石台编办2017年部门决算情况

石台编办2017年部门决算情况

ID:21616204

大小:48.50 KB

页数:6页

时间:2018-10-23

石台编办2017年部门决算情况_第1页
石台编办2017年部门决算情况_第2页
石台编办2017年部门决算情况_第3页
石台编办2017年部门决算情况_第4页
石台编办2017年部门决算情况_第5页
资源描述:

《石台编办2017年部门决算情况》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、石台县编办2017年部门决算情况一、部门主要职能根据石办发[2010]26号文件规定,本部门主要职责是:(一)贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规,拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案、实施意见以及机构编制管理的政策、规定,并督促落实。(二)负责全县党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作;研究提出全县机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。(三)审核县委、县政府各部门主要职责、机构设置、人员编制方案;审核县

2、人大、县政协、县法院、县检察院机关和县各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制方案;审核县级派出机构的主要职责、机构设置、人员编制方案;协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡镇、县级派出机构之间的职责分工。(四)审核乡镇党政机关的机构设置与调整、人员编制和领导职数方案;审核全县行政机构的设置与调整方案。(五)拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核县直事业单位的主要职责、机构设置、人员编制方案;审核全县事业单位的设置与调整方案。(六)负责机关、事业单位

3、编制使用前置审核工作;承担县直党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关,县级派出机构和全县事业单位编制使用、调整的具体工作。(七)负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》,开展全县事业单位登记管理,承担研究拟订全县事业单位登记管理工作的实施意见,负责全县事业单位登记管理工作。(八)负责全县行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”-6-规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查;负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作;负责按照有关规定

4、,对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。(九)建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制;负责全县机关事业单位机构编制实名制管理;负责全县财政统一发放工资机构编制审核工作;负责参照公务员管理事业单位职责审核工作;负责全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。(十)负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。(十一)承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。二、部门决算单位构成从决算单位构成看,石台县编办2017年度部门决算包括办本级决算,与预算一致。

5、纳入石台县编办2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:序号单位名称1县编办本级2……三、编办2017年度部门决算报表(见附表)四、编办2017年度部门决算说明(一)2017年度收入支出决算情况说明2017年度收入总计90.73万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计90.73万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少4.11万元,减少4%,主要原因:人员经费等减少。-6-(二)2017年度收入决算情况说明本年收入合计90.73万元,其中:财政拨款收入

6、90.73万元,占100%。(三)2017年度支出决算情况说明本年支出合计90.73万元,其中:基本支出77.73万元,占86%;项目支出13万元,占14%。(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明2017年度财政拨款收入总计90.73万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计90.73元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少4.11万元,减少4%,主要原因:人员经费等减少。(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明1.财政拨款收入决算总体情况2017年

7、度一般公共预算财政拨款收入90.73万元,占本年收入的100%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少4.11万元,减少4%。主要原因:人员经费等减少。2.财政拨款支出决算总体情况2017年度财政拨款支出90.73万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出减少4.11万元,减少4%。主要原因:人员经费等减少。3.财政拨款支出决算具体情况-6-2017年度财政拨款支出年初预算为71.5万元,支出决算为90.73万元,完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资及选派帮扶

8、干部补助等。其中基本支出77.73万元,占86%;项目支出13万元,占14%。具体情况如下:1.一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为65.16万元,支出决算为80.37万元,完成年初预算的123%,决算数大于预算数的主要原因是政策性调资及选派帮扶干部补助等。3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.24万元,支出决算数2.34万元,完成年初预算的104%

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。