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时间:2018-10-20
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1、财务管理自查报告财务管理自查报告 东大小学财务管理自查报告 学校财务工作在学校工作中是一项非常重要的工作,是搞好学校教育教学工作、改善办学条件、校容校貌的有力保障。因此,我校历来对财务工作的管理都非常严格,力争在财务工作中不出现什么疏漏,将财务工作抓好抓实。为此,根据上级主管部门的安排,结合我校实际,现将我校财务工作的开展情况自查自纠如下。 1、制度建设:制定有财务工作管理意见、财务经办人员工作职责、财务审批人员工作职责、财物保管人员工作职责、出纳人员工作职责、记账人员工作职责、公用经费预
2、算编制制度、财务人员培训制度等规章制度,严格按制度搞好财务管理工作。 2、切实认真地搞好预算编制工作。每年及每学期的预算编制均要求各校领导班子集体认真研究,结合学校实际,科学合理地进行学校公用经费的预算,严格按预算编制使用公用经费。 3、完善学校固定资产的购进、管理制度。对于学校固定资产的购买,都先召开教代会讨论通过,形成决议后才进行购买。2000元以上支出经学校校务会议讨论决定,先向教体局提交报告,批准后再进行购买。对固定资产的使用要求做好维护、维修工作,对于确不能使用的固定资产要求各校不
3、能随便丢弃,必须按要求提交报损报告,经批准后才能进行报损处理。 4、建立和完善了财务人员培训制度。我校按要求安排会计、出 纳参加县市组织的财务人员培训,进一步提高所有财务人员的财务工作素质,力争将学校的财务工作做到尽善尽美。 5、公用经费的使用和管理。我校对公用经费的使用和管理严格执行河南省教育厅、省财政厅关于印发〈规范和加强农村义务教育阶段中小学公用经费管理的意见〉的通知精神,对不能开支的项目做到不予开支。公用经费的使用除保障教学所需外,主要用于设备添置、校园建设等方面。对公用经费的管理
4、,支出票据的收集要求做到及时,严格审批程序,校长在审核签字时做到不合理、不合规的票据一律不签,未经学校校长审核签字的发票财务人员坚决不予报销,每月支出票据经财税所审核后才进行做账,没有“小金库”,公款公存、账外账、坐收坐支等现象。可以说我校对公用经费的管理是合理、合规、合法的,也是非常严格的。 总之,我校对财务工作的开展和管理严格按上级主管部门的要求进行,求真务实地将学校财务工作抓好抓实,但工作中也存在着一些问题,在今后的工作中,我们将积极参加财务工作培训,努力学习财务知识,不断提高财务人员的
5、工作素质,力求将我校的财务工作做得更好。第二篇:育才二小财务管理自查报告800字 育才二小财务管理自查报告 根据深圳市教育局、财政局《关于开展中小学财务管理工作专项检查的通知》(深教(2009)61号)精神,为严肃财经纪律,加强学校财务管理,提高教育经费的使用效率。育才二小以王升平校长牵头,对我校的财务管理工作进行了自查,现将自查情况汇报如下: 1、财务管理制度建设情况:我校财务管理制度健全,有《报 账员管理制度》《现金管理制度》《育才集团财务管理制 度》等,并做到制度上墙。 2、财
6、会队伍管理情况:设立报账员岗位,由南山区教育局 财务中心统一管理。 3、会计核算中心建立和运行的模式,财政、教育部门、核 算中心及学校的事权、财权如何划分:校长执行“一支 笔”对教育局及集团负责。 4、学校收入管理情况:学校收入主要是财政拨款及事业收 入,严格执行“收支两条线”管理,严格杜绝“小金库” 及“账外账”等违规行为,书杂费收入由教务处核对义 务教育及免费补助情况,报账员按照教导处核对的人数 及有关规定收取各种费用,收取完毕后全额上缴财政部 门。 5、学校支出管理情
7、况:学校支出严格按照审批制度,购买 执行先审批后办理的制度,报销环节要求各部门分管领 导签字核准,各项支出要据实列支。严格执行政府采购 制度,重大事项须通过全体行政会通过,严格执行“一支笔”审批制度。 6、学校资产管理情况:学校设立了专门的固定资产管理人 员,建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度,建立学校固定资产管理台帐,定期组织资产清查并及时和主办会计对账,报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产未发现有购买股票、基金、企业债券等风险投资活动。 7、学校收费管理情况:学校严格
8、执行政府有关收费管理规 定,未发现擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的行为。 8、对审计部门在教育审计调查中发现的问题,我校及时改 正并上报相关审计部门。 育才二小
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