银行年度财务分析报告

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1、银行年度财务分析报告##年,在上级行社的正确领导下,我行采取各项积极措施,促增长,调结构,存贷款规模快速增长,结构进一步优化,预算指标完成情况,各项财务指标完成情况,经营利润完成情况,存款成本情况如何,贷款加权利率情况,贷款收息率情况,费用项目的列支及占比情况,具体情况分析如下:一、指标完成情况(一)利润情况。至##年末,我行实现账面利润XX元,同比增加XX万元,增幅XX%,净利润XX万元;实现经营利润XXXX万元,完成考核任务的XX%。(二)人均利润。至##年末,我行人均经营利润为XXX万元,同比增加

2、XXX万元,增幅XX%,完成全年预算的XX%。(预计至年末将达到46.83万元)(三)资产利润率。至##年末,我行资产经营利润率为XX%,同比增加XX个百分点,完成全年预算的XX%。(预计至年末将达到2.39%)风险调整后的资产利润率为XX%,完成全年预算的XX%。(预计至年末将达到2.46%。)(四)营业费用。至##年末,我行业务及管理费XXX万元,同比增加XXX万元,增幅XX%,完成全年预算的XX%,按省市联社计算方法应列支XXX万元,少列支或多列支的原因。(预计至年末将达到13306万元。)(五)

3、信贷资产收入率。至##年末,我行贷款收息率XX%,不含贴现贷款收息率XX%,同比分别增加或下降XX和XX个百分点,完成全年预算的XX%。(预计至年末将达到6.72%。)(六)存款成本。至##年末,我行存款成本率为XXX%,同比下降XXX个百分点。(七)非生息资产占比。至##年末,我行非生息资产占比XX%,同比下降XXX个百分点,完成全年预算的XX%。(预计至年末将达到2.40%。)(八)成本收入比。至##年末,我行成本收入比为XX%,同比增加XX个百分点,完成全年预算的XX%。(预计至年末将达到24.4

4、2%。)(九)资本充足率。至##年末,我行资本充足率为XX%,超过监管指标XX个百分点,超过全年预算XX个百分点。(十)各项存款。至##年末,我行各项存款余额XXX万元,同比增加XXX万元,增幅XX%,较年初增加XXX万元,完成全年任务的XX%,完成全年预算的XX%。(预计至年末将达到936300万元。)(十一)各项贷款。至##年末,我行各项贷款余额XXX万元,同比增加XXX万元,增幅XX%,较年初增加XXX万元,较上月增加XXX万元,完成全年任务的XX%,完成全年预算的XX%。(预计至年末将达到696

5、880万元。)##年指标情况表指标项目##年12月##年12月同比增减增降幅预算情况预算完成比例考核计划完成任务比例经营利润  0.00#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!人均利润  0.00#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!资产利润率  0.00#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!信贷资产收入率  0.00#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!存款成本率  0.00#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!非生息资产占比  0.00#DIV/0! #DIV/

6、0! #DIV/0!成本收入比  0.00#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!资本充足率  0.00#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!营业费用  0.00#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!存款  0.00#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!贷款  0.00#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!二、财务收支基本情况(一)各项收入情况。至##年末,我行账面总收入XXX万元,同比增加XXX万元,增幅XX%;其中:贷款利息收入XXX万元,同比增加XX万元,增幅

7、XX%,占总增加额的XX%;金融机构往来收入XXX万元,同比增加XXX万元,增幅XX%,占总增加额的XX%;手续费及佣金收入XX万元,同比增加XX万元,增幅XX%,占总增加额的XX%;投资收益XX万元,同比增加XX万元,增幅XX%,占总增加额的XX%;汇兑损益XX万元,同比增加XX万元,增幅XX%,占总增加额的XX%;其他收入XXX万元,同比下降XX万元,降幅XX%,占总增加额的XX%;营业外收入XX万元,同比下降XX万元,降幅XX%,占总增加额的XX%。至##年末,我行实际总收入为XXX万元,同比增加

8、XXX万元,增幅XXX%;实际利息收入XXXX万元,同比增加XXX万元,增幅XXX%。##年实际收入与实际利息收入分析表单位##.12实际总收入##.12实际总收入同比增减增幅##.12实际利息收入##.12实际利息收入同比增减增幅城阳        (二)各项支出情况。至##年末,我行账面总支出为XX万元,同比增长XX万元,增幅XX%;其中:利息支出XX万元,同比增长XX万元,增幅XX%,占总增长额的XX%;金融机构往来支出XX万元,同比

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