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时间:2018-10-07
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1、XXXX有限责任公司关于开展风险管理及内部控制评价工作的方案为了规范公司各项风险管理及内部控制制度,全面贯彻河南公司2011年全面风险管理的工作,按照集团公司《中国电力集团公司风险管理及内部控制制度》的有关要求,结合公司实际,特制订本方案。一、目的通过开展对公司风险管理及内部控制设计的完整性、遵循性、基于绩效目标的风险和风险趋势的有效性及相关业务流程进行全面的评价,客观反映公司内控制度的现状及面临的风险及管理薄弱环节。要针对发现的重大风险及内部控制薄弱环节,认真分析原因,落实整改措施,完善管理流程及规章制度,规范经营过程,
2、提高风险防范的能力。二、评价原则各部门实施风险管理及内部控制评价务必以实事求是、客观公正、揭示问题的原则开展评价工作。三、风险管理及内部控制的组织机构为顺利开展本次风险管理及内部控制,特成立本次风险管理及内部控制领导小组及办公室,其成员如下:1、领导小组beconsistentwithinthesamedisk.Alternateunifiedcorerequirementsplacedontheterminalstripterminals,onlineidentityandensurethecoppercoreisnot
3、exposed.6.4.6enclosurewithinthesametothecablecoreprovidesbindingintoacircle,harnesstiespacingisgenerally100mm;branchofficesshallbebindingonbothends,eachcore7组长:孟祥寅李刚副组长:王春辉赵景阳李晓高成梓刘清喜成员:各部门负责人2、风险管理及内部控制工作小组办公室设在监察审计部组长:孙延堂成员:王相玲刘合峰各部门负责人三、风险管理及内部控制评价的范围和工作内容1、风险管
4、理和内部控制评价范围此次评价范围为当前企业内部控制实际状况,包括组织机构、战略与规划等30项业务流程。2、风险管理和内部控制评价工作内容1)各业务流程及其内部控制状况,涵盖评价指标体系涉及到的所有业务流程。2)对本部门历史上重大风险损失事件的经验反馈利用情况。3、风险管理和内部控制评价方法对照评价指标体系分别从业务流程设计完整性、遵循性两个方面开展评价。全面梳理各业务流程在企业的实际运行状况,深入查找本部门业务流程中存在的风险点、内控薄弱环节。针对存在问题,深入分析原因,提出整改建议。评价过程中,对照业务流程涉及的评价指标
5、,beconsistentwithinthesamedisk.Alternateunifiedcorerequirementsplacedontheterminalstripterminals,onlineidentityandensurethecoppercoreisnotexposed.6.4.6enclosurewithinthesametothecablecoreprovidesbindingintoacircle,harnesstiespacingisgenerally100mm;branchofficessha
6、llbebindingonbothends,eachcore7抽取足够样本量,由不同人员逐项进行客观评分,分值范围为0—1分,分值越大表示设计越完备或执行效果越好。在评价打分的基础上,对各业务流程形成设计完整性和遵循性评价记录(格式参见附件1)、评价底稿(格式参见附件2)。绩效目标风险指标按实际完成值填写。汇总整理评价工作底稿,客观反映各业务流程存在的薄弱环节,形成评价工作报告。评价报告内容参见附件3。三、时间安排请各部门于2012年12月30日前将评价记录、评价工作底稿、各项指标评分表和评价工作报告一并报至公司监察审计部
7、。六、工作要求1、加强领导,精心组织公司各部门及主要负责人要高度重视、加强领导、统筹安排,做到有计划、有布置、有评价,保证本次风险管理及内部控制工作的组织落实、责任落实和工作落实,做好风险管理及内部控制的计划、组织、整改、总结工作。2、加强学习,努力提高风险管理及内部控制小组成员要及时对上级颁发的有关制度、规定和要求的学习和领悟,能够熟悉掌握有关规定的内容、要点,以便在抽查过程中能够发挥监督职能的作用,不仅仅是走过场,使自身素质在工作中不断进步和提高。beconsistentwithinthesamedisk.Altern
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