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1、中鼎股份(集团)公司合肥中鼎内管字(2009)002号合肥中鼎数字科技有限公司(2009年)报销制度编制:财务部审核:审批:编制时间:二零零八年十二月合肥中鼎公司二○○九年报销制度随着公司业务发展的需要,因业务性质、出差地域、出差对象的不同,差旅费报销日趋复杂化,为了理顺费用填写、补助、审核、批准的报销手续,保证出差人员工作和差旅费开支的需要,根据有关规定和目前社会实际物价水平,结合我公司的实际情况,本着勤俭节约的精神制定本制度。一.确定公务出差的条件当工作需要,安排下属人员公务性出差,必须说明出差事
2、由,填写出差派遣单,由部门经理批准后生效,部门经理出差需分管副总经理以上同意,可判定为正常的公务出差。二.出差人遵循的原则出差期间,出差人应本着为公司节约成本的原则,提高工作效益,注意安全,处理完公务后,按规定时间尽早回程。三.报销单填报规定1.报销单应按时间顺序,行程路线分别填制,以便于复核;2.住宿发票附在报销单后作为审核在外的依据,住宿发票不予报销;3.报销单内的途中补助与住勤补助应分别填列;4.报销单应填列整齐、干净,车票、住宿费票不可混乱。5.部门负责人与本部门下属人员一道出差的,不得以下属
3、名义报销;6.集中报销的应在报销单或附件上仔细列明每次报销行程路线,集中报销应在7日内办理报销,原则上不得跨月。四.报销程序出差人回程后应在规定时间内办理报销手续,并按规定的要求填报差旅费报销单,财务部门按规定审核,具有审批权领导签字批准后,办理报销手续。具体要求如下1.报销人填制报销单2.部门负责人审核登记;3.财务人员审核,审核内容包括:(1)有无涂改、超标准、白条凭证;(2)行程路线与票证、站名是否相符;(3)报销单填制是否符合要求;(4)报销金额是否正确;(5)报销内容是否符合国家有关财经纪律
4、。4.报销单审批:总经理审批或常务副总审批,或者授权副总审批。报销金额在一万元(含一万元)以上的,必须由总经理审批,但由于总经理因公务不在公司时,由总经理预留个人签章或者总经理回公司时补签。五.有关特殊事项的规定1.因公出差,确需乘坐飞机、软卧的,出差人由分管副总批准,副总由总经理批准后方可乘坐,否则不予报销;如果自愿乘坐飞机和软卧,按正常路程火车票金额报销,差额部分扣除;2.在外进行业务性活动,招待费、住宿费混合消费报销时必须有发票,应单独列出住宿费,其他费用及原始凭证需总经理或常务副总签批“同意报
5、销”后方可报销;同时取消出差当天的补助。3.对财务审核超标准或不符合规定的票据等,要求单独列出,特殊情况由经办人书面说明原因,分管副总签字确认,执行报销手续。六.报销执行标准1、差旅费报销标准(1)、出差外地乘坐长途汽车、火车硬座、轮船普通仓全额报销。乘坐火车卧铺在火车上过夜的不得填报住宿补贴。所有住宿发票背面注上旅馆电话以备查验,出差外地的士票、公交票已全部含在出差补助内,不得再报销。乘坐软卧和飞机需事先经分管副总同意后方可报销。出差报销标准实行包干制,有关出差补贴标准如下:标准级别出差报销标准对应
6、工资级别住宿费交通费伙食费交际费小计副总5000以上实报实报60实报60经理高级3900-50001202010无150经理中级3500-3800902010无120经理初级3200-3400802010无110助理初级2300-3100702010无100专员初级1700-2200602010无90职员初级800-1600502010无80实习501010无70(2)、如出现以下情况,各级人员按下列对应标准包干报销:情况要素时间要素住宿费交通费伙食费1、带公车出差按带车时间按标准取消按标准2、乘卧铺
7、车无住宿发票当日取消按标准按标准3、乘卧铺车有住宿发票当日按标准减半按标准按标准4、乘普通硬座火车及客车无住宿发票当日按标准减半按标准按标准5、出差当日时间晚于下午18点并有住宿发票当日按情况及标准按标准 减半取消6、出差当日往返合肥当日取消按标准按标准减半7、带车出差当日往返合肥当日取消取消按标准减半8、出差后隔日(含数日)上午8点后返回当日取消按标准按标准减半(3)、特殊规定:因工程项目出差以及在同一地点进行技术服务时间超过5天的,以出发当天计算从第6天开始,出差补助按对应补助标准的80%计算出差
8、补贴(本条规定不适用销售人员)。特殊情况下技术服务人员和技术开发人员出差时乘坐出租车的,先经部门主管同意后,出租车费超过其当日补助标准的交通费部分给予报销。(4)、其他补贴:与公司签定一年以上劳动合同且在公司工作试用期已满,家非合肥市的正式员工每年可报销五一、国庆、元旦、春节四趟往返回家车票(当月内报销有效)。供应人员另补市内公交费50元/月。2、手机通讯费报销标准:补助级别每月定额补助出差另补对应级别人员人数一级30030元/天张苗朱招串邵华郭永红张祥
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