采购验证记录制度

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1、采购验证记录制度  篇一:采购验证管理制度  1.目的  使采购工作在受控状态下有计划地进行,确保采购物资符合规定要求,实现产品质量的稳定,特制定本规范:  2.采购依据:生产车间根据供销科制定的月、季销售计划及原辅材料搭配比例,编制原辅材料采购计划交供销科。3.职责:  供销部负责本公司的原辅材料的采购。  质管科负责采购文件中标准等技术要求的确定,并与使用科室一同对采购的原辅材料进行认定。4.程序概要:原辅材料供货商的评价  A、供销部提出待选供货商,并对待选供货商满足供货合同要求的能力进行调查。  B、对大宗主要原

2、辅材料、包装材料的供货商,由总经理组织有关科室及专业人员对其满足供货合同的能力进行评价。  C、根据供货商提供的产品对本厂产品质量影响程度,由供销部确定本厂对供货商的控制方式和控制程度。  D、供销部建立并保存合格供货商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证和相应该批次的检验证明。5.采购资料和采购文件  A、生产车间根据经营科制定的月、季销售计划及原辅材料搭配比例,编制原辅材料采购计划交供销部。  B、物资采购一般采用执行国家、行业标准的原辅材料,没有国家、行业标准的产品可采用供货单位在当地省卫生厅备案现行有效的企业标

3、准。  C、采购合同中有关质量问题由厂长审核批准后生效。合同如修改也必须按以上程序进行。6.采购验证内容  企业采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应建立和保存进货查验记录,向供货商索取许可证复印件(指按相关法律法规规定,应当取得许可的)和购进批次产品相适应的合格证明文件。对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料,企业要依照食品安全标准自行检验或委托检验,合格后允许入库。  企业采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的,要向供货商索取有效的检验检疫证明。  原辅材料进货查验情况应建立验证记录,记录保存

4、期限不少于二年。企业生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与原辅材料进货验证记录内容一致。  不得使用回收原料及非食品原料以及国家实行生产许可证管理的产品而未取证的产品。  原辅材料进货验证记录要如实记录购进原辅材料名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。7.相关表格  《原辅材料进货验证记录》  。  1概述  采购文件是进行采购的依据,应经正式批准,以确保其清晰、适宜。2职责  供销部负责制定主要原辅材料的采购文件,并实施采购。总经理负责批准采购文件。  质管

5、部负责对采购物资的检验或验证。  3采购文件(如采购计划、采购合同等)应清楚说明采购物资的情况,一般可包括:  (1)类别、型式、等级;  (2)规范、检验规程等名称、编号、版本;(3)质量体系标准名称、编号、版本等。  4采购文件在发放前,供应部将其送交总经理批准,以确定规定的要求是否适当,防止过分严格或疏于控制。批准时一般审查以下内容:(1)要求、规范是否明确;(2)验收检验方法是否明确;  (3)产品包装、运输、交付方式、标识是否明确;  (4)有关验证安排的事项是否明确;  (5)有关其他标的和争端解决方法是否明

6、确等。  5若需要时,与供方签订采购合同,应遵守有关合同法律、法规的规定,避免签订无效合同。  6供销部根据批准的采购文件进行采购,质管部进行检验或验证。7公司采购的原辅材料进厂验收分为进厂检验和确认检验,确认检验是经第三方有资质的验证机构进行检验。  进厂检验指每批产品进厂需进行的检验项目,确认检验(型式试验)指公司为验证产品符合发生在下列情况时进行的项目:a)第一次作为公司供方;b)供方厂址发生变迁;  c)连续加工6个月,或停产后恢复加工;d)交收检验结果与上次进厂检验结果有较大差异。  附进厂检验项目包括表1所列

7、所有项目,检验结果应符合相应产品标准要求。表1  续表1  篇二:采购验证制度  采购验证制度  目的  对采购过程及供方进行控制管理,保证所采购的原辅料、包装材料符合规定的要求。  2、范围  适用于企业生产所需要的主要或重要原辅料、包装材料的采购控制,对原辅、包装材料的供方进行选择。  3、职责权限  采购员负责原辅材料采购计划的制订和采购控制的归口管理;  库管负责原辅材料验收入库及物品出库;  库管负责采购原辅料质量验收标准或方法的制定;  后勤经理批准采购计划  4、程序  采购物质分类根据,按其对产品质量影响

8、的重要程度分类,制定将采购物资分类为三类:  A类物资构成最终产品主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或案例性能,A类物资的供方必须由总部选择;  B类物资构成最终产品非关键部分的批量物资,B类物资的供方可由总部选择后推荐给各城市,城市也可视具体情况按对自行选择供方;C类物资用于产品起辅助作用的物资,可由城市自行

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