武强广播电视台2018年部门预算信息公开

武强广播电视台2018年部门预算信息公开

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武强县广播电视台2018年部门预算信息公开1、部门职责及机构设置情况部门职责:武强县广播电视台部门职责为:广播影视事业建设工作。在2018年要实现的绩效目标主要有:1、坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用,为人民群众提供丰富多彩的精品电视节目。2、加快新媒体建设,保障设备正常运转,实现安全播出,提高节目制作能力和传播能力。3、在全县建立起完备的广播电视安全播出保障体系,规范广播电视、互联网等新媒体音视频内容,提高节目质量。4、保障户户通工程任务完成率。5、完成农村公益电影放映任务。6、完成本年度发票摇奖录制播出等活动,开辟新栏目。机构设置情况:武强县广播电视台,为全额财政拨款、独立核算事业单位。定编57人;下设业务科室有:办公室、编辑部、技术部、播出部、广告科、新闻部、文体部、制作部、专题部、电台、文化宫。2、部门预算安排的总体情况按照《预算法》等有关预算管理规定,我县县级部门预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。 (1)收入说明反映本部门当年收入。2018年预算收入643.58万元,其中:一般公共预算收入643.58万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。(2)支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映武强县广播电视台年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出643.58万元,其中,基本支出258.10万元,包括人员经费与公用经费;项目支出385.48万元,主要是用于发票摇奖经费120万元、2018年农村公益电影放映配套资金11.43万元、电视台电费及运行经费各20万元、自收自支人员工资补助130.30万元等;其他支出0万元。(3)比上年增减情况2018年部门预算收支643.58万元,较2017年预算1028.35万元减少384.77万元,主要原因是:减少户户通县配套经费300万元;发票摇奖经费减少。3、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排10.43万元,主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、公车运行经费、公务接待费、培训费、工会经费。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况2018年,财政拨款本部门“三公”经费8万元,其中因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费6万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6万元);公务接待费0.5万元;与2017年相比,公车运行经费下降4万元,原因是根据上年公车实际支出做出本年合理预算,公务接待费下降1.5万元,原因是根据是上年接待费实际支出做出合理预算。5、绩效预算信息总体绩效目标宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用。围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传;做好完整传输中央、省、市广播电视节目工作;进一步完善自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作;安排好广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出;完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。部门职责及工作活动绩效目标指标详见下表 部门职责-工作活动绩效目标359武强县广播电视台单位:元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、广播影视事业建设3854760.00指导全县广播电影电视和信息网络视听节目服务工作,负责全县广播电影电视节目传输、和安全播出,完成全县广播电影电视安全运行工作。宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署,坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用;办好各类广播电视节目;开展各类宣传工作;配合上级台完成我县的采访报道工作;承担县委、县政府影视宣传片的创作生产、承担影视剧、专题片等的创作生产。负责中央和省、市广播电视节目的传输发射;负责上星节目的传输;负责全县广播电视微波电路正常运行和维护;负责相关设备的正常运行和维护。负责 全县广播电视安全优质播出。  1、广播影视节目制作播出3338100.00坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用,加强内容形式以及方法手段创新,提高广播电视覆盖人口规模与数量,提升县电台、县电视台影响力。研发新节目,打造品牌活动;媒体识别度和影响力进一步提升,收听收看群体扩大;广告创收任务完成。宣传报道任务完成率及综合覆盖率100%≥85%≥70%<70%广播电视覆盖人口率100%≥90%≥75%<75%  2、广播影视节目制作能力建设161000.00加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护,开展新技术应用。向移动互联网跨越发展,打造智能生活服务类客户端,促进媒体融合。”加快新媒体建设,保障设备正常运转,实现安全播出,提高节目制作能力和传播能力设备数字化率及高清升级效果  3、安全播出管理完成广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出。在全县建立起完备的广播电视安全播出保障体系,规范广播电视、互联网等新媒体音视频内容,提高节目质量保障县级广播电视机构片源安全  4、公共服务工程推广355660.00完成国家下达的农村电影工作、县城数字影院升级改造。保障户户通工程任务完成率农村公益电影放映场次实施户户通工程 6、政府采购信息2018年,我部门安排政府采购预算0万元。7、国有资产信息本部门上年末固定资产金额为1044.41万元,本年度无购置固定资产预算。武强电视台固定资产占用情况表编制部门:截止时间:2017年12月31日项目数量价值(万元)资产总额——1044.411、房屋(平方米)3139230.33其中:办公用房(平方米)2105151.412、车辆(台、辆)003、其他固定资产1405814.088、名词解释1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。7、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、其他需要说明的事项无

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