出差费用报销制度

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1、出差费用报销制度  篇一:出差费用报销管理制度  出差费用报销管理制度  出差费用标准:  1交通:以最合理的方式选择交通方式。按实报销  2伙食:全天30元/每天的标准.  3住宿:不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。  出差报销细则  1、公司所有人员出差,必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。  2、如有出差同行人,填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时,须注明同行人姓名、职别。  3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分开报销或合并报销,并注明同行人员姓名、职别。  4、

2、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》,否则财务管理部门有权拒收。  5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销,另外注明报销;办公用品费用报销需提供详细的清单。  6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销,超支自理。丢失发票须出示相关证明材料,由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。  7、伙食补助:出差期间伙食补助按标准包干使用,参加会议等  如提供食宿,不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊,比例分别:早餐20%、中餐40%、晚餐40%,财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。  8、参加会议、学习、培训等活动时

3、,由组织者统一支付费用(如住宿费、交通费、伙食费)的项目,出差人不得重复报销。  9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的,可按住宿标准的50%给予补助,但需要发票进行冲销。  10、采用驾驶车辆方式出差的,发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等,填写“费用报销单”报销,并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。  11、凡不符合上述规定的特殊情况,需总经理或董事长批准。出差报销细则  1、公司所有人员出差,必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。  2、如有出差同行人,填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时,须注明同行人姓名、职别。  3、差旅费实

4、行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分开报销或合并报销,并注明同行人员姓名、职别。  4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》,否则财务管理部门有权拒收。  5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差  旅费中报销,另外注明报销;办公用品费用报销需提供详细的清单。  6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销,超支自理。丢失发票须出示相关证明材料,由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。  7、伙食补助:出差期间伙食补助按标准包干使用,参加会议等如提供食宿,不得申请补助。伙食补助

5、按早中晚分摊,比例分别:早餐20%、中餐40%、晚餐40%,财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。  8、参加会议、学习、培训等活动时,由组织者统一支付费用(如住宿费、交通费、伙食费)的项目,出差人不得重复报销。  9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的,可按住宿标准的50%给予补助,但需要发票进行冲销。  10、采用驾驶车辆方式出差的,发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等,填写“费用报销单”报销,并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。  11、凡不符合上述规定的特殊情况,需总经理或董事长批准。出差报销票据要求  1、所有票据原则上要求必须

6、为国家税务部门监制的正式发票,并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章,否则为无效票据不予报销。  2、住宿发票必须据实填开,并注明入住、退房时间及天数、单价,大小金额相符,开票人签名,开票单位盖章;且不得要求酒店在  开票时加计电话费、餐费(酒店内包含有免费早餐的除外)、娱乐费用、酒店内提供的食品或日用品消费等金额,否则视为虚报。  3、不论是餐费发票、住宿发票、长途车票等有票面金额大于实际发生金额的,必须按实际发生金额在票据背面注明实报金额,未注明且按票面金额填报的视为虚报。  4、同一次发生的餐费发票、住宿发票、出租车票、长途车票票据不得连号,如有连号,必

7、须有相应的合理解释,否则视情节为无效或虚报。  5、的士发票必须是机器打印的发票(没有机器打印发票的地区除外),交通费发票都必须在票面上注明起止地点、日期、经办人。  6、发票抬头名称:根据实际情况按所在公司全称填写:无锡浩兴钢业制品有限公司。  7、票据粘贴:每次出差的原始票据应按时间顺序逐日填写,先交通票据、后住宿票据依次呈鱼鳞状粘贴在粘贴单上(粘贴单可用与报销单一样大小的无文字信息的纸张代替)。  8、票据填写:姓名、职务、出差事由、起止日期及地点、交通费、住宿费、出差补助等应分项逐日逐行填写,金额合计栏小写以“¥”封头,大写以“零”封头。注意大小写金额

8、的正确、完整,并与原始票据金额相符。 

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