对已加工产品实行自检全检,合格品、不合格品分开放置,标出“待检”标识由检验员复检确认后作出合格或不合格标识。对生产当中出现的质量问题应协助操作工查原因,改正后重新进行首检,合格后方可投入批量生产。5.3.3.3检验员巡检时发现问题应及时向责任部门提出要求改正。5.3.4完工检验5.3.4.1完工的半成品由操作工自检合格后,在《质量跟踪卡》上填上自检结果,报检验员检验。——3—— 5.3.4.2检验员按图纸、工艺技术文件要求进行完工检验,经检验合格的产品,由检验员在《质量跟踪卡》上写上检验结果并签字,可以转序或入库,对不合格按QG/DH13.27《不合格品管理标准》要求执行。5.3.5例外转序5.3.5.1未经检验或已在检验还未得出结论的产品,如生产急需经审批后可例外转序,但该批产品必须按QG/DH13.22《产品标识和检验状态管理标准》执行,作好明确的标识并做好记录,保证检验不合格时能全部追回。5.3.5.2例外转序申请由各车间提出,填写《紧急放行/例外转序申请单》经检验员审核、过程检验组长批准后方可执行。5.3.6过程检验过程中出现质量问题按附录B《过程检验质量考核制度》考核。5.4最终检验和试验5.4.1成品入库检验产成品经总装组检验员检验合格后由专人填写DH13.23表4《入库检验通知单》交品质课,检验员按图纸和《成品出厂检验规格书》要求对成品进行抽检,并作出合格或不合格的判定,并将结论填写在《入库检验通知单》上,经检验员签字后反馈给报检车间。5.4.2成品出厂前抽检5.4.2.1出厂检验员负责对库存产品定期或不定期抽检,保证库存产品为合格品。5.4.2.2品质课接到营业部发货计划单后,按图纸和《成品出厂检验规格书》的要求对产品进行成品出厂检验,并作好合格或不合格的判定,经技品部长批准,准予出厂。5.4.3成品交付要发货产品,经成品入库检验或成品出厂前抽检合格的产品,由品质课责任检验员审查所有规定的检验和试验已完成,结果已满足规定要求的,报技品部长批准开具DH13.23表5《成品出厂检验单》和DH13.23表4《入库检验通知单》给成品库,成品库才能办理交付发货。5.4.4检验员检出的不合格品按QG/DH13.27《不合格控制管理标准》执行。5.5库存品的检验5.5.1仓库存放货品,进货检验员定期对其标识、外观、尺寸及其他质量状态进行检验,发现不合格按QG/DH13.27《不合格品管理标准》执行。5.5.2对半成品库或车间中转库内的产品,车间检验员必须定期对其标识,是否经过更改等质量状态进行检验,发现不合格按QG/DH13.27《不合格控制管理标准》执行。5.5.3经成品检验入库的库存品一个月内允许直接发货,但出厂检验员要求填写DH13.23表5《成品出厂检验单》除特殊需要另作要求外。经成品检验入库超过一个月的库存品出厂,——4—— 检验员必须对其标识、外观等质量状况进行抽检,同时填写《成品出厂检验单》,发现不合格按QG/DH13.27《不合格品管理标准》执行。5.5.4各办事处的库存品由办事处销售员按营业部要求每月填写《成品库存状态表》报品质课,由品质课对超过半年的产品每月列出抽查计划表,通知办事处抽查时间、数量及品种,由办事处随机抽取后运回公司进行检验。5.5.5仓储物保存期限超过QG/DH07.12《物资搬运、贮存、防护管理标准》规定的必须由品质课对其性能、外观、尺寸、标识等状态进行复检。对受检物资根据复检结果按QG/DH13.22《产品标识和检验状态管理标准》及QG/DH13.27《不合格品管理标准》及本标准有关内容处理。5.6检验和试验记录5.6.1检验员在检验和试验过程中应规定要求认真填写DH13.23表6《车间检验日报表》及DH13.23表7《车间检验记录单》,检验项目应记录齐全,检验数据不得涂改,涂改必须注明原因,检验记录必须由授权检验员签字,以表明产品质量符合规定的要求。5.6.2品质课应按月对检验记录进行整理、分类、装订妥善保管。按QG/DH13.22《产品标识和检验状态管理标准》对全公司的质量检验记录进行汇总、统计、分析、编写月度质量报告,报公司领导和各有关职能部门。6.检查与考核6.1本标准由品质课负责组织制造部和有关部门贯彻实施。6.2本标准的实施,由总经理会同企管办检查与考核。7.附录与附表附录A关于过程检验的若干规定及考核附录B过程检验质量考核制度DH13.23表1《进货检验单》DH13.23表2 《紧急放行/例外转序申请单》DH13.23表3 《日检查、日产量记录单》DH13.23表4 《入库检验通知单》DH13.23表5 《成品出厂检验单》DH13.23表6 《车间检验日报表》DH13.23表7 《车间检验记录单》——5—— 附加说明:本标准由品质课提出和解释本标准起草人:郭立建本标准审核人:本标准批准人:―6- 附录B过程检验质量考核制度1.目的为保证产品质量控制在公司规定范围内,特制定生产检验过程中的质量考核制度,以增加操作工及管理人员责任心,做到奖罚分明且有据可查。2.职责2.1由各检验员、组长负责产品质量检验及监督操作工人工作质量(检验员为主要负责人,组长为次要负责人)。2.2操作工应严格按工艺,按技术标准,按作业指导书规定操作,保证产品合格流入下道工序。2.3车间内检验员、车间主任、组长、操作工对上道工序或上道工序车间加工之产品负有一定的检验监督责任。2.4各项考核数据由相关统计员月底汇总并按质量考核制度进行奖罚,对违反规定的作舞弊行为按3.22条处理。3.考核条例3.1操作工上班或变更产品后加工的第一件产品,设备检修后或调整工装后加工的第一件产品,经操作工自检合格后必须送巡检检验,发现送检明显不合格或形成批量(50只以上)而仍未送检,作20-50元/次处理,检验员发现该种情况而未处理,作罚款30-50元/次处理。3.2操作工按《检验和试验管理标准》附录A自检频率自检,将不合格品自控在3%以内。自检后产品必须在一边存放,待检验员巡检中进行复检,未做到按每次10元处罚。企管办与品质课对车间进行不定期检查每发现一次,责任人罚10元,同一组发现两次组长罚款20元,质检员罚10元,同一车间发现三次,车间主任罚20元,罚款额度按规定次数倍率递增。3.3检验员在巡检或一箱产品需转序而抽检时,抽出的不合格比例占3%以上(泄漏量、气密性、包装例外),由操作工全检后再送检,操作工自检责废公司规定50%赔偿,由检验员或下道检出按公司规定责废2倍处理。3.4由于料原因引起加工后明显报废的,操作工自检检出,作料废处理,由检验员及下道检出作责废处理。3.5正常料加工后明显不合格,操作工未自检检出,混入合格品中,按责废10倍赔偿。发现故意把不合格品混入合格品中弄虚作假,一经查实,按情节轻重作100-1500元处罚。3.6下道操作工作(筛选工除外)检出上道不合格(特殊缺陷、下道车间检出上道车间接头锥面有痕、非机床加工造成撞伤、产品变色除外)按责废定额给予奖励,检出30只以下不-1- 合格(已检合格品)按20-100元/次奖给检出者(包括车间组长、操作工)由品质课批准裁定奖励金额。3.7下道检出上道产品数量不对,不同型号或不同工序之产品混放按每只2元奖给检出者,罚上道责任者每只2元。如检出数量达30只以上,加罚责任者20-100元/次处理。3.8下道发现上道产品的规格图号填错、漏写、卡物规格不一致,流入下道工序后无跟踪卡或未填写上道跟踪卡号无法跟踪的罚责任者20元/次,不合格品无法追溯责任的由责任车间按责废承担。3.9对未经检验而擅自流入下道工序加工,对责任者作50-200元/次处罚。产品转序每道应有检验员签章,若没有罚操作工5元/张,出车间出现批量返工,应由责任车间人员进行返工(不计返工工资)。3.10产品焊后出现焊堵、断焊、脱焊或明显烧熔的产品流入下道被检出罚责任者10元/只处理,奖检出者(筛选除外)5元/只,经测试后的合格品发现有泄漏、焊堵的,罚测试工50-100元/只处理(包括出厂产品,罚焊工30-50元/只(仅指焊堵),测试产品铜管严重夹伤的不合格品,按责废由责任者承担。3.11在生产及包装过程中未按“作业指导书”有关规定操作按20元/次处理。3.12未经首件送检造成批量不合格或经检验员判定不合格而操作工擅自继续加工造成的报废(或返工),损失由操作工全赔,并加罚。构成质量事故按《质量事故管理标准》处理。检验员对首件未送检而批量加工知情但未加劝阻,未向有关部门汇报,按3.1条处理。3.13经首件检验由于检验员误判造成批量报废或返工,检验员赔偿损失的70%,操作工赔偿30%(图纸错误除外)。构成质量事故的按《质量事故管理标准》处理。3.14检验员、筛选工检出返工品必须在24小时内安排处理完(特殊情况除外),返工产品由检验员填写一式二联,“工作联系单”交组长(或车间主管)签收,组长接到该单子后,应及时安排处理,并监督完成情况。如未按规定时间完成,超过一天,罚组长20元,操作工20元,超过2天罚组长40元,操作工40元,超过3天按责废处理,操作工按损失的70%赔偿,组长按损失的20%赔偿,车间主管按损失的10%赔偿。检验员如未通知造成未按时返工,检验员罚50-100元/次,由检验课考核监督。3.15出车间产品,不合格品按重类、轻类处罚,重类抽检比例超过3%,轻类抽检比例超过5%。专检承担损失金额40%、巡检30%、操作工20%、组长及主任各5%。重类3.15.1阀体及车削类:⑴产品混放,实物与标识不符。-2- ⑵开裂、缺损、烧熔。⑶法兰明显翘曲及厚薄不一(明显)。⑷一线椭圆变形。⑸主要尺寸超差。⑹同轴度圆跳动。⑺螺纹咬牙、缺损。⑻密封面粗糙度不良。⑼一线圆弧过大。⑽接头螺纹通止规不良。⑾铜管起皱及变形率超差。⑿铜管弯后有明显凸筋。⒀铜管有拉痕砂眼。⒁焊接角度超差。⒂配件缺少。⒃泄漏。⒄焊堵、明显流焊、脱焊。⒅有毛刺、水份、脏物。⒆铜管孔径尺寸超差。⒇焊接及弯管方向错误。(21)产品多装、不装。3.15.2铜管焊接件类:⑴产品混放,实物与标识不符。⑵泄漏。⑶焊堵、明显流焊、脱焊、烧熔。⑷主要尺寸超差。⑸焊接及弯管方向错误。⑹开裂、砂眼、有明显拉痕。⑺内有杂脏物、铜绿、水份。⑻单向阀阀芯卡死,标签方向错误,泄漏量超标。⑼滤网破损、松动。⑽产品明显撞伤变形。-3- ⑾壁薄断裂影响使用。⑿铜管弯后有明显凸筋。⒀铜管明显起皱及变形率超差。⒁定位泡不能有效定位或打穿。⒂产品多装、少装。⒃少工序产品转序或入库。⒄配件缺少。3.15.4其他车削类:⑴硬伤。⑵外表毛糙。⑶表面有水迹。⑷法兰轻微翘曲。⑸法兰轻微厚薄(50mm以内)。⑹管口加工后较粗糙。⑺次要尺寸超差。⑻倒角大小不一。⑼焊接处有气孔。⑽铜管焊接未插到位。3.15.4铜管件类:⑴次要尺寸超差。⑵产品内外部有轻微撞伤、拉痕。⑶内外部表面较粗糙。⑷铜管焊接未插到位。⑸喇叭口密封面有轻微圈痕。⑹外观变色。⑺管口不平整。⑻轻微流焊。3.16表面处理返工品,委托单位需开返工单(返工卡上需注明回洗次数),经表面处理车间检验员认可后由酸洗者及时返工,并在每月结算工资时与返工率挂钩,月平均返工率5%。-4- 达到或超出考核指标,分别按30-50元/项奖罚,对指标有明显提高或降低(幅度>50%)进将进行双倍奖罚。3.17冲烘组负责对上道工序不合格品及时检验,并通知返工(不计返工费用),责任者需及时返工。3.18出表面处理车间下道检出不合格品占30%-49%,筛选费用由表面处理承担,超出50%比例退表面处理重新回洗,烘干组长及责任人各罚款20元/次,酸洗组长罚20元/次,整组罚50元/次,检验员罚10元,返工产品原则上由原酸洗组返工,遇特殊情况可由别组代返工,但需注明“XX组代洗”。并扣除原酸洗组返工产值和返工费用。3.19委托单位洗后超过三天至七天(包含七天)由委托单位开通知单,费用承担50%,超过七天返工费用由委托单位承担100%(回洗产品也按此执行)。3.20表面处理出现质量事故,损失100%由责任者组内分摊,管理人员按《质量事故管理标准》处理。3.21举报舞弊、虚报者,每次奖100-500元,为举报者保密,对舞弊、虚报责任者给予100-1000元/次处罚,上墙通报,严重者交企管办处理。3.22奖罚数据由检验员按“不合格品奖罚报表”填写,报检验课签字审核后交统计员按相关制度奖罚(表面处理返工考核月底统计员核算后交检验员审核),检验员漏报或故意不报按3.21条处理。3.23过程检验当中别的制度与该制度条例相冲突时,按该制度执行。本制度作为《检验和试验管理标准》的补充。3.24未尽事宜由品质课裁定。-5- 附录A关于过程检验的若干规定及考核为了进一步提高产品质量减少不合格品,从而降低在过程控制中成本耗损。本附录规定了过程检验的方式、方法及考核办法。1.首检、自检范围1.1首件生产时检验员和操作工对产品图样技术文件或标准准确性的检验。1.2首件生产时检验员和操作工根据产品图样技术或标准对工序顺序的检验。1.3首件生产时检验员和操作工对本工序及上工序的尺寸、外观及其他质量状况的检验。1.4产品生产过程中检验员和操作工对本工序及上工序的尺寸、外观及其他质量状况的检验。1.5首检时检验员对产品的不良履历作一总结,并提醒操作工。2.巡检、自检方法2.2经自检的产品应摆放在指定位置由检验员巡检时复检。2.3巡检员巡回检验时,复检经操作工自检的产品同时抽查其他产品。2.4操作工在自检过程中发现问题时,立即向检验员汇报,并及时有效的纠正。2.5在自检过程中不允许有作弊、隐瞒等现象。3.检查与考核3.1本附录由品质课负责组织检查及考核。3.2违反本附录要求按情节轻重给予10-100元的处罚。4.本附录从隶于本标准正文,与本附录有关未尽事项参照本标准执行。 宁波大榭开发区华益实业有限公司企业标准QG/DH13.23质量检验和试验管理标准(A版)二00一年十月一日实施宁波大榭开发区华益实业有限公司发布 宁波大榭开发区华益实业有限公司进货检验单DH13.23表1报检日期:年月日产品名称图号供货单位供货数量用途样品小批量批量检验依据检验规格书检测日期检测项目标准要求检测数量12345678910判定综合项目检测批检验情况合格数合格率责废料废返工其它批准:此单一式三联原材料:外购件一联资材课留底二联品质课三联资材课转财务外协件一联品质课留底二联仓库转财务三联制造部 宁波大榭开发区华益实业有限公司成品出厂检验单DH13.23表5产品名称图号发送单位发货数量检测依据检测日期检测项目标准要求检测数量12345678910判定综合判定检测:批准:注:判定合格打“√”不合格打“×” 宁波大榭开发区华益实业有限公司入库检验通知单DH13.23表4年月日厂家产品名称图号数量批次检验员结论备注注:本单由制造部填写交品质课,检验后格后送相关部门,成品库凭此单准予入库。 宁波大榭开发区华益实业有限公司日检查、日产量记录单DH13.23表3日期零件名称产品型号工序名项目要求自检、首检巡检上道工序情况记录本道工序情况记录工作时间时间(时分)自检首检结论时分时分卡号日期操作者总数上道废合格数责废料废实测实测实测结论实测结论注:①符号说明:检验结论(√)表示符合要求,(×)表示不符合要求;②工作时间是指当天实出勤时间;③首检、巡检必须由检验员签字;④自检、首检、巡检产品不只是一件产品,可以是三至五件或更多;⑤实测值填写可以是尺寸范围值。 宁波大榭开发区华益实业有限公司()车间检验日报表DH13.23表6年日日姓名批次产品名称或图号工序领用合计检验情况上班工时备注合格数责废料废其它不合格情况及责任检验员:(一式三联:一联留底,一联制造部,一联结算工资) 宁波大榭开发区华益实业有限公司车间检验记录单车间:DH13.23表7产品名称图号单位出库数量检测依据产品检验规格书检测日期检测项目标准要求检测数量数据(代表值)判定12345综合判定检测 宁波大榭开发区华益实业有限公司紧急放行/例外转序申请单DH13.23表5申请日期:年月日产品名称规格型号加工工序供货(加工)部门申请部门数量申请理由主管工艺员意见技术课长意见品质课意见主管经理意见 过程质量检验频率频率(次)工序(每个)产品自检巡检铜平衡块铸造2/炉4/炉锻压2/模.小时3/模.小时精加工3/小时2/小时表面处理2/批.小时2/批.小时水阀火盖铸造2/炉4/炉锻压3/模.小时4/模.小时精加工4/小时3/小时表面处理3/小时.批2/批.小时锌平衡块锌压铸3/模.小时4/模.小时其他工序3/批.小时2/批.小时平衡块水阀、火盖类总装全检/批.小时2/小时总装全检/批.小时3/小时
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