制造工厂不合格品控制程序

制造工厂不合格品控制程序

ID:22523847

大小:459.09 KB

页数:10页

时间:2018-10-29

制造工厂不合格品控制程序_第1页
制造工厂不合格品控制程序_第2页
制造工厂不合格品控制程序_第3页
制造工厂不合格品控制程序_第4页
制造工厂不合格品控制程序_第5页
资源描述:

《制造工厂不合格品控制程序》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、不合格品控制程序文件编号:版本:A/0生效曰期:2015-01-01制定:审核:核准:履历:不合格品控制程序一、目的为了叨确不合格品的判定方法和对不合格品进行杬识、记录、评审、隔离和处置等程序,使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到冇效控制,防止不合格品被误川,确保不合格品不流入下一工序或交付至客户。二、范围适用于木公司所冇不合格的原材料、半成品、产成品等的控制管理。三、职责1、生产部:1.1、负责对生产过程及交付过程中产生或发现的不合格物料、半成品、产成品进行反馈及返工、返修、报废等方式处理;1.2、负责对紧急出货的不合格品处向品质

2、部提出U:步接收申诮;1.3、负责对生产过程及交W过程不合格品制定并实施优先减少计划;1.4、负责对所生产不合格品纠正预防措施的实施验证;2、采购部:2.1、负责对来料不合格品进行退货处理及补充;2.2、负责采购产品入厂检验中发现的不合格品的控制;2.3、负责办理采购产品让步接收中请手续;2.4、负责采购产品不合格品纠正预防措施的跟踪验证;3、品质部:3.1、负责对进料、制程、试机、ili货检验中发现的不合格物料、半成品、产成品的标示、隔离、处置和记录;3.2、负责监控公句各单位就生产过程及不合格品的统计分析及K优先减少计划的实施跟踪

3、。2.3、负责客投诉的纠正预防措施的跟踪验证。3.4、当供货部门提出让步中请时,负责召集相爻部门(如进料评审由采购部提岀,生产部、生产技术部及品质部评帘;制程异常让步评帘由下一生产工序部门、生产技术部、品质部评审;产成品让步申请由业务部、生产技术部、客服部、品质部进行评审)对不合格晶进行评帘。3、5、负责不合格原因类别及责任单位的界定划分。4、生产技术部:负责对所有不合格品进行评审并给予改善方案或处理建议;5、资材部:负责所管辖物料中不合格品的反馈、隔离及耑耍报废处理的程序实施;Ui、术语和定义1、不合格品:不符合客户要求和规范的产品

4、或材料;包括:返工品、返修品、让步接收产品、报废品以及可疑产品。注:对在进货检验、过程检验、试机检验、产品出货检验、仓储过程屮发现的可疑材料或产品应一律归类为不合格品。2、返工:对不合格品采取的措施,以满足规定要求。3、返修:对不合格;采取的措施,以达到预期的使用FI的(尽管产品可能不符合原始要求)。4、让步接收:是指产品不合格,但其不符合的项R和指标对产品的性能、寿命、安全性、讨靠性及产品常使用均无实质性影响,也不会引起顾客的申诉、索赔而准予使用和放行;5、降级:指对不合格品改变等级或改作他用,以使K满足不同的规定要求;6、挑选使川

5、:在抽检发现的不合格品中,挑选出合格品;7、试用:指特殊情况卜,其部分项目的检验结果与标准规定的偏差较小时,如果不用nJ'能造成更大的经济损失时做岀的处理方式五、工作流程和内容1、通则1.1、“进货检验单”“不合格品状态标识单”“品质检验状态标识单”“让步接收中请单”由品质部负责编号、发放、回收保管:1.2、不合格品评单一次冇效。不能作为下次不合格品处理的依裾。1.3、在工作场所,必须易于得到返T或返修工艺指异书,并为相应的操作者使用。1.4、可疑产品:1.4、k有下列情况之一者为可疑产品:八、原有的检验和试验状态遗失、受损。B、检验

6、和试验设备受损后怀疑失准,则原冇的检测结果的准确性值得怀疑。C、最终产品发现漏检或错检。D、按全尺寸检验和全功能检验后发现有不合格的产品。E、超过封存期、复验期、保管期的物品。F、任何检验和试验状态不确定的产品或材料。1.4.2、可疑产品的标识检验(试验)人员对可能涉及可疑的产品做出不合格标识。1.4.3、可疑产品的处H各检验(试验)人员对可疑产見(□发运产W通知客P追回或请区域客服人员现场处理),按《产品称识和町追溯性控制程序》实施追溯,并重新柃验/试验。对检验和试验没备受损后怀疑失准造成的町疑产品,应对曾使川该检测设备测呈的所竹产

7、品进行迫溯,直到合格为止。1.5、优先减少计划品质各检验小组负责统计各环节不合格数据;品质检验组根据《不合格数据统计表》量化分析不合格品,制定优先减少计划:品质管理组负责跟踪验证该计划的实施进展情况。1.6、一W发生不合格品被发运,发现单位通知品质部,由品质部负责将W信息通知客户或区域客服人员,并按客户要求进行处现。2、不合格品的原因类别及责任归属界定说明不合格品产生的原W主耍集中奔:产品没计、零料件加丄丄序,总装丄序、原材料采购和委外加工等环节,具体原W分类及责任界定说明如卜:现象原因类别责任归属因产品设计木身达不到承诺的功能或性能

8、产品设计研发部产品设计标准、阁样失误加工工艺流程不清晰或不当生产工艺控制屮产技术部缺少必要的作、Ik指导文件生产设备安装与设计不当设备管理生产技术部机器、设备长吋间无校验设备工具、零件品质不&量具、检测没备精确度不够设备

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。