上海财经大学税务总监高级研修班

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1、上海财经大学税务总监高级研修班在中国,如今税务总监的地位绝对不亚于财务总监,其在企业未来发展中将起到举足轻重的地位。同时随着国家税收政策的不断变化和税务改制的不断深入,如何改善企业税收管理现状、如何进行国际税务筹划、如何规避税务风险都是现今税务总监所最为关注的问题。上海财经大学特别邀请国家税务局官员和相关权威专家,隆重推出首个旨在培养顶级税务人才的税务总监高级研修班。课程背景依法纳税是企业应尽的义务,合法节税是企业应有的权利。随着经济全球一体化,目前越来越多的国内企业走出国门、跨国企业进入中国,由于税制不同、适用会计准则不同、市场融资环境不同等,因此涉及到的税收、会计、资本运作等

2、都有很大差异。本课程从企业的经营管理角度,还将从企业资本运作和跨国经营的涉税问题、跨国资本运作和IPO的财税处理这几个方面切入,用大量的案例向学员讲述其中奥妙。帮助企业培养一批高端的税务经理人,掌握国家税收最新政策,更新税收观念,提高税收管理水平,学会用税收手段经营和管理企业。帮企业建立完善的税收管理体系;规范企业的税收行为,为企业健康发展保驾护航。给企业战略发展、资本运作、跨国经营提供更全面、无缝隙的财务、税务专业方案,为企业发展避免财税风险贡献更多价值。课程收益é一流课程体系:-从税务总监的角色定位,到企业战略决策中的税务全局把控;-从企业税务风险规避,到企业涉税成本降低;-

3、从所得税法解析的博大精深,到国际税务的广阔视野;-从企业税务筹划汇算清缴,到并购整合的整体税务筹划-从税务稽查应对策略,到企业内部税务管理流程的再整合五大模块,十项主题,呈现完整的税务总监职业人生!é顶尖师资力量:集结税务学院一流专家、知名企业税务高管和顶级税务师组成豪华师资阵容é高端交流平台:在学习税务系列课程的同时,通过高顿俱乐部活动、博雅智慧课堂、学员沙龙及X络释疑等平台,促进各企业税务高管沟通,真正培养一流的税务专业人士。课程对象l税务总监、财务总监、总会计师、高级税务经理等高层管理人员课程内容模块一税务总监的战略定位一、新经济形势下的税务总监定位与职责-税务总监的战略角

4、色界定与工作职责-利用税法政策优化企业战略-提升企业内部税务体系运转效率-处理并利用与税务部门的关系-第三方支持:利用税务代理机构-税务总监的职业道德规范-短文分享:某500强企业税务总监访谈——享受生活的每一份成功ACCA/detail.asp?id=41二、新税制改革与企业发展战略-税制改革对企业发展的影响-我国现行税制结构的特征-新一轮改革原则及特点-新一轮税制改革的主要内容-案例分析:税制改革带给房地产行业的机遇与挑战-统一内外资企业所得税制度的内容及影响-增值税转型改革-个人所得税制改革-消费税改革-国家反避税政策的重大措施-案例分析:某大型民营企业在税制改革中重获新生

5、模块二企业税务筹划三、企业税务筹划方法与技巧-税收筹划的动力机制-税收筹划的本质:事前性、合规性、可行性-税收筹划的主要内容-税收筹划的基础-税收筹划的平台及技术手段-价格平台:转让定价的运用-优惠平台:税收优惠的运用-漏洞平台:政策遗漏的运用-空白平台:政策未规定的运用-弹性平台:幅度的运用-规避平台:临界点的运用-技术平台:减、免、退、抵免的运用-税务筹划技巧与成本控制-一法两则差异分析-收入金额的纳税技巧-企业重组税收优惠政策的利用-期间费用扣除的操作技巧-视同销售的财税操作技巧-综合案例:新税制下如何更好降低经营成本与税务风险四、新会计准则与税法差异分析-税收与会计差异-

6、新会计准则18号所得税:-计税基础计算方法-投资收入的差异-成本费用的差异-企业应采取的税务会计策略和对策-案例分析:递延所得税的会计核算模块三分税种政策精析五、所得税政策深度精析及筹划-新企业所得税法与企业发展战略-最新企业所得税优惠政策解析-案例分析:企业内部经营环节的所得税筹划体系-个人所得税政策剖析与税务规划-案例分析:居民企业、非居民企业所得税差异对比与利用六、流转税及其他税政策深度精析与筹划-流转税改革与企业发展战略-新增值税、营业税、营业税实施条例深度解析-营业税政策剖析与筹划应用案例-消费税政策剖析与筹划应用案例-案例分析:地产及非地产企业土地增值税筹划应用-案例

7、分析:房地产税政策剖析和税务规划模块四税法综合应用七、税务稽查要点及常见风险-企业在税务检查中产生涉税风险的必然性-企业接受税务检查时应做的各项工作-税务总监:检查与被检查的博弈平衡者-案例分析:重大涉税案件对企业税务管理带来的警示-企业所得税稽查要点和常见风险及应对-收入项目-成本费用项目-纳税调整项目-增值税稽查要点和常见风险及应对-销项税额-进项税额-增值税出口退税-固定资产购进、出售-其他税种稽查要点和常见风险及应对-消费税-营业税-土地增值税-特殊业务-案例分析:房地产

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