内蒙古自治区赤峰敖汉旗黄羊洼镇

内蒙古自治区赤峰敖汉旗黄羊洼镇

ID:21264734

大小:87.00 KB

页数:15页

时间:2018-10-20

内蒙古自治区赤峰敖汉旗黄羊洼镇_第1页
内蒙古自治区赤峰敖汉旗黄羊洼镇_第2页
内蒙古自治区赤峰敖汉旗黄羊洼镇_第3页
内蒙古自治区赤峰敖汉旗黄羊洼镇_第4页
内蒙古自治区赤峰敖汉旗黄羊洼镇_第5页
资源描述:

《内蒙古自治区赤峰敖汉旗黄羊洼镇》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、内蒙古自治区赤峰市敖汉旗黄羊洼镇2018年部门预算公开报告二〇一八年四月一日II目录第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分2018年部门预算表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨

2、款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表II第一部分部门概况一、主要职能(一)部门职能1、在上级和镇党委领导下,执行本级人民代表大会的决议,根据上级行政机关的决定和命令,制定具体实施意见。2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算,管理全镇的农业、工业及教育、科学、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇区、新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作3、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然

3、资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。(二)部门主要职责1、乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理,贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠分;根

4、据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民13认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。2、发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。3、普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好

5、农村公共产品的供应,实现向公共服务型政府的转变。二、部门预算单位构成(一)黄羊洼镇机构及人员基本情况黄羊洼镇财政拨款一个独立预算单位,下辖7个居民委员会及8个村委会,共15个村民组。总人口25762人。行政编制数33个,事业29个,本级事业编制62人。实有行政人员15个,事业人员1人,事业返聘人员2人,本级事业人员72人。合计实有在职人数90人。第二部分2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明13本部门2018年度收入总计12,285,122.00元,支出总计12,285,122.00元。与2017年度相比,收入增加2,749,004.00元,增长12

6、8.82%。主要原因:本级事业人员增加73人,人员经费增加。(一)部门预算收入情况说明部门预算收入12,285,122.00元,其中:一般公共预算拨款收入12,285,122.00元,占比100%;(二)部门预算支出情况说明部门预算支出12,285,122.00元,其中:基本支出11,669,658.00元,占比95%;项目支出615,464.00元,占比5%。主要用于“机构运转、人员经费、公用经费、生产发展、基础设施建设方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明(一)财政拨款规模情况财政拨款收支预算12,285,122.00元,包括:一般公共预算财政拨款12,28

7、5,122.00元。(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类9,507,445.00元,比上年预算数增加2,047,503.00元。主要用于行政人员、事业人员工资福利支出、公用经费支出、通用机场前期基础设施建设支出。2、社会保障和就业类19,433.00元,比上年预算数增加19,433.00元。主要用于在职人员工伤保险支出。3、公共安全支出类20,000.00元,与上年预算相同。主要用于基层司法业务支出。4、医疗卫生与计划生育支出类368,984.00元,主要用于在职人员医疗保险支出。135、城乡社区支出类50,000

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。