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时间:2018-09-23
《新形势下医院审记工作全书》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、新形势下医院审记工作全书作者:李海涛出版社:中国知识出版社出版日期:2009年4月开本:16开册数:3册光盘数:0定价:758元 优惠价:358元进入20世纪,书籍已成为传播知识、科学技术和保存文化的主要工具。随着科学技术日新月异地发展,传播知识信息手段,除了书籍、报刊外,其他工具也逐渐产生和发展起来。但书籍的作用,是其他传播工具或手段所不能代替的。在当代,无论是中国,还是其他国家,书籍仍然是促进社会政治、经济、文化发展必不可少的重要传播工具。详细介绍:第一章医院审计第一节审计产生发展的客观基础第二节审计的本质和含义第三节医院审计的概念第四节医院审计的职能和作用第五节医院审计的任务和对象
2、第六节医院审计的种类第七节医院经济监督体系第一章医院审计工作总论第一章卫生事业财务管理 第一节卫生事业财务管理概述 第二节资金的时间价值和投资的风险价值第三节资产管理第四节负债管理第五节净资产管理第六节收入管理第七节支出管理第八节财务分析第九节审计与控制新形势下医院审记工作全书第二章医院审计工作程序与工作方案第一章审计程序第一节审计程序的含义第二节国家审计程序第三节民间审计程序 第四节医院审计工作程序第二章审计模式第一节审计模式的发展第二节内部控制整体框架第三节系统基础审计模式第四节风险导向审计模式第三章医院审计机构第一节医院外部审计机构第二节医院内部审计机构第四章医院审计人员第一节医
3、院审计人员职业道德第二节医院审计人员的法律责任第五章审计计划和审计方案第一节审计计划与审计方案概述第二节审计计划第三节审计方案第六章医院审计责任管理第七章医院审计统计管理新形势下医院审记工作全书第八章医院审计信息档案管理第一节医院审计信息管理第二节医院审计档案管理第九章医院审计质量管理第一节医院审计质量管理的概念第二节医院审计质量管理的内容第三节医院审计质量的考核内容与指标第四节提高医院审计工作质量的基本途径第三章医院审记工作规范化第一章审计证据第一节审计证据的概念第二节审计证据的作用 第三节审计证据的内容第四节审计证据的种类第五节审计证据的收集、鉴定和综合第二章审计工作底稿第一节审计工作
4、底稿的概念第二节审计工作底稿的作用第三节审计工作底稿应具备的条件第四节审计工作底稿的种类第四章医院审计技术方法第一章医院审计技术第一节医院审计的基本方法第二节医院审计的技术方法第三节医院审计方法的选用第二章审计抽样第一节抽样审计概述第二节统计抽样审计的组织形式第三节样本含量的估计第四节审计总体参数的估计第五节审计风险与抽样新形势下医院审记工作全书第三章审查书面资料的方法第一节一般常用方法第二节顺查法与逆查法第三节详查法与抽查法第四章客观实物证实方法第一节盘点法第二节调节法第三节鉴定法第五章审计调查方法第一节观察法第二节询问法 第三节函证法第四节调查表法第六章分析性复核方法第一节比较分析法第
5、二节趋势分析法第三节相关分析法第四节账户分析法第五节时间序列分析法新形势下医院审记工作全书第七章内部控制符合性测试第一节内部控制测试内容第二节符合性测试法第三节评价方法第四节穿行试验法第五节文字说明法第六节制表法第七节流程图法第八章计算机辅助审计第一节信息化环境下内部审计工作面临的挑战和机遇第二节我国计算机审计软件的发展第三节信息化环境下计算机舞弊审计第四节信息化环境下的审计技术第九章查账技巧第一节会计差错查证技巧第二节“小金库”审计技巧第三节账外资产审计技巧第四节收入真实性审计技巧第五节成本费用真实性审计技巧第十章监盘技巧第一节现金监盘技巧第二节存货监盘技巧第十一章询证技巧 第一节询问技
6、巧第二节函证技巧第三节现场走访技巧新形势下医院审记工作全书第十二章审计资源利用技巧第一节内部审计资源利用技巧第二节外部专家意见利用技巧第三节外部审计结果利用技巧第十三章审计重点确定技巧第一节审计突破口选择技巧第二节重点审计区域确定技巧第三节可疑点确定技巧第五章医院内部审计第一章内部审计职能定位第一节基本概念第二节内部审计与政府审计、社会审计的比较第三节内部审计的职能第二章内部审计机构设置第一节治理与内部审计第二节内审机构设置第三节内部审计外包第三章内部审计职业要求第一节职业道德规范第二节职业技能与知识第三节人际关系第四节职业后续教育新形势下医院审记工作全书第四章内部审计规范管理第一节我国内
7、审的行业管理第二节内部审计准则第三节项目管理第四节质量控制 第五章内部审计工作计划与项目准备第一节规划第二节年度审计计划第三节项目审计计划第四节项目实施方案第五节项目准备第六章内部审计项目实施第一节深入调查第二节内部控制测评第三节实质性测试第四节审计证据第五节工作底稿完成及小结第七章内部审计项目终结第一节审计初步结果征求意见第二节审计报告与审计处理意见第三节审计文件归档第八章内部审计项目追踪和成果利用第一节整改情况调查第
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