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时间:2018-09-20
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1、制度名标准采购作业细则电子文件编码GLZD131页码14-1一、请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下:1常备材料:生产管理部门。2预备材料:物料管理部门。3非常备材料:(1)订货生产用料:生产管理部门。(2)其他用料:使用部门或物料管理部门。第二条请购单的开立、递送1请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后,依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送
2、采购部门。2需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。3紧急请购时,由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章,以急件卷宗递送。4材料检验须待试用方能实施者,请购部门应于“请购单”上注明“试用检验”及“预定试用期限”。5庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制“请购单”提出请购。签发人责任人签名制度名标准采购作业细则电子文件编码GLZD131页码14-2材料规范部门核定数量请购数量估计单价估计总价预算月份材料别编号
3、核对码新旧废名称需用日期年月日用途备注请料单字第号材料请购单部门:年月日填制第三条免开请购单部分1.下列总务性物品免开请购单,并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下:(1)贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。(2)招待用品:饮料、香烟等。(3)书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。(4)打字、刻印、报表等。2.零星采购及小额零星采购材料项目。第四条请购核决权限1.内购:(1)原物料:①请购金额预估在1万元以下者,由科长核决。②请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。签发
4、人责任人签名制度名标准采购作业细则电子文件编码GLZD131页码14-3③请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。(2)财产支出:①请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。②请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决。③请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。(3)总务性用品:①请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。②请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决。③请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。附注:凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。2.外购:(1)请购
5、金额预估在10万元(含)以下者,由经理核决。(2)请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决。第五条请购案件的撤销1.请购案件的撤销应由原请购部门立即通知采购部门停止采购,同时在“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记并注明撤销原因。2.采购部门办妥撤销后,依下列规定办理:(1)采购部门于原请购单加盖“撤销”章后,送回原请购部门。(2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料管理部门将原请购单退回原请购部门。(3)原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请
6、购部门。二、一般采购规定第六条采购部门的划分1内购:由国内采购部门负责办理。签发人责任人签名制度名标准采购作业细则电子文件编码GLZD131页码14-42.外购:由国外采购部门负责办理,其进口庶务由业务部门办理。3.总经理或经理对于重要材料的采购,可直接与供应商或代理商议价。专案用料,必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。第七条采购作业方式除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:1.集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有
7、利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购。2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购。第八条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。三、国内采购作业处理第九条询价、比价、议价1.采购经办人员接获“请购单(内购)”后应依请购案件的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经核准应以电
8、话询价之外,另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。2.若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应检查所附资料并于“请购单”上予以证明,经主管核准后,先让使用部门或请购部门签注意见后呈核。签发人责任人签名制度名标准采购作业细则电子文件编码GLZD131页码14-53.属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量),采购经办人员于议价后,应于请购单“询价记录栏”中注明,经
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