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时间:2018-11-10
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1、编号毕业设计(论文)题目:我国企业内部审计现状及对策经管系会计学专业学号:1051042学生姓名:高明指导教师:沈曙东(职称:畐撤授(职称:二O—四年五月摘要金融危机刚刚过去,经济市场一片萧条,竞争日益加剧,成本费用逐渐递增,价格却反向下滑。企业想要继续生存和成长,完善自身治理制度,加强管理经营系统,强化企业综合实力。内部审计就是企业完成目标的主力之一。一个健康成长的企业离不开完善的治理制度,而内部审计就是保证企业治理制度正常运作的重要手段之一。对于企业治理机制而言,部审计充分承担着A部咨询师的角色,它是对内部控制进行再次控制。虽然现在内部审计的存在是任何职务
2、无可比拟的,但是在我国企业屮内部审计的独立性不强,其范围也较为狭窄,内部审计人贝的经验不足,并且现在在国内关于内部审计的相关法律政策不够完善,以上种种使得内部审计在我国企业中的运行多处受阻。本文以云南绿大地生物科技股份有限公司财务舞弊案例作为研究背景,借鉴国内外内部审计领域相关理论及己奋相关研究结果,试对我国企业内部审计现状行分析,指出出现的问题同时对出现的问题原因进行详细分析提出相关建议。关键词:内部审计;公司治理;内部控制ABSTRACTFinancialcrisisinthepast,economicmarketisrecession,increased
3、competition,costandexpenseitexpanded,pricesreverseslide.Companieswanttocontinuetosurviveandgrow,improvetheirownsystemofgovernance,strengthenmanagementsystems,strengtheningtheenterprise’scomprehensivestrength.Onemainobjectiveofinternalauditiscompleted.Ahealthyandgrowthenterpriseswith
4、outimprovingthesystemofgovernance,internalauditisoneofthemostimportantmeansofensuringnormaloperationofthesystemofcorporategovernance.Mechanismsforcorporategovernance,internalauditfullinternalconsultantrole,itisonceagainaninternalcontrolcontrol.Althoughtheexistenceofinternalauditisno
5、winanycapacityandunparalleled,buttheindependenceofinternalauditintheenterpriseisnotstrong,anditsscopeisrelativelynarrow,theinternalauditors’lackofexperience,andrelatedlawsandpoliciesoninternalauditinthecountrynowisnotperfect,allthismakestheoperationofinternalauditinenterprisesofourc
6、ountryisblocked.ThisYunnangreenlandofbiologicaltechnologystudyonfinancialfraudcases,asbackground,drawingondomesticandforeigntheoriesandrelatedresearchintheareasofinternalauditresults,onChina'scurrentsituationofenterpriseinternalaudittestinganalysis,indicatingwhattheproblemoccurswhil
7、eadetailedanalysisofthecausesoftheproblems,relevantrecommendations.Keywords:internalaudit;corporategovernance;internalcontrol目录@I第1章绪论11.1研宄背景及研宄意义11.1.1研究背景11.1.2研宄意义11.2发展历程11.2.1国外发展历程11.2.2国内发展历程2第2章企业内部审计概念42.1内部审计含义42.2内部审计与内部控制的关系42.2.1内部控制的含义42.2.2内部审计与内部控制的关系5第3章企业内部审计存在问题7
8、3.1云南绿大地公司简介73.2企业自
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