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时间:2018-11-10
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1、药物临床试验质量控制SOPⅠ.目的:为使药物临床试验质量能得到有效的控制,保证试验数据的科学性、可靠性、准确性、完整性以及保障受试者的安全、权益。Ⅱ.范围:适用于本机构所有药物临床试验的质量控制。Ⅲ.规程:1.本单位为组长单位时建议质控人员参加研究者会议,对临床试验方案、知情同意书以及CRF表设计等提出意见。2.质控人员对在研项目至少在第一例受试者入组后、以及研究结束资料归档前进行两次质控。试验中期质控(大约入组50%计划例数或项目进行一年后)进行一次质控。3.质控组长安排质控人员质控计划和项目。4.检查前由质控人
2、员通知研究者做好检查前准备,准备资料包括研究者手册、原始病历、知情同意书、CRF表(电子版应确保能够联网检查)等。项目的CRC应该积极协助质控部们工作,提供安静、足够的工作空间。5.质控员对CRF表进行抽查,比例不少于10-20%,检查例数不少于5例,如在检查中发现较多问题则增加检查例数,并注意取证。6.质控员按照质控检查表进行检查并填写质控检查表。检查内容详见质控检查表(见附件1)。7.质控员将质控检查表交与研究者并要求其对检查中发现的问题进行反馈或整改,质控检查表及反馈意见副本由质控组长保存,详见附件2、3。8
3、.质控员参加药物临床试验机构“临床试验质量与进度分析汇报会”,质控人员汇报项目质控结果。9.如日常工作中发现某些项目存在较严重问题,包括对投诉、严重不良事件调查、不规范行为等,可由机构办公室组织由专家、办公室主任/副主任、质控员组成的“有因检查小组”对项目进行有因检查。10.质控员将对既往检查中的问题整改情况进行追踪。11.PI对研究质量负主要责任。PI应该在项目入组第一例患者时、项目进展中期及项目结题前监督项目质量控制医生按照《项目研究自查表》(见附件4)完成质控检查,PI要对项目质量进行抽查考核。项目组应该积极
4、协助药物临床试验机构进行项目质量控制。机构质控员根据整改结果完成《质控情况总结表》(见附件5)。12.项目结束时,项目质控员和专业组质控员按要求完成《药物临床试验项目文件检查清单》(见附件6),补齐缺失的文件、数据和签名后,将所有的原始资料移交机构归档室保管。Ⅳ.参考依据:《药物临床试验质量管理规范》,药物临床试验机构资格认定复核检查标准。Ⅴ.附件:附件1质控检查记录表附件2爱尔眼科医院药物临床试验机构项目质量监控意见反馈附件3质控检查意见返馈表回复附件4研究项目自查表附件5质控情况总结表附件6药物临床试验项目文件
5、检查清单附件1:质控检查记录表质控人员:检查日期:药物试验项目名称:申办方:专业组:专业组负责人:检查的病例:检查内容1方案执行是否N/A1)入选、排除标准是否符合方案要求2)受试者是否按方案要求进行相关访视、检查(实验室、影像学及体格检查等)3)受试者用药是否符合方案要求4)是否有对应临床试验方案的SOP5)是否有方案偏离/违背,并有相关记录和报告6)交通补贴等是否有及时发放2人员和设施是否N/A1)研究人员发生变化2)已获取简历3)研究人员职责分工与授权表已经更新4)新的研究人员已接受相关培训3知情同意是否N/
6、A1)受试者在开始试验之前(或由其他法定代理人)签署了知情同意书,并注明了知情同意的日期2)进行知情同意说明的研究者也在知情同意书上签名并注明了日期3)研究者在使用IEC/IRB批准的知情同意书4)研究者保留了受试者的签字并标注日期完整的知情同意书原件5)受试者签名真实性确认4原始记录是否N/A1)获得知情同意过程的记录2)原始记录真实、完整、可溯源3)CRF是否在一周内完成填写(特殊要求除外)4)所有退出失访均有说明5)错误或遗漏修改规范6)实验室检查有报告单或者复印件7)报告单是否及时签名、异常值判断8)方案偏
7、倚/违背记录9)合并用药记录5试验用药及其他研究相关资料是否N/A1)试验药物的入库、出库登记是否完整规范2)试验药物接受、使用、返还记录是否完整、规范(包括日期、试验药物名称、批号、编码、有效期、数量、交接记录、试验用药管理者签字)3)是否有试验用药发放记录4)对于退回的剩余试验药物,交接记录是否完整,有无销毁或者返还机构办公室的记录5)是否有专人管理,并定期清点6)是否存放在带锁的临床试验专用药柜7)药物存放温度是否符合标准,记录是否完整规范8)注射用药是否有需要陪住9)注射用药是否有配置记录10)注射用药是否
8、有输注开始、结束时间记录及签名11)药量与用法是否遵照试验方案6SAE记录报告是否N/A1)是否及时、准确、规范填写《严重不良事件报告表》2)是否在获知24小时内报送CFDA、省食品药品监督管理局、申办方、伦理委员会、药物临床试验机构3)对于正在持续的SAE,研究者是否密切跟踪并完成后续“随访报告”、“总结报告”,也需及时报送CFDA、申办方、伦理委员会、药
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