09湖南会计电算化真题

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1、二、实务操作题(共20分。)1.Out1ook操作题(共6分。)请按照下列要求,利用0ut1ookExpress创建一个工作小组,名称为“考试”,请将下面3个成员添加到工作小组:openbright@163.com(赵振兴)、handsome1@126.com(彭晨)和handsome811010@sina.corn(蒲建梅)。给该小组发送邮件:邮件主题:通知邮件内容:请于本月30日前把考核表交到行政办公室。(考生单击窗口下方“打开[Out1ook]应用程序’,启动0ut1ook)2.财务软件操作题

2、(共14分。)(1)根据系统已有账套信息,建立下表科目,装入期初余额科目编号科目名称借方余额贷方余额1001现金700 1002银行存款786000 1102预付账款9160 1131应收账款7830 1202材料采购  1211原材料968250 1101短期借款 73101121应付账款 86002501应交税费 584205101主营业务收入 16005202实收资本 1696010 合计17719401771940(2)编制会计凭证考生以操作员的身份根据所给经济业务编制录入会计凭证。3月8日

3、,企业销售商品收到银行本票58500元,其中销售收入50000元,应交增值税8500元。借:银行存款(1002)58500贷:主营业务收入(5101)50000应交税费——应交增值税(销项税额)(2501)85003月11日,用银行存款偿还应付账款10000元。借:应付账款(1121)10000贷:银行存款(1002)10000(3)编制会计报表根据表格编制资产负债表,并从账上提取“货币资金”“应收账款”“实收资本”等数据。资产负债表编报单位:2008年1月期末余额年初余额负债和所有者权益期末余额年

4、初余额资产流动资产: (略)流动负债: (略)货币资金  短期借款  应收账款  应付账款  其他应收款  预收账款  预付款项  应付股利     其他应付款  流动资产合计  负债合计  非流动资产  所有者权益:  工程物资  实收资本  无形资产  盈余公积  非流动资产合计  所有者权益合计  资产总计  负债和所有者权益总计  二、实务操作题 1.【参考答案】 ①在答题窗口中单击窗口下方的“打开[Out1OOk]应用程序”按钮,启动虚拟0ut1ook; ②在“工具”选项中选择“通讯簿”,

5、选择新建“组”,在“组名”框中输入“考试”,在“姓名”框申输入“赵振兴”,“电子邮件地址”框中输入“openbright@163.corn”,用相同的办法把彭晨和蒲建梅添加到“考试”工作小组,单击“确定”按钮;。 ③选择新邮件,在收件人中选择上面新建的组名,作为收件人; ④在“主题”处输入“通知”;邮件的正文处输入“请于本月30日前把考核表交到行政办公室”; ⑤单击“发送”按钮,将邮件发送。 【考点】0ut1ook操作 2.【参考答案】 (1)设置会计科目 点击“基础设置”一“财务”一“会计科目”系

6、统弹出一个对话框,一级科目已经预置,二级需要设置。 打开“会计科目”对话框,点击“新增”,在“新增”对话框中,选择科目类型、科目性质、辅助核算等内容。 增加一个会计科目后,点击“增加”可继续操作。设置完成,选择“确定”退出会计科目增加窗口。 输入期初余额: ①进入总账系统,点击“总账”一“设置”一“期初余额”,打开“期初余额录入”对话框。 ②选中有期初余额的科目,直接输入期初余额。设置为辅助核算的科目,根据系统自动为其开设辅助核算账页弹出的项目录入。 ③输完所有科目余额后,单击“期初余额录入”对话框

7、中的“试算”项目。 ④计算机自动进行检验,若期初余额试算平衡,单击“确认”按钮。期初余额录入完成。 ⑤若期初余额不平衡,请返回重新检查修改。 (2)填制凭证 打开“总账”一“凭证”一“填制凭证”,打开空白凭证,单击“增加”。 修改凭证类型“记”、凭证日期“2008年3月8日”。输入摘要“销售商品收到银行本票”;输入科目名称“1002银行存款”,借方金额“58500”,回车;摘要自动带到下一行,输入科目名称“5101主营业务收入”,贷方金额“50000”,回车。输入科目名称“2501应交税费”,系统自

8、动提示输入辅助核算“应交增值税”,选择“销项税额”,金额“8500”。 单击“保存”按钮,弹出“凭证已成功保存!”信息提示框,单击“确定”按钮。 增加凭证: 继续点击“填制凭证”,打开空白凭证一张,单击“增加”。修改凭证类型为“记”、凭证日期“2008年3月11日”。输入摘要“以银行存款支付应付账款”,输入科目名称“1121应付账款”,借方金额“IOO00”,回车。摘要自动带到下一行,输入科目名称“1002银行存款”,输入贷方金额“IOO00”,回车。单击“保存”。 

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