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《电大本科会计学《财务案例分析》试题及答案4》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、中央广播电视大学2009-2010学年度第一学期“开放本科”期末考试(开卷)财务案例研究试题一、单项案例分析题(每题15分,共30分)2010年1月1.教材案例一提出保护中小股东权益措施的必要性是什么?具体有哪些保护措施?2.依据教材案例十三的内容,你认为并购成功的关键是什么?并购后的整合应从何处人手?二、综合案例分析题(本题70分)要求:请利用所学的财务管理知识点评下面的案例(分析不得少于1000字)。jL机械集团重塑高效企业财务内控体系jL机械集团有限公司是隶属于中国兵器工业集团公司的大型国有企业,始建于1958年。在
2、50多年的艰苦创业征程中,始终以“服务国防,建设家园”为己任,以“科技领先,创新未来”为方针,坚持“以营销能力为牵引,以研发能力为支撑,以工业加工制造能力为基础,以管理运营能力为保障”的企业竞争战略,初步建成了一个具有竞争力的现代化公司。公司于1997年通过IS09001国际质量体系认证,2003年通过GB/T19001-2000新版质量体系认证,曾获“国家质量管理奖”。2004年实现销售收入5.4亿元,2005年实现销售收入10亿元。在2005年“中国机械500强”中位列第297位。为适应现代企业制度的要求,使公司的管理
3、由传统的粗放型向集约型转变,jL集团对企业内部的管理体系重新进行了诊断,确定了将财务管理作为整个内部控制系统的核心,建立了以资金预算管理和目标成本管理为基础的预算、核算、考核的财务控制体系。一、重塑高效的企业财务内控体系的基本内涵和主要做法重塑高效的企业财务内控体系的基本内涵:按照会计法、会计制度和会计准则的规定,更新财务会计控制理念,夯实财务管理基础,推行全面预算管理,强化资金集中管理,实行目标成本控制,设计内部价格体系,健全审计监督体系,搭建财务信息平台,加强会计队伍建设,实现财务资源的有效整合,圆满完成企业目标。(一
4、)推行全面预算管理经过改制后,公司原有的内部财务审计制度已不能适应经营管理和企业发展的需要,建立职责明确、相互制约的财务规章制度和办事程序,实行对资金运行全过程的控制就十分必要。推行全面预算管理,就是在企业管理过程中设置的约束和制度。1.完善组织机构,健全制度体系。2.建立系统的全面预算管理编制程序。3.分解预算指标,落实责任目标。(二)强化资金集中管理公司建立了以公司资金结算中心为业务平台的资金集中管理结算系统,实施资金集中管理,有效地防范了金融风险,降低了融资成本,提高了资金利用率。1.设立资金结算中心,构筑统一、集中
5、、高效的资金运作体系。2.建立了预算硬约束机制,“无计划勿行动,无预算勿开支”。3.明晰资金审批权限。4.加速贷款回笼,降低财务风险。为减少不良资产的产生,建立了坏账责任追究制,以保证公司资产质量。(三)实行目标成本控制近年来,公司新产品科研试制任务较重,研发投入大大增加。由于投入批量生产的新产品多,技术要求高,工艺复杂,使成本控制的难度加大。公司坚持以技术进步和管理创新为动力,以制造成本和管理费用为重点,以目标成本控制为手段,进一步推进成本精细化管理和优化业务流程,找准最优成本链,以不断降低系统成本,提高整体效益。1.全
6、面推行目标成本管理。2.建立目标责任控制体系,严格考核兑现。(1)分解目标成本,纳入考核机制。(2)重新设计考核指标。(3)细化各责任单位与经营者考核指标。3.增收节支,创新增效、不断降低生产成本。(1)在设计阶段采用新材料,使用先进制造工艺,改善产品功能,控制产品消耗定额,从源头控制产品成本。(2)完善物资采购的招、议标制度和比价采购制度。(3)用好政策,降低财务成本。根据国家几次降低贷款利率的政策,通过低息贷款置换高息贷款、提前转据等手段减少财务费用。同时,公司通过学习研究税收新政策,有效利用税收优惠政策,疏通渠道,减
7、少纳税支出,减轻了企业负担。(四)设计内部价格体系企业内部内部价格体系是内控制度的综合运用,能有效促进企业广挖潜力,抵御市场竞争的冲击和防范经营风险。1.细化产品价格。2.及时补充修订价格。3.进行定型产品内部结算价(控制成本)的编制。(五)健全审计监督体系loanapprovalandpostcreditapprovalofficer/atalllevelsinaccordancewithcreditapprovalrules,licensingandeventualexerciseofcreditdecisionpow
8、erofpersonsorinstitutions.Reviewfindingsandreviewcomments,accordingtotheBank'scredit1.公司制定了《内部审计工作规定》,在公司各级单位设置内部审计人员,行使内部审计监督权,使公司的财务系统处于有力的监控下。2.公司的供销
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