珠海市香洲区投资促进服务中心

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1、珠海市香洲区投资促进服务中心2014年度部门决算 目录第一部分珠海市香洲区投资促进服务中心概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成第二部分2014年度部门决算表一、收入支出决算总表二、支出决算表三、公共预算财政拨款收入支出决算表四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表五、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表第三部分2014年度部门决算情况说明第四部分2014年度取得的主要事业成效—14—第一部分珠海市香洲区投资促进服务中心概况一、珠海市香洲区投资促进服务中心职能简述珠海市香洲区投资促进服务中心是

2、区政府主管负责招商引资和企业服务的工作部门。二、部门决算单位构成珠海市香洲区投资促进服务中心设事业单位1个,其中:财政核拨事业单位1个。—14—第二部分2014年度部门决算表表一收入支出决算总表部门名称:珠海市香洲区投资促进服务中心单位:元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次 1栏次 2一、财政拨款130118943.30一、一般公共服务306782982.17 其中:政府性基金2 二、外交31 二、上级补助收入3 三、国防32 三、事业收入4 四、公共安全33 其中:财政专户管

3、理资金5 五、教育34 四、经营收入6 六、科学技术3522960397.74 五、附属单位缴款7 七、文化体育与传媒36 六、其他收入8 八、社会保障和就业37154573.47  9 九、医疗卫生3895432.51  10 十、节能环保39  11 十一、城乡社区事务40  12 十二、农林水事务41  13 十三、交通运输42  14 十四、资源勘探电力信息等事务43  15 十五、商业服务业等事务44  16 十六、金融监管等事务支出45  17 十七、地震灾后恢复重建支出46  18 

4、十八、国土资源气象等事务47  19 十九、住房保障支出48  20 二十、粮油物资管理事务49  21 二十一、储备事务支出50  22 二十二、国债还本付息支出51  23 二十三、其他支出52  24  53 本年收入合计2530118943.30 本年支出合计54 29993385.89用事业基金弥补收支差额额额26 结余分配55 上年结转和结余27234912.93 年末结转和结余56 360470.34 28  57 合计2930353856.233035330353856.23303

5、53856.23=3030353856.2330353856.23合计58 30353856.23注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。25行=(1+3+4+6+7+8)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…52)行;58行=(54+55+56)行。—14—表二支出决算表编制单位:单位:元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计29993385.89 3202683.43 2679

6、0702.46    201一般公共服务支出6,782,982.172,952,677.453,830,304.720.000.000.0020113商贸事务6,782,982.172,952,677.453,830,304.720.000.000.002011301行政运行110,587.00110,587.000.000.000.000.002011308招商引资3,830,304.720.003,830,304.720.000.000.002011350事业运行2,842,090.452,8

7、42,090.450.000.000.000.00206科学技术支出22,960,397.740.0022,960,397.740.000.000.0020699其他科学技术支出22,960,397.740.0022,960,397.740.000.000.002069999其他科学技术支出22,960,397.740.0022,960,397.740.000.000.00208社会保障和就业支出154,573.47154,573.470.000.000.000.0020805行政事业单位离退休1

8、54,573.47154,573.470.000.000.000.002080599其他行政事业单位离退休支出154,573.47154,573.470.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出95,432.5195,432.510.000.000.000.0021005医疗保障95,432.5195,432.510.000.000.000.002100502事业单位医疗95,432.5195,432.510.000.000.000.00注:本表反映部门本年度各项支

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