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时间:2018-10-11
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1、西海岸新区工委管委信访局2018年度部门预算—13—目录第一部分部门主要职责及部门预算单位构成第二部分2018年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分其他需要公开的事项第四部分名词解释—13—第一部分部门主要职责及部门预算单位构成一、主要职责(一)制定全区信访工作要点和基层信访工作目标考核意见,负责对全区信访工作的指导、考评工作。(二)承担全区信访宣传培训工作,开展调查研究,总结推广信访工作经验。(三)指导开展信访矛盾纠纷排查化解和重大信息提报工作,做好信访信息预警和应急联动工作。(四)代表区委、区政府办理群众
2、来信,接待群众来访,转送、交办、督办、承办上级和区委区政府交由处理的信访事项。(五)会同职能部门做好信访事项复查复核工作。(六)组织协调领导干部公开接访工作。(七)负责网络信访和信访信息系统推广使用工作。(八)综合信访情况,分析信访形势,及时反映重要社情民意,提出意见建议。(九)负责对信访工作责任追究提出建议,督促检查各级领导批示件、重要信访事项和重要信访工作的落实。(十)负责区信访工作联席会议办公室有关工作。(十一)履行法律法规和规章规定的其他职责,承办区委、区政府交办的其他事项。二、2018年部门预算单位构
3、成西海岸新区工委管委信访局部门预算包括:局本级预算。—13—三、部门人员情况西海岸新区工委管委信访局单位共有行政编制10人,机关工勤编制1人,事业编制22人;实有在职41人。离退休7人,其中:离休0人,退休7人。长期聘用人员0人。第二部分 2018年部门预算编制及增减变化情况说明一、2018年收入预算情况说明信访局2018年度收入预算1145.36万元,比上年预算增加250.17万元。其中:公共财政预算收入1145.36万元,占100%,比上年预算增加250.17万元;政府性基金收入0万元,占0%,其他收入0万
4、元,占0%。2018年信访局无非税收入来源.二、2018年支出预算情况说明区信访局2018年度支出预算1145.36万元,比上年增加250.17万元。包括:1、基本支出977.24万元,占支出预算85.32%,比上年预算增加193.45万元。其中:工资福利支出903.31万元,比上年预算增加365.84万元;商品和服务支出67.05万元,比上年预算减少5万元;对个人和家庭的补助支出1.88万元,比上年预算减少167.4万元。基本支出预算增加的主要原因的是:—13—工资结构调整,增人增资;精神文明奖及未休假补贴列
5、入预算。2、专项资金168.12万元,占支出预算14.68%,比上年预算增加56.72万元。增加的主要项目及原因是:(1)信访专项项目增加20万元,增加原因:新区各项建设日趋加快,基层矛盾逐渐增加,信访维稳任务重,到上级处置越级上访及重大活动值班频繁,各项经费开支增加。(2)光缆租赁项目增加0.72万元,增加原因:东区人民来访接待大厅租赁金宏网光缆费用增加。(3)信访救助金项目增加36万元,增加原因:按照习近平总书记“诉求合理的解决问题到位,诉求无理的思想教育到位,生活困难的帮扶救助到位,行为违法的依法处理”的
6、批示以及中共中央办公厅国务院办公厅《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》和国家信访局的解释,“建立解决特殊疑难信访问题专项资金长效机制,充分发挥其在解决特殊疑难信访问题中的推动作用”。2017年8月13日,第19次区委常委会扩大会议研究确定“由区财政局负责,做好化解信访难题经费保障工作。”三、2018年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明信访局2018年财政拨款安排的“三公”经费预算合计10.7万元,比上年减少0.2万元。其中:因公出国(境)经费预算0万元。公务用车购置及运行费预算7.2万元,包括:公
7、务用车购置费0万元,公务用车运行费7.2万元,主要用于:保有公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等支出。与上年度持平。公务接待费预算3.5万元,主要用于:—13—按规定开支的各类公务接待开支。比上年度减少0.2万元,主要原因是厉行节约,压减开支。另外,2018年安排培训费预算2万元,主要用于:对基层信访工作人员业务培训;本局职工外出参加业务培训及其他培训,与上年度持平。会议费预算3万元,主要用于:部署安排信访工作及迎接上级督导检查产生的场地租金的各项开支,与上年度持平。四、机关运行经费安排情况信访局2018年度
8、用于机关运行的经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、日常维修费、办公设备购置费、费及其他费用。各项费用具体安排情况如下:(1)办公费:5万元(2)印刷费:3万元(3)邮电费:4万元(4)差旅费:56.22万元(5)维护费:0.5万元(6)办公设备购置费5万元(7)福利费:1万元(8)其他交通费:27.3万元(9)工会经费:5.35万元(10)租赁费:6.12万元(11)其他商品和服务支出
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