宜章栗源学校2017部门整体支出绩效自评报告

宜章栗源学校2017部门整体支出绩效自评报告

ID:22565708

大小:52.50 KB

页数:8页

时间:2018-10-30

宜章栗源学校2017部门整体支出绩效自评报告_第1页
宜章栗源学校2017部门整体支出绩效自评报告_第2页
宜章栗源学校2017部门整体支出绩效自评报告_第3页
宜章栗源学校2017部门整体支出绩效自评报告_第4页
宜章栗源学校2017部门整体支出绩效自评报告_第5页
资源描述:

《宜章栗源学校2017部门整体支出绩效自评报告》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、宜章县栗源学校2017年度部门整体支出绩效自评报告为确实做好2017年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(宜财绩字[2018]46号)文件精神,结合实际,我单位组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,进行分析、总结。现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:一、部门基本情况(一)机构、人员构成我单位性质为事业单位,按照规定执行《事业单位会计制度》。经机构编制管理部门核定,其中:事业编制人员140人。2017年末实有人数14

2、5人;学校占地61150平方米,建筑面积214473平方米。截至2017年12月31日实有在职教职工145人,离退休人员118人。有初中教学班级10个,学生689人;小学部在校学生2046余人。(二)单位主要职责1、贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学;第8页共8页2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育;3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。(三)整体支出情况我单位2017年总支出为2451.02万元,其中基本支出2038.67万元、项目支出412.35万元。基本支出2038.67万元,其中:工资福利支出1437.24

3、万元、商品和服务支出216.26万元、对个人和家庭的补助385.17万元、其他资本性支出0万元。项目支出412.35万元,主要用于房屋构建物、办公设备和专用设备采购、信息网络构建、基础设施建设、维修改造等项目支出。(四)部门内部控制及厉行节约制度建设情况1.加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督,加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行,我校制订了相关财务管理的制度、规定,成立了财务监督小组,加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定,正确组织资金的筹集、调度和使用,债权债务及时结算、结清。

4、各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。2.第8页共8页强化制度执行。切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。二、部门整体支出管理及使用情况(一)2017年度预算基本情况2017年收入预算为1803.52万元,其中:财政拨款收入1803.52万元,占100%;纳入预算管理非税收入0万元,占0%;财政专户管理的非税收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%。支出预算中,基本支出1403.52万元,占77.8%,项目支出400万元,占22.2%,其他支出0万

5、元,占0%。(二)2017年度收支决算情况1.2017年度收入决算情况2017年度总收入2451.02万元,其中:财政拨款收入2448.02万元,占99.9%,非税收入3万元,占0.1%。2.2017年度支出决算情况2017年度总支出2451.02万元,其中基本支出2038.67万元,占总支出比例83.2%;项目支出412.35万元,占总支出比例16.8%。基本支出2038.67万元,其中:工资福利支出1437.24万元,占基本支出比例70.5%;商品和服务支出216.26万元,占基本支出比例10.6%;对个人和家庭的补助支出385.17万元,占基本支出比例18.9%。第8页

6、共8页项目支出412.35万元,主要用于房屋建筑物构建,办公设备和专用设备采购、信息网络构建、基础设施建设、维修改造等项目支出。(三)基本支出使用管理情况基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。2017年度本单位人员经费1822.41万元占基本支出比例89.4%、较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他缴费比例调整。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。(四)项目支出使用管理情况项目支出412.35万元,主要用于房屋建筑物构建376.91万元,办公设备购置4.31万元、专用设备购置15.31万元、基础设施建设6.7

7、6万元、信息网络构建4.53万元、其他基本建设支出4.53万元。(五)“三公”经费使用管理情况1.“三公”经费支出情况2017年度“三公”经费支出决算为10万元,其中:公务接待费支出决算为10万元(国内公务接待300批,共计2050人),会议费支出决算0万元。2.“三公”经费与上年对比情况费用项目2016年决算数2017年决算数增减情况(2017-2015)公务接待费13.2010-3.2第8页共8页公车运行维护费因公出国费用   公务车购置费会议费2.630-2.63合计15.838-5.83从上表反

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。