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时间:2018-08-26
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1、证券营业部整改通知书 证券营业部整改通知书 中信建投证券有限责任公司: 我局近期对你公司_______、_______两家证券营业部进行了现场检查。现将检查中发现的问题和整改要求通知如下: 一、营业部存在的问题 1、营业部内部控制制度建设不完善,目前执行的部分制度仍是原华夏证券股份有限公司的制度; 2、部分客户开户资料不完整,存在一人开立多个资金账户,一个资金账户对应多个股票账户的情况; 3、与银行签署的客户交易结算资金账户存管协议不完整; 4、营业部清算日志记录不连贯,内容不完整,无清
2、算人员签字; 5、通过检查柜面系统发现,烟台、淄博营业部仍然存在为客户开通透支权限的情况,_______营业部存在一客户透支的情况; 6、部分机构客户取款无相应代理人信息,部分客户限额以上取款未经审批,经_______营业部大额取款审批单不规范,仅有流水台账; 7、_______营业部为个别客户办理强制取款业务,且没有相关审批手续; 8、营业部在权限配置及使用方面存在一定的风险隐患:电脑部系统管理人员有部分业务权限;超级用户两人同时拥有密码;高风险业务权限如股东代码转移仅交易部经理签字即可使用,
3、部分证券红冲蓝补无相应审批手续;人员调整岗位后未能及时调整柜员权限设置;开户岗、资金岗实质单人单岗;清算人员兼任财务人员等等; 9、存在未经证监会批准的银证通业务; 10、营业部面临转岗人员较多,不利于员工稳定。 二、整改要求 针对上述问题,你公司须督促_______两家营业部进行以下方面的整改: 1、进一步完善内部控制制度,规范业务操作流程,并督促营业部严格执行; 2、进一步加强账户资料清理工作; 3、尽快与相关银行签署客户交易结算资金账户存管协议; 4、进一步梳理营业部权限配置及使用
4、情况,堵塞风险漏洞;立即取消客户透支权限,对限制类权限要严格履行审批制度; 5、督促营业部暂停银证通业务,并制定计划逐步清理; 6、妥善处理大量员工转岗问题,避免产生不稳定因素,并且制定处置风险的预案。 你公司须于____年____月_____日前向我局提交整改报告,我局将在适当时机对上述两家营业部整改情况进行复查。 本次检查是例行的现场检查,上述结论不代表我局对你公司_______两家证券营业部其它情况的实质性判断。若上述两家营业部存在其他违法、违规行为,不得以此次检查未发现为由免除法律责任。
5、 ____年____月_____日
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