第一部分:单位概况.doc

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1、龙坪乡人民政府2016年部门决算公开内容第一部分:单位概况一、单位职能:  一、负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算;  二、负责村级“一事一议”财政奖补工作;  三、负责乡镇非税收入的管理;  四、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;  五、负责乡镇财政专项资金的管理;  六、协助乡村两级清收债权、化解债务;  七、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保乡镇国有资产安全和保值增值;  八、负责

2、对农民负担进行监督管理;  九、贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;  十、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。二、人员概况:龙坪乡财政所现有编制人数13人,现有职工11人,其中所长1人,副所长2人;退休人员8人;遗属2人。            第二部分:2016年度部门决算表  第三部分:2016年度部门决算情况说明一、龙坪乡财政所2016年决算总体情况说明  2016年收入总计214.73万元(含以前年度结转和结余资金18.51万元),支出

3、总计214.73万元(含年末结转和结余资金52.50万元),与2015年相比,收、支总计增加35.2万元,增幅19.7%。主要原因是2016年龙坪乡财政所职工工资增加等。二、龙坪乡财政所2016年收入决算情况说明  全年收入合计196.23万元,全都为财政拨款收入。三、龙坪乡财政所2016年支出决算情况说明  全年支出合计162.24万元。其中:基本支出123.02万元,占比75.8%;项目支出39.22万元,占比24.2%。四、龙坪乡财政所2016年财政拨款收支总体情况说明  2016年财政拨款收入

4、总计214.73万元(含以前年度结转和结余资金18.51万元),其中一般公共预算财政拨款214.73万元(含以前年度结转和结余资金18.51万元),占比100%。2016年财政拨款支出总计214.73万元(含年末结转和结余资金52.50万元)。与2015年相比,收、支总计增加35.2万元,增幅19.7%。主要原因是2016年龙坪乡财政所职工工资增加等。五、龙坪乡财政所2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明  2016年一般公共预算财政拨款支出1

5、62.24万元(其中基本支出123.02万元;项目支出39.22万元),比2015年决算数增加了45.34万元,增幅38.79%。主要原因是2016年龙坪乡财政所职工工资增加等。  (二)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明  2016年一般公共预算基本支出123.01万元。其中:  人员经费111.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、社会保障缴费、住房公积金等;  日常公用经费11.51万元,主要办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及

6、办公设备购置等。六、龙坪乡财政所2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明  2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算1.40万元,其中:公务用车购置及运行费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为1.40万元。  2016年以来龙坪乡财政所认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神,采取有效措施严格控制和压缩公务接待经费支出。具体情况如下:  (一)公务接待费  公务接待费支出1.40万元,共接待35批次,175人次。        第四部分:名词解释  一、财政拨款(补助)收入:是

7、指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  二、其他收入:是指本单位取得的财政拨款收入以外的其他各项收入。  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮

8、电费、交通费、差旅费等)。  六、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  七、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  八、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。  九、因公出国(境)费用:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。  十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单

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