审计局财务上半年的工作总结

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1、审计局财务上半年的工作总结审计局财务上半年的工作总结审计局财务上半年的工作总结审计局财务上半年的工作总结  今年以来,我局在县委、县人民政府的正确领导下,深入贯彻落实科学发展观,按照“全面审计、突出重点”的总体要求和“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,紧紧围绕我县经济工作中心任务,认真履行审计监督职能,审计工作取得了显著成效。  一、突出重点,全面履行审计监督职责  截止6月底,共完成审计单位15个,完成年计划任务27个的56%。其中:抗震救灾款物专项审计项目1个,预算执行审计单位7个,经济责任审计单位4个,企业审计单位2个,固定资产投资审计调查

2、项目1个。审计查出违规金额1290万元,损失浪费金额109万元,管理不规范金额5319万元。应上交财政金额1万元,已上交财政金额1万元,应调账处理金额1287万元。出具审计报告和报送审计调查报告15篇,提交信息简报87篇,被州以上采用信息简报58篇。审计移交案件1件。  加强监督、规范管理,预算执行审计工作成效明显  以完善部门预算管理,规范财政资金分配和税收管理,推进各项财政制度改革,促进提高财政资金的使用效益为重点,深化对重点领域、重点部门、重点资金的审计。对县财政局、地税局、国库*县支库、县文体局、县民政局、县交通局、县农业局等7单位的预算执行情况进行了延伸审计。审计

3、查出违规金额1287万元,损失浪费金额22万元,管理不规范金额302万元。向县财政局及延伸审计单位提出了审计意见和建议。通过审计,促进各部门改进了管理,预算执行更加规范,资金使用更加有效。  积极稳妥、提高质量,经济责任审计工作稳步进行  经县经济责任审计工作联席会议研究决定,共安排经济责任审计单位12个,目前已完成4个。审计查出违规金额3万元,损失浪费金额73万元,管理不规范金额4837万元。通过审计,揭露财政财务收支方面存在的挤占挪用专项资金、乱收费和私设“小金库”;固定资产管理、核算不规范;对工程投资缺乏科学论证,导致决策失误,造成较大损失,使用效益不高等违纪违规问题

4、。维护了财经纪律,促进了领导干部廉洁自律。  围绕热点、关注焦点,抗震救灾款物专项审计工作全面展开  根据自治区审计厅统一安排部署,对我县四川汶川地震抗震救灾款物收缴情况进行了审计,并得到了县财政局、县民政局、县总工会、县团委、县红十字会等单位的积极配合。审计结果表明:我县抗震救灾款物收缴、结存数据真实,接受捐款的部门专账核算、专人负责、台账健全、款物与账目一致,资金来源、拨付符合国家规定。  围绕中心、服务大局,认真完成县委、县人民政府安排的其他各项工作任务  上半年,我局完成了县碧海苑服务中心、县电影放映发行公司2个国有企业财务收支的审计工作,完成了对全县政府投资项目的

5、专项审计调查,协助县纪委办理有关案件1件,配合县财政局、县监察局完成了全县政府采购执行情况专项检查工作。  打牢基础、注重实效,在审计基础建设上狠下功夫  一是抓制度,提高审计机关的执行力。修改和制定了《*县审计局审计项目奖励暂行办法》、《*县审计局干部职工年度综合考核暂行办法》等10余项工作制度,将工作实绩年终考评结果作为评优评先、推荐干部和年度考核的重要参考依据。  二是抓质量,提升审计工作的公信力。着力构建以责任和责任追究制度为主要内容,以审计质量全过程控制为纽带的全面质量管理体系。形成全员抓质量、全过程控制质量、全力打造“审计精品”的良好局面,推动审计质量全面提高,

6、确保审计结果经得起考验。  三是抓创新,增强审计发展的驱动力。注重引导全体审计人员增强创新意识,了解新形势、掌握新技能、发现新问题、提出新建议。通过积极推行计算机辅助审计,特别是加强审计信息化技术运用的探索,在时间紧、任务重、资金紧张的情况下,完成了“金审”工程建设工作,并得到州审计局的认可,也成为全州审计系统的示范工程。  二、审计工作中存在的主要问题  一是审计力量不足与任务繁重的矛盾仍然突出。二是审计的制度化建设、审计手段的更新、审计评价标准化体系建立工作等都有待于加强。三是部门之间的协调和审计成果的利用还需进一步加强。四是《审计决定》执行困难。五是审计人员缺乏系统培

7、训,政治素质和业务素质还需进一步提高。  三、下半年审计工作安排和措施  揭露问题,深化审计,促进科学发展观的落实。当前,国家经济社会发展正处在新的发展时期,各项法律法规还不够健全完善,一些违法违纪问题还比较突出。审计部门担负着维护经济秩序、打击经济犯罪、保障经济社会稳定发展的重要职责,我们要充分发挥审计的优势,继续加大对重点部门、重点资金、重点领域的查处力度,继续注意发现和揭露重大损失浪费问题,促进财政资金使用效益的提高和资源节约,促进科学发展观的落实。  提高质量,防范风险,强化经济责任审计工作。*报告强调:要

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