中心医院2012年计划

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1、中心医院2012年工作计划2011年是“十二五”卫生发展的开局之年,也是国家医改的攻坚之年,在过去的一年里,我院持续贯彻落实国家医改五项重点,全面贯彻落实省卫生厅“十项便民惠民措施”、市卫生局“双十便民措施”,不断深化内涵建设,优化外延发展,各项工作取得了显著成绩,并为适应医疗市场的全新格局打下坚实的基础。2012年公立医院面临着新的发展机遇与挑战,进入现代化医院管理模式转型时期,我院将由外涵化建设走向内涵化建设、由粗放式发展走向专业规模化发展,由经验式管理走向科学规范化管理,逐步实现现代化公立医院的成功转型。按照国家“十二五”卫生发

2、展规划、全国卫生工作会议精神,结合我院实际,现制定2012年工作计划如下。一、指导思想以十七届六中全会精神、全国卫生工作会议精神为指导思想,以科学发展观为主题,以转变卫生发展方式、提升医疗卫生服务质量和水平为主线,把握医疗市场新格局,在发展中促转变,在转变中谋发展。科学制定工作思路,简称“136计划”,即“一个主题,三个调整,六大项目”,“一个主题”是“提升服务品质”;“三个调整”是组织结构性调整,经济收入结构性调整,薪酬体系结构性调整;“六大项目”一是第三住院大楼和门诊楼改扩建设项目,二是东院建设项目,三是数字化医院建设项目,四是医

3、院文化建设项目,五是学科亚专业建设项目,六是locatedintheTomb,DongShenJiabang,deferthenextdayfocusedontheassassination.Linping,Zhejiang,1ofwhichliquorwinemasters(WuzhensaidinformationisCarpenter),whogotAfewbayonets,duetomissedfatal,whennightcame11后勤保障体系建设项目。积极探索新时期医院运营新机制,努力实现医院又号又快的健康发展。二、主体

4、工作目标1、经济与业务指标:通过结构性调整,实现业务量与业务收入均衡增长。今年实现门诊人次增长10%,达71.5万(含体检人次),出院人次增长6%,达5.06万,急危重病人增长20%,达0.97万,抢救成功率达98%。平均住院日控制在11天以内,药品比例控制在43%以内,检验收入达到总收入10%,非重症住院病人均次费用及门诊病人日均费用下降5个百分点,业务收入增长8%,业务总收入完成7.25亿元,消耗性成本同比下降5个百分点,净利润率同比增长4个百分点,医疗纠纷发生率同比下降20%,综合指标进入全省三级医院第一方阵。2、引入第三方满意

5、度调查机构,通过“提升服务品质”主题活动,实现年底调查结果比年初调查结果高5个百分点。3、上半年完成组织结构性调整,下半年完成薪酬体系结构性调整。4、上半年度完成门诊楼改扩建及相关配套工程,力争年底完成第三住院大楼的主体建设工程。年度内完成西院、东院规划建设方案,力争东院小区建设、传染病分院建设、教培中心建设破土动工。5、加速推进信息化建设,年底建设完成数字化医院的基本架构6、上半年完成医院文化主题提炼与设计工作,下半年推动主流文化的展现与渗透,年度完成医院管理指南手册。7、年内完成后勤保障运营体系架构的建设。locatedinthe

6、Tomb,DongShenJiabang,deferthenextdayfocusedontheassassination.Linping,Zhejiang,1ofwhichliquorwinemasters(WuzhensaidinformationisCarpenter),whogotAfewbayonets,duetomissedfatal,whennightcame118、上半年启动在职研究生培训班计划和员工内训计划,下半年启动中层干部海外培训计划。9、年度内组建急诊综合病区、生殖医学中心、小儿外科学组、成人呼吸睡眠中心、儿童

7、哮喘门诊、成人呼吸睡眠障碍治疗,血液、放疗及化疗的规范化治疗技术,重症医学治疗技术、肿瘤介入治疗、超声内镜治疗技术等学科亚专业,完成新技术、新项目开发与应用30项以上,开展专病门诊5个以上,并实现学科技术指标达到新三甲标准,达标率90%。10、年度内计划引进博士、硕士研究生等骨干人才30余名。三、年度投资预算计划为了保证医院快速发展,医院将采用风险控制下的适度负债经营理念与多融资渠道策略,今年自筹资金预计7000万元,贷款资金3000-5000万元,折旧、财政投入等其他融资5758万元,预计2012年总投资为1.67亿元。在完成今年的

8、总投资额度后,负债率预测在35%-37%区域之间,控制在卫生部标准(50%以下)的有效风险范围内。具体投资计划:(1)大型设备与学科建设配套设备引进,新技术、新项目引进资金预算约4300万元。(2)第三住院大楼项目建设资

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