人民银行支行副行长2015年述职述廉报告(分管会计国库)

人民银行支行副行长2015年述职述廉报告(分管会计国库)

ID:22654356

大小:69.12 KB

页数:10页

时间:2018-10-30

人民银行支行副行长2015年述职述廉报告(分管会计国库)_第1页
人民银行支行副行长2015年述职述廉报告(分管会计国库)_第2页
人民银行支行副行长2015年述职述廉报告(分管会计国库)_第3页
人民银行支行副行长2015年述职述廉报告(分管会计国库)_第4页
人民银行支行副行长2015年述职述廉报告(分管会计国库)_第5页
资源描述:

《人民银行支行副行长2015年述职述廉报告(分管会计国库)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、人民银行支行副行长2015年述职述廉报告(分管会计国库)人民银行支行副行长2015年述职述廉报告(分管会计国库)各位领导、同志们.•2015年在上级行党委和支行党组正确领导以及同志们的支持配合十*,在政治思想、廉政建设、工作业绩等方面都有一定的进步,现将主要工作汇报如下,请领导和同志们审议。一、政治理论学情况2015年,始终坚持政治理论学习,重点学习党的十八届三中、㈧中、五中全会精神、习近平同志系列重要讲话精祌、廉政从政若干准则,改进工作作风,密切联系群众“八项”规定及上级行金融工作会议精神,进一步增强了党性观念,始终做到在思想上、

2、行动上与党中央保持局度一*致。二、廉洁自律情况一是认真学习新颁发《廉政自律准则》、《纪律处分条例》和党风廉政建设有关规定和,处处以党员的标准严格要求自己。二是在日常工作和生活中做到管好自己的嘴、管住自己的手,一身正气、两袖清风,洁身自好,没有索拿卡要的行为。三、履行岗位职责情况2015年我分管会计国库工作,与会计国库股的同志们上下一心,齐心协力,齐抓共管,积极推动,形成了资金安全高效运行,全年无会计差错,会计队伍素质持续提高,会计服务水平持续提升的良好局面。我主要在以下六个方面开展自己的工作:(一)、抓金融服务,优化环境促增1、加强

3、农村支付环境建设。一是开展农村支付结算知识集中宣传。6月份,联合中支营业部在芦洪市镇开展了一次大型支付结算知识宣传,发放宣传资料2000份,解答群众咨询300人次,为支付结算知识下乡起到;T较好的促进作用;二是开展“支付系统宣传周”活动。将10月份作为支付系统宣传月,要求辖内各金融机构组织开展“支付系统宣传周”活动,宣传内容以银行卡助农取款服务宣传、农村支付结算知识宣传为主,各行、社自行组织宣传,时间一周。通过宣传较好地推动了农村支付结算服务环境改善;三是继续推进银行卡助农取款服务工作。深入助农取款服务点开展调研,Y解、掌握、解决当

4、前助农取款服务工作存在的困难及问题,促进助农取款服务工作的规范、顺利开展,截止11月底,我县乡村安装pos机和电话支付终端近400台,覆盖率达80%。2、深化国库服务。一是加快国库信息化建设,改善服务乎段;二是规范国库会计核算、深化国库统计分析,提升服务质量;三是加强国库资金管理,提高国库资金运转效率;叫是开展个人国债实物券兑付,维护国债信誉。一年来,办理各级预算收入入库32665笔,金额8.33亿元;办理财政库款支拨19312笔,金额22.2亿元;办理预算收入退库46笔,金额661万元;较好地促进了地方财政预算收支的顺稱私3、推进

5、二代支付系统上线。一是组织开展开展机构代码清理核对工作。为加强银行机构管理,保证银行机构代码信息的真实、准确,根据上级行工作安排,5H份开始,组织县各金融机构对银行机构代码信息进行了一次全面清理核对,撤销内设机构代码2户,变更机构代码名称7户,变更机构地址4户;二是开展二代支付系统上线测试与演练,确保二代支付系统上线工作在我县的顺利实施。(二)、抓内控建设,防范风险保平安1、建立风险防范责任制。加强对会计国库风险防范,业务人员、会计主管、部门负责人、分管领导层层签订风险防范责任书,实行责任追究制度。2、完善内部制约机制。严格遵守岗位

6、设置原则,重要岗位相互牵制、互不兼任,坚决杜绝账务处理“一手清”。同时加强对会计重要事项的审批授权,会计主管、部门负责人加强对会计国库业务的监督与管理,形成有效的内部制约机制。3、加强内外对账管理。要求开户金融机构与财税部门每天核对余额,确定专人每月与金融机构、财税部门进行面对面集中对账,会计主管事后复查,主管领导不定期抽查,保障会计国库资金的安全与完整。4、抓基础工作,促规范化。持续开展“零差错”竞赛,不断夯实会计国库工作基础,促进会计国库业务处理统一规范,减少了差错事故的发生。今年会计国库各项基础业务比去年更进一步,在省分库突击

7、实地业务检查中,得到检查组充分肯定,获得省国库处处长表扬。在多年的会计工作实践中深深懂得了基础不牢、地动山摇的道理。5、开展业务自查自纠。会计主管组织每月开展一次业务自查,每季开展一次内控管理检查,国库主任每半年开展一次业务检查。全年2次幵展风险排查,根据全省会计业务综合检查中发现的问题,2次进行会计检查“iHj头看”,通过自查自纠,会计核算业务进一步规范,内控管理得到了加强。(三)、抓金融管理,从严监管强履职1、严格人民币银行结算账户管理。一是开展人民币银行存款账户专项检查。为切实加强银行存款账户管理,严肃银行账户结算纪律,防范违

8、规开立账户、逃避财政性存款缴存行为,根据上级行的工作安排,1月份对辖内财政账户的开立使用及金融机构财政性存款缴存情况进行了一次专项检查,本次检查共检查银行网点11个,检查面100%,检查各类财政账户77个。检查发现存在财政专用存款账户

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。