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时间:2018-08-06
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1、南京市六合区中医院2015年度部门决算公开材料目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2015年度主要工作完成情况第二部分南京市六合区中医院2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部
2、分南京市六合区中医院2015年度部门决算情况说明22第四部分名称解释第一部分部门概况一、主要职能南京市六合区中医院是一所集医疗、教学、科研、康复、保健为一体的综合性中医医院,为区城镇职工医保、城镇居民医保,农村合作医疗定点医院。主要承担全区居民的中西医综合医疗服务任务。二、部门决算单位构成情况医院开放床位100张,本院设有临床、医技科室40个,儿科,针灸科,肾内科,外科、康复、骨伤科、妇产科、内科等8个病区。门诊设置内科、外科、急诊科,口腔科,皮肤科,儿科,针灸科等科室,2015年医院坚持“质量立院 管理强院”,打造中医服务特色,改
3、善患者就医体验,提高医院运行效率,提升医院社会影响力。经过全体职工的努力,较好地完成了2015年各项目标任务。三、2015年度主要工作完成情况2015年是贯彻落实区级公立医院改革,迎二级甲等中医医院评审、新医院建设等工作重要之年,困难与机遇并存。区中医院在市、区卫生局的坚强领导和各有关部门、单位的关心支持下,以深入开展“进一步改善医疗服务行动计划”活动为统领,不断强化医院品牌特色、医疗安全、服务意识,紧扣年初制定的各项奋斗目标,通过全院干部职工精诚协作、凝心聚力、攻坚克难,医院社会效益、经济效益稳步提升。222015年,医院经济总收
4、入11306万元,增长25.63%;其中业务收入10381万元,增长21.44%。门急诊总量231829人次,较去年同期增长20.68%;出院5084人次,较去年同期增长3.78%。我院发展总体水平稳中向上,主要得益于我院加强管理,提高整体医疗服务水平,群众就医满意度持续提升,医疗质量管理体系不断健全完善。新医院工程建设:室内装饰装修工程已全部完工,节能保温、外墙装饰装修施工专项验收已完成,所有竣工资料已报区质检站审核,正待消防、人防、专项验收、工程竣工验收。预计12月25日进行竣工初验。雨水、污水、废水、管道工程已全部完成。道路工
5、程建设全部完成。铺装工程已近尾声。围墙已完成部分真石漆,整体工程已近尾声。绿化工程已基本完成(仅剩小品种和草皮施工)。所有施工内容按合同约定将于本月底全部完成。医疗设备购置:采购预算资金共计6081万元,拟分三年实施采购。截止目前,区中医院按计划已先后完成16排螺旋CT、数字胃肠机、DR、数字乳腺机、血液透析滤过机、三合一口腔CT等共计170台数的设备采购工作。信息化建设:采购预算资金共计1651万元,其中:软件系统部分760万元,硬件部分891万元。已完成医院信息系统、医技信息系统RIS/PACS、医院信息平台、电子病历系统、手术
6、麻醉系统、区域检验平台以及其他相关系统的软件部分招标工作。第二部分南京市六合区中医院2015年度部门决算表一、收入支出决算总表公开01表编制单位:南京市六合区中医院金额单位:万元收入支出22项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数按支出性质行次决算数栏次 1栏次 2栏次 3一、财政拨款收入1925.72一、一般公共服务支出28 一、基本支出5511,306.98 其中:政府性基金2 二、外交支出29 二、项目支出56 二、上级补助收入3 三、国防支出30 三、上缴上级支出57 三、事业收入410,381.26四、公共安全支出31
7、 四、经营支出58 四、经营收入5 五、教育支出32 五、对附属单位补助支出59 五、附属单位上缴收入6 六、科学技术支出33 六、其他收入7 七、文化体育与传媒支出34 8 八、社会保障和就业支出35 9 九、医疗卫生与计划生育支出3611,306.98 10 十、节能环保支出37 11 十一、城乡社区支出38 12 十二、农林水支出39 13 十三、交通运输支出40 14 十四、资源勘探信息等支出41 15 十五、商业服务业等支出42 16 十六、金融支
8、出43 17 十七、援助其他地区支出44 18 十八、国土海洋气象等支出45 19 十九、住房保障支出46 20 二十、粮油物资储备支出47 21 二十一、其他支出48 22 二十二、债
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