共青团邱县县委2018年部门预算公开情况说明

共青团邱县县委2018年部门预算公开情况说明

ID:20815637

大小:60.76 KB

页数:8页

时间:2018-10-16

共青团邱县县委2018年部门预算公开情况说明_第1页
共青团邱县县委2018年部门预算公开情况说明_第2页
共青团邱县县委2018年部门预算公开情况说明_第3页
共青团邱县县委2018年部门预算公开情况说明_第4页
共青团邱县县委2018年部门预算公开情况说明_第5页
资源描述:

《共青团邱县县委2018年部门预算公开情况说明》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、共青团邱县县委2018年部门预算公幵情况说明一、部门主要职责1、领导全县共青团工作,对我县少先队工作进行指导和管理。2、掌握青少年思想动态和青年工作状况,负责全县青少年思想教育,对出现问题提出相应的对策,并开展各种活动。3、围绕全县经济建设中心,组织带领团员青年开展建功立业活动。4、参与本县有关青少年事务规章制度的制定和实施,代表和维护青少年的合法权益。5、负责以救助失学儿童、营建希望小学为内容的希望工程工作。6、发挥团组织的优势,开展社会公益活动。7、协助党组织对下属团委、团支部班子成员的配置和管理。8、协助教育部门做好中小学生的教育管理工作。9、承担县委、县政府和团市委交办的有关事宜。

2、二、部门机构设置部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式共青团邱县县委行政正科级财政拨款三、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明2018年预算收入27.67万元,其中:一般公共预算收入27.67万元,政府性基金收入0万元。2、支出说明2018年支出预算27.67万元,其中基本支出27.67万元,包括人员经费22.89万元和曰常公用经费2.78万元;项目支出2万元,分别是:团委会议及活动。3、比上年增减变化情况2018年预算收支安排27.67万元,较2017年预算增加6.4万元。其中:人员经

3、费支出比去年增加6.2万元,变化原因为:人员变动,工资增加;日常公用经费比去年增加0.2万元,变化原因为:活动增加;部门项目支出预算比去年持平,无增减变化。四、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排2.78万元。主要用于办公区域购买办公用品及电脑耗材等日常运行支出。五、2018年一般公共预Zt-Zr-‘‘三公”经费支出情况及增减变化说明(一)公务用车购置及运行维护费0万元。(二)公务接待费0万元;(三)因公出国(境)经费支出0万元;三公经费与2017年相比,1.公务用车购置与2017年持平,无增减变化.公务用车运行维护费与2017年持平,无增减变化.2.公务接待费比去年减少0.04万元。

4、原因是:单位厉行节约;3.因公出国(境)经费与2017年持平,无增减变化。六、绩效预算信息部门职责-工作活动绩效目标职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、组织建设和宣传教育2.00领导全县共青团工作;协助县政府教育部门做好学生教育管理工作。基层团组织和青年组织建设加强,活力明显提升。1、组织建设2.00指导全县青联、少先队工作,对全县性青年社团组织逬行指导和管理。加强团干部配备和激励,加强思想、作风建设,团干部教育培训;加强青联、少工委工作的指导,加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。基层团组织服务能力不断县乡村三级团组织规范化建设完成率100%95%以上

5、90%以上90%以下职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差但古问。二、服务、引导青少年工作调查青年思想动态和工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;丰富青少年活动,服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求。围绕青年思想动态和青年工作现状,不断加强青少年社会主义核心价值观教育,围绕党政中心工作开展各项活动。1、青少年服务引导工作围绕青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题开展调研活动;围绕经济建设开展团的各项活动;参与制定有关本县的青年统战工作的政策,做好

6、青年统战对象的团结教育工作。做好青年统战对象的团结教育工作,为县域经济持续发展贡献力量。青年创新创业创优活动完成率100%95%以上90%以上90%以下七、政府采购预算情况今年未安排政府采购预算。八、国有资产信息本部门2017年年末固定资产账面余额0.4588万元(详见下表)。本部门本年度拟购置固定资产总额为0万元.定资产占用情况表截止时间:2017年12月31日项目数量价值(金额单位:万元)资产总额0.45881、房屋(平方米)其中:办公用房(平方米)2、车辆(台、辆)3、单价在20万元以上的设备4、其他固定资产0.4588九、名词解释基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常

7、工作任务而编制的年度基本支出;项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。十、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。