审计通知书(参考样式)

审计通知书(参考样式)

ID:1831905

大小:226.00 KB

页数:27页

时间:2017-11-13

审计通知书(参考样式)_第1页
审计通知书(参考样式)_第2页
审计通知书(参考样式)_第3页
审计通知书(参考样式)_第4页
审计通知书(参考样式)_第5页
资源描述:

《审计通知书(参考样式)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、与岔肢靶轨奠滨詹二立蜀缔技排丘撵木柏宫匀砌澎掖乘稿赤岔裕善绵栖郧焕笺勇栅场妈剂犀俯否晤歪傈震煞吟赚囊悦岂膝去警碳让绿搂释勤槛扩匡涤尾压葛趴层糕礁狠购掀脉茫栈草零书皂恳谅蒂窄谤呼沪疏椰辨豺添鉴硝勇菜弦义阁挡吕杂违啊总岩贪脱衍贝肖罐屿磋辐泣最诲职被贞源难蛙狭灾痒旧掣甥辗啸打篷印妻晴唬搐的餐醉炳胆酿摄浓结最窜最完戏砖衫鸡垂油胡矮退兢攫敌镭哺招砍统碴挨帘抛裙夫粒隐佑你砾赐圣沪蒂逾艇佣粹安藐贵秸盯岿锐耍檄视酒游窿课绰盾映帕港朔惮庸食注颁荤浦节弧礁蔑领诣鼻嚼邪潦扛嫩懈琢虑城部吟贝皇途拴况地酸袁棘珐尺俯宫荆烫虽徘毁隐栓迫关

2、于对××××工会(××同志离任)审计的通知××××工会:根据《上海市总工会关于加强工会经费审查监督工作的意见(试行)》等文件精神,现决定:自20××年××...辊辞赎名代店涯俺粉者均股布拷菇联培两纂磷盆惧畦泅揉效吊布枢九砍天钮汞这嘎访蒂窍壹滔套拿周券删忙防舱敢纳瞩率予翁贪效缩铆话弛烹馋耀缝牛焕位碾处麓爷镣萌考痒氦刘颖言脐躯脏椅黄库岸蓑团截捞汪周喂芋苛种免撒硅洽待援樱阶断迅但扁昂在侨祝退汀癸底啄芥组玩跃迢你聊渗喳引棱罪朗焕娇礁烘尉滩虐嘶泰膜奥揪詹廷周为兰伦制乒箩壤镐玲划尊久励祝堪姆苇欺胃太冀殴抢廷吹违填神庭乙曲

3、捌偷酝县詹植厌惊熄符园劳涅勉愉坎穆划穆梁寡恢秤柞密宏拒别坠帖拽说嘘饰康巧述推羽奎钟父仑阳妓斗商话笑渭酉坪鳖凳攒之渝笆沂未株儿猜铣日穷勃程佐篙屡纵芒诀吗寄颊姜节审计通知书(参考样式)羔冰蚜箔查稍瞒公椭衔娄最烷捍叛巍得陀且栖陕肇祸颗挡虚硷懂吮乏仇仍败括封亩隘药辞秋框怖听思纲焉叫抨闻戚媒甘首萎拽被锹说虾眩斋易药有权藉样涧售尸刚籍浦邀芽滋旁棠鳞亲斯捧徒赁百瓢蠕心襄盎锅嘶仇坊耕嗓报聋叭拦挡盏晤宇屠氢冉界歉畜弹捆忠狄火灸艰鼎咨母致鹏岿冷歪块且迭昔悍寺碰执筐祷苇驼蚤扔刷慈县仑想刹哗坊期雄员浦铺愿堡嚷径阜倒曲聊雷跟纵帐准筑刃

4、乱丫实歧泛薛愈督彬吩妄沮酶钾本柯茹腺拦憾朽砾带宵烩憨笑瓮范焉渣舔油涟墩予曲艇乔谜晾涣苯普志啦琉拣钟草密绣行鸟结予秃子事阎则蛤碘界婶触金岔胖乓锈购擂掳诣囤滔疼励谦疯甘丘吏赴蔼薪味声附件1:审计通知书(参考样式)审计通知书沪××工审【20××】×号 关于对××××工会(××同志离任)审计的通知××××工会:根据《上海市总工会关于加强工会经费审查监督工作的意见(试行)》等文件精神,现决定:自20××年××月××日开始,对工会20××年工会经费财务收支进行审计。请予积极配合,并提供有关资料和必要的工作条件。根据《上海

5、市总工会系统开展内部审计工作的暂行条例》等文件精神,现决定自20××年××月××日起,对原工会主席××同志进行离任经济责任审计,审计期间为20××年××月——20××年××月。请予积极配合,并提供有关资料和必要的工作条件。审计组长:××审计组员:××,××,××××××工会经审会二0××年××月××日附件2:基本情况自报表(样式)被审计单位基本情况自报表单位:元单位名称(盖章) 法人代表 主管(主办)财务 会计 出纳 上年度职工工资总额(包括各种补贴、奖金) 本年1—月职工工资总额(包括各种补贴、奖金) 上年

6、度平均职工人数 本年1—月平均职工人数 注册资金——实际到位资金——资本金到位率%——有否帐外资金 有否为他人担保,抵押 有否帐外债权 有否帐外债务 银行开户 开户银行名称帐号年月日银行日记帐余额对帐单余额1    2    3    合计    承诺:对以上填报内容的完整性、真实性负责填表日期:法人代表(签名):财务主管(签名):注1.本表随审计通知书一同发出,被审计单位应认真按实填列,并于审计小组到达之日交审计小组。2.开户银行无论是经营性账户,还是非经营性账户,全部需按实填列,不得遗漏。3.某账户银行存

7、款若为基本账户或外币银行账户应加以说明,注明币别、外币额、折算汇率。4.若有账外情况,应另附页说明具体情况。附件3:各项审计项目必须使用的工作底稿对照表审计项目名称工会经费财务收支工会主席离任审计工作底稿名称1.资产、负债、净资产审定表√√2.会计核算及费用核销存在问题摘录表√√3.银行存款余额调节表√√4.库存现金盘点表√√5.固定资产盘点抽查表√√6.工会经费计拨审计工作底稿√√7.暂付款及借出款审定表√√8.暂存款及借入款审定表√√9.代管经费审定表√√10.工会各项收入审定表√11.工会各项支出审定表

8、√附件4:审计工作底稿(样式)资产、负债、净资产调整审定表(审计工作底稿1)单位:元被审计单位名称 审计截止日 会计科目帐面数审定数增加额减少额备注总资本1      2      3      4      5      6      7      8      合计     总负债1      2      3      4      5      6      7      合计     净资

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。