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时间:2018-09-16
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1、民营企业内部审计存在的问题及对策摘要改革开放以来,我国民营经济迅速崛起,不但成为我国市场经济的重要组成部分,而且也成为推动市场化进程的重要力量,所以民营企业也日益成为人们关注的热点。随着民营企业的迅速发展和壮大,越来越多的民营企业认识到内部审计已成为企业加强内部控制,改善经营管理、提高经济效益的重要组成部分。但是由于民营企业自身的局限性,民营企业的内部审计工作在执行中还存在一定的问题,本文通过对民营企业内部审计工作中存在的问题进行分析,提出了相应的完善措施,同时结合优秀民营企业内部审计的案例进行了探讨。关
2、键词:民营企业内部审计内部控制loanapprovalandpostcreditapprovalofficer/atalllevelsinaccordancewithcreditapprovalrules,licensingandeventualexerciseofcreditdecisionpowerofpersonsorinstitutions.Reviewfindingsandreviewcomments,accordingtotheBank'screditProblemsandCountermea
3、suresofInternalAuditInthePrivateEnterprisesABSTRACTAfteritsreformandopening-up,Chinawitnessedasharpriseinitsprivateeconomy,whichhasbecomeanimportantpartofitsmarketeconomy.TheprivateeconomyisacriticalforcewhichgavefreshimpetustothemercerizationprocessinChi
4、na,andthusisincreasinglydrawingattention.Moreandmoreprivate-ownedenterprisesbecomeawarethatinternalauditingiscrucialforthemtointensifytheirinternalcontrol,toimprovetheiroperationandmanagementaswellastoincreaseeconomicbenefit.Duetoitslimitations,internalau
5、ditinghasexperiencevariousdifficultiesandobstacles.Theadoptionoftheinternalauditworkforprivateenterprisesanalyzeproblems,andputforwardmeasurestoimprovethecorresponding,combinedwithoutstandingcasesofprivateenterprisesinternalauditexplored.Keywords:Privatee
6、nterprisesinternalauditinternalcontrolloanapprovalandpostcreditapprovalofficer/atalllevelsinaccordancewithcreditapprovalrules,licensingandeventualexerciseofcreditdecisionpowerofpersonsorinstitutions.Reviewfindingsandreviewcomments,accordingtotheBank'scred
7、it目录一、导论…………………………………………………………………………...1(一)研究缘起1(二)研究对象的界定1(三)论文结构安排与研究方法1(四)论文创新与不足1二、文献综述………………………………………………………………………2三、内部审计理论基础……………………………………………………………..2(一)效益审计理论3(二)委托代理理论3四、民营企业内部审计的动因及特点…………………………………………..4(一)动因4(二)特点4五、民营企业内部审计的局限性及存在的问题…………………………………
8、4(一)我国民营企业内部审计的局限性4(二)民营企业内部审计存在的问题5六、完善发展民营企业内部审计的对策…………………………………………..6(一)民营企业领导者应提高认识,改变观念8(二)建立适合企业的内部审计组织结构8(三)民营企业内部审计范围要扩大、手段要更新8(四)提高内部审计人员素质9(五)完善我国的法律体系10七、民营企业内部审计的案例介绍和分析……………………………………10(一)优秀民营企业内部审计案例介绍1
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