财务审计自查报告模板

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1、财务审计自查报告模板  根据《xx区审计局审计通知书》xx区审计通字[2014]12号文件精神,结合我学校审计检查实际情况,对本单位的财政财务情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:  一、基本情况  xx中学创办于xxx年x月,是xx区的高级中学。  学校机构设置了:校长室、政教处、教导处、总务处。  现有编制xx人,在职员工xx人,财务隶属于xxxx。  二、任期内各学期招生情况  2010年秋季招生453人,2011年春季招生434人,2011年秋季招生767人,2012年春季招生730人,2012年秋季招生904人,2013年春季招生920人,2013年秋季招生9

2、70人.  三、任期初及任期末资产负债情况  2010年7月初资产负债情况:现金:元、银行存款:元、固定资产:元、其他应付款:0元、应缴财政专户款:元。  2013年10月末资产负债情况:现金:元、银行存款:元、固定资产:元、其他应付款:元。  四、我校收入均按收费许可证收费,及时上缴财政,无隐瞒、截留、转移财政收入;没有公款私存、没有设立“小金库”。  各项支出真实、合规、合法。  没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。  五、各年度各种专项资金,做到了专款专用、及时拨付。  六、大宗物品和设备的购置,我校通过政府采购中心采购。  七、各项资产做到了账实

3、相符。  八、落实了债权和债务的管理,没有重大经济遗留问题。  xx市xx区xx中学2014-4-20德峨初中财务审计整改工作自查报告我校根据《关于印发的通知》[2012])10号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》[2012])33号文件精神,对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改,现将整改情况汇报如下一、认真学习,提高认识我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件,统一思想,提高认识,强化财经纪律,不继提高财务人员的业务水平,并不断完善学校财务管理的各项制度。  二、成立领导小组工作我校结合实际,成立了德峨乡初级中学财务整改

4、领导小组。  组长:黄仕锋副组长:李连声组员:廖泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰领导小组下设办公室,办公主任由李连声副校长兼任,统一协调和指导财务审计整改的各项工作。  三、整改措施依据制度要求认真进行审计整改,自查自纠存在的问题,认真反思,找差距,寻原因。  通过认真组织小组成员查看00年至011年会计凭证、会计报表、会计账簿。  在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的现金日记账不存在任何问题,无需整改。  存在的一些问题是:1、会计、出纳还没有取得从业资格证,正在学习争取;2、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、报账员章、出纳章现象及附

5、件不完善现象;3、固定资产登记和报废登记不完善现象。  整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作,分块整改,现已全部整改完善。  总之,财务工作是学校工作的基础,财务工作直接影响着学校的发展,要办好学校,首先要管理好财务,把有限的资金用在刀刃上。  为此,在今后的工作中,我校将按上级主管部门的要求,严格执行各项财务管理制度,管理好学校财务。  坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后,再进行报账、公示,将财务开支情况在公示栏公布,自觉接受上级领导、全校教职工的监督。  德峨乡初级中学二0一二年七月三日红沿小学财务审计工作自查报告为了全面落实《凉州区学校财务管理办法》及其补充规

6、定、《凉州区学校大项开支申报审批制度》等规章制度,建立健全内控制度,进一步规范学校财务管理,确保各项教育经费安全、高效、规范运行,提高教育经费使用效益,落实科学发展观、办好人民满意的教育,促进基础教育持续健康发展,采取有效措施,确保学校财务管理规范化、制度化、科学化,根据《凉州区2012年教育内部审计工作要点》,现将我校自审工作汇报如下:问题梳理:经过自查,学校目前不存在私设“小金库”、私分公款等严重违纪违法行为;在日常财务、财产管理中也能做到责任明确,制度严格,注意提高公用经费和国有资产的使用效益,确保学校素质教育活动的开展。  一、收入管理。  学校所有收入全额缴入学校基

7、本帐户内,严格执行“收支两条线”规定。  学校所有收费项目和标准严格按照“一费制”执行,没有任何擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的做法。  按规定规范使用财政部门统一印制的票据,开据票据规范。  代办费和服务性项目在收费中严格按照学生、家长自愿原则,保留原始回执。  二、支出管理。  学校严格执行国家规定的开支范围及标准。  各项支出按实列支,不虚列虚报,没有以白条作为报销凭证。  学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等,只要符合政府采购条件的,全部实施政府采购。  不符合政府采购条件的

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