财务整改情况 -

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1、财务整改情况-  财务整改  根据青原区人民检查院要求,我单位展开了此次财务整改。由于原会计郭勇生贪污挪用公款一案,一方面损失了国家财产,另一方面也损失了我们的一位财务人员,教训是深刻惨痛的。另外也呈现出单位资金管理问题,结合工作实际特作如下整改措施:  一、加强货币资金核算与管理,增设出纳一名,实行钱帐分开管理。实行大额资金申报制度。建立健全货币资金收入支出管理制度。杜绝白条顶库现象,严禁坐支现金;严格执行收支两条线,挂号室收费实行日清月结制度。实行每月与卫生局会计核算中心核实银行存款制度,杜绝以个人名义公款私存。  二、进一步加强会计基础工作,规范原始凭证和

2、自制凭证,严格报销手续,实行经手人、证明人、审批人三者签字。杜绝无审批无明细,正确进行会计核算,严格可控费用和三公经费费用预算管理,严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。  三、完善资金管理制度,理顺财务、帐务处理流程,对资金、药房药品、固定资产定期或不定期清查盘点,加强流动资产和固定资产监督管理,确保资产的安全,避免造成新的损失。  四、加强资金往来的核算和管理,严格资金往来审批和控制,实行单位“一把手”负责制。确保资金的安全。  五、加强会计人员的培训,建立一个学习型、专业型的会计人才,要求我们会计人员,一方面要坚持政治理论知识和法律法规的学习,提高自身的政

3、治理论水平和法律意识;另一方面要学业务、学技能,  掌握专业知识,取得专业技术职务资格,提高会计人员自身的整体素质。第二篇:财务整改报告500字  财务工作整改措施  根据瓮安县人民检查院建议书,瓮检反贪建(20xx)02号文件,我镇村镇建设管理所负责人袁愈均挪用公款一案,所呈现出单位资金管理问题,结合工作实际特作如下整改措施:  一、加强货币资金核算与管理,建立健全货币资金收入支出管理制度。避免大额现金支出,杜绝白条顶库现象,严禁坐支现金;严格执行收支两条线,实行每月核实银行存款实际存量制,建立奖罚制度;严禁库管和业务人员收取货款,杜绝以个人名义私存款。  二

4、、进一步加强会计基础工作,规范原始凭证和自制凭证,严格报销手续,杜绝大额费用无审批无明细,正确进行会计核算,严格可控费用和三项期间费用预算管理,严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。  三、完善资金管理制度,理顺财务、帐务处理流程,对资金定期清查盘点,加强流动资金监督管理,定期、不定期对流动资金进行清查和盘点,严禁白条顶库,确保资产的安全,避免造成新的损失。  四、加强资金往来的核算和管理,严格资金往来审批和控制,明确谁经手、谁负责;谁批准、谁负责,实行责任追究制度,做到有办法、有措施、上手段、决不手软,确保资金的安全。  五、加强会计人员的培训,建立一支学习型

5、、专业型的会计队伍,要求全体会计人员,一方面要坚持政治理论知识的学习,提高自身的政治理论水平;另一方面要学业务、学技能,掌握专业知识,取得专业技术职务资格,提高会计人员的整体素质。

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