造纸业安全隐患排查、检查、整改台账

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1、安全隐患排查、检查、整改台帐年度:安全生产标准化办公室制目录隐患排查表隐患汇总登记台帐安全生产隐患整改记录隐患治理登记台帐隐患排查工作方案安全隐患整改通知单安全隐患整改通知单隐患排查表序号检查时间检查人安全隐患情况排查结果备注隐患汇总登记台帐序号隐患名称存在场所及表现形式涉及部门及责任人评估分级治理措施备注安全生产隐患整改记录组织部门安全检查类别被检查部门检查负责人参加人员检查时间检查(事故隐患)情况整改意见整改期限整改落实措施整改及复查情况被检查部门负责人签字:检查部门负责人签字:被检查单位负责人签字:隐患治理登记台帐序号时间隐患情况隐患等级

2、(一般/重大)责任人隐患治理情况备注隐患排查工作方案排查时间地点参加排查人员组长:职务:成员:目的依据范围方法要求备注隐患排查范围应包括所有生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。批准:日期:编制:日期:安全隐患整改通知单隐患整改部门整改部门负责人隐患内容及整改要求第一联签发部门整改期限,自即日起至     月     日前整改完毕。整改措施                    整改责任人(签字):                            年  月  日验收意见或处理的结果                      验收

3、人(签字):                            年  月  日领导指示年  月  日 安全部门意见请认真研究落实整改,并及时将整改情况反馈。      年  月  日安全隐患整改通知单隐患整改部门整改部门负责人隐患内容及整改要求第二联整改部门留存整改期限,自即日起至     月     日前整改完毕。整改措施                    整改责任人(签字):                            年  月  日验收意见或处理的结果                      验收人(签字):     

4、                       年  月  日领导指示年  月  日 安全部门意见请认真研究落实整改,并及时将整改情况反馈。      年  月  日

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