2015年部门收支预算总表

2015年部门收支预算总表

ID:13760614

大小:170.50 KB

页数:9页

时间:2018-07-24

2015年部门收支预算总表_第1页
2015年部门收支预算总表_第2页
2015年部门收支预算总表_第3页
2015年部门收支预算总表_第4页
2015年部门收支预算总表_第5页
资源描述:

《2015年部门收支预算总表》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、2015年部门收支预算总表部门名称:东阳市发展和改革局单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款1099.9972 一、201一般公共服务支出812.8156 二、专户资金 20104发展与改革事务812.8156 三、事业收入 2010401行政运行575.8156 四、事业单位经营收入 2010402一般行政管理事务57 五、其他收入 2010404战略规划与实施110   2010405日常经济运行调节11   2010408物价管理30   2010499其他发展与改革事务支出29   二、208社会保障和就业支出242.2548  20805行政事业单

2、位离退休242.25482080504未归口管理的行政单位离退休242.2548三、221住房保障支出44.926822102住房改革支出44.92682210201住房公积金44.9268本年收入合计1099.9972 本年支出合计1099.9972 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转   收入总计1099.9972 支出总计1099.9972 表022015年部门财政拨款预算表部门名称:东阳市发展和改革局单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注2010401行政运行 575.8156 575.8156  2010402 一般行政管理事务57  57

3、  2010404 战略规划与实施110  110  201405 日常经济运行调节11  11  2010408 物价管理30  30  2010499 其他发展与改革事务支出29  29   2080504 未归口管理的行政单位离退休242.2548 242.2548   2210201 住房公积金44.9268 44.9268  注:1、科目细化至功能分类的项级科目;2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。表032015年“三公”经费公共财政拨款预算表部门名称:东阳市发展和改革局单位:万元项目2015年预算数比上年增减(%)合计50.7-

4、0.3%1.因公出国(境)费002.公务接待费4.9-2%3.公务用车购置及运行费45.8-0.1%其中:公务用车购置费00公务用车运行费45.8-0.1%注:预算数资金来源为所有财政拨款2015年部门收支预算总表部门名称:东阳市重大项目前期办公室单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款82.2568 一、201一般公共服务支出76.2976二、专户资金 20104发展与改革事务76.2976三、事业收入 2010450事业运行60.2976四、事业单位经营收入 2010499其他发展与改革事务支出16五、其他收入 二、221住房保障支出5.9592  221

5、02住房改革支出5.9592  2210201住房公积金5.9592    本年收入合计82.2568本年支出合计82.2568用事业基金弥补收支差额结转下年 上年结转  收入总计82.2568支出总计82.2568 注:1、综合预算单位收入预算项目均为财政拨款,合计金额与支出预算合计相等。2、与支出预算科目细化至功能分类的项级科目;3、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。表022015年部门财政拨款预算表部门名称:东阳市重大项目前期办公室单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注2010450事业运行60.297660.2976201

6、0499其他发展与改革事务支出16162210201住房公积金5.95925.9592  注:1、科目细化至功能分类的项级科目;2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。表032015年“三公”经费公共财政拨款预算表部门名称:东阳市重大项目前期办公室单位:万元项目2015年预算数比上年增减(%)合计0.43501.因公出国(境)费002.公务接待费003.公务用车购置及运行费0.4350其中:公务用车购置费00公务用车运行费0.4350注:预算数资金来源为所有财政拨款2015年部门收支预算总表部门名称:东阳市价格认证中心单位:万元收入支出项目预算

7、数项目预算数一、财政拨款77.1602 一、201一般公共服务支出73.5338二、专户资金 20104发展与改革事务73.5338三、事业收入 2010408物价管理47.13384四、事业单位经营收入 2010450事业运行26.39996五、其他收入 二、221住房保障支出3.6264  22102住房改革支出3.6264  2210201住房公积金3.6264    本年收入合计77.1602本年支出合计77.1602用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转 收入总计77.1602支出总计77.1602注:1、综合预算单位收入预算项

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。