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1、2015年临沂市看守所部门预算目录第一部分 概况一、单位基本情况及主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2015年部门预算表一、2015年收支预算总表二、2015年支出预算表三、2015年“三公”经费支出预算表第三部分 2015年部门预算情况说明-7-第一部分 概 况一、单位基本情况及主要职能 临沂市看守所内设综合科和7个监管大队。负责市区在押人员、全市女性在押人员的教育管理和监所安全警戒工作。二、部门预算单位构成临沂市看守所部门预算包括:临沂市看守所预算。-7-第二部分2015年部门预算表表1.2015年
2、临沂市看守所收支预算总表单位:万元收入支出项目2015年预算项目2015年预算一、财政拨款收入2826.64 按功能科目 财力拨款(补助)2826.64 一、基本支出2236.64 纳入预算管理的行政性收费 工资福利支出1087.15 纳入预算管理的专项收入 对个人和家庭的补助支出922.09 国有资源(资产)有偿使用收入 商品和服务支出(日常公用)222.3 罚没收入 离退休公用支出5.1 其他预算内资金 二、项目支出590 二、财政专户核拨资金 基本建设类支出 三、纳入预算管理的政府性基金收入 收费执收成本类
3、支出 四、其他收入 定额定项补助类支出 专项资金类支出 业务经费类支出590本年收入合计2826.64 本年支出合计2826.64 五、上级补助收入 上缴上级支出 六、上年结转、结余 结转下年 其中:一般公共预算结转 政府性基金结转 专户结转 收入总计2826.64 支出总计2826.64 -7-表2.2015年临沂市看守所支出预算表单位:万元科目编码功能科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出类款项工资福利支出对个人和家庭补助支出商品和服务支出离退休公用支出 合计2826.64 1087.1
4、5 922.09 222.30 5.10 590.00 临沂市看守所2826.64 1087.15 922.09 222.30 5.10 590.00204 02 01 行政运行 1958.74 814.35 922.09 222.3 204 02 17 拘押收教场所管理590590.00208 06 01 归口管理的行政单位离退休 277.9 272.8 5.10 -7-表3.2015年“三公”经费支出预算表单位:万元总计因公出国(境)经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务
5、用车运行维护费144014254872 -7-第三部分2015年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,市看守所的收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。二、收支预算总体情况
6、2015年收入预算为2826.64万元,其中:财政拨款收入2826.64万元。2015年支出预算为2826.64万元,其中:一般公共服务支出2548.74万元,社会保障和就业支出277.9万元。三、“三公”经费预算情况2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共144万元。(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。-7-(二)公务用车购置和运行维护费预算142万元。包括单位公务用车购
7、置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(三)公务接待费预算2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。-7-
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