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1、公司业务招待费管理规定[公司业务招待费管理规定]公司业务招待费管理规定一、业务执行费的使用原则,公司业务招待费管理规定。�1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定,业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。�2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。�3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。二、业务招待费的使用范围�1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系
2、工作的接待。�2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。�3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。�5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐,茶水饮料等必要性支出。本资料权属文秘资源网,放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料三、业务招待费的管理�1、计划财
3、务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部,管理制度《公司业务招待费管理规定》(..)。计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。�2、行政部是业务招待费的管理部门,并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见,交公司分管领导批示。由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表,向员工代表大会报告。�四、业务招待费使用标准和申请程序�1、行政部负责日常招待物品的采购,经行政部主任签字同
4、意方可凭发票到计划财务部出帐。行政部负责建立招待物品的领用台帐。�2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意,可到行政部事务员处签字领取。一次领用价值超过800元,需公司分管领导批准。�3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品,统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。�4、有关来客就餐的标准和申请程序。�(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分
5、别安排。就餐由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任签字,在行政部办理来客就餐手续。�(2)上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作,其标准由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任同意,公司分管领导批准,到行政部办理有关手续。�(3)上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的,可由承办部门事先提出申请,经行政部主任同意,公司分管领导批准到行政部办理有关手续。�(4)因本企业工作需要在外招待客人,招待标准应事先报公司领导批准后,填写“付款通知单”经行
6、政部主任、公司领导签字后到计划财务部报销。�(5)本企业发生突发性事件,在抢险、抢修、救灾过程中需用餐,由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。�(6)因重大突击项目必须连续工作而影响正常就餐的,按工作餐标准由项目经管部门填写申请,经行政部主任、公司分管领导同意后到行政部办理有关手续。�五、其它有关规定�(1)各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的,其超出部分自理。�(2)凡没有完善就餐手续就发生的招待用费一律自理。
7、5533;(3)食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续。�(4)招待来客时,严格控制陪同人数。�六、本制度由行政部负责检查和考核。解释权归行政部。公司业务招待费管理规定2 第2篇公司采购员岗位职责 〖预览〗财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:第一条做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。第二条每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表
8、和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。第四条根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月
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