(中级)财务管理习题(第二章_预算管理)

(中级)财务管理习题(第二章_预算管理)

ID:12032308

大小:297.36 KB

页数:9页

时间:2018-07-15

(中级)财务管理习题(第二章_预算管理)_第1页
(中级)财务管理习题(第二章_预算管理)_第2页
(中级)财务管理习题(第二章_预算管理)_第3页
(中级)财务管理习题(第二章_预算管理)_第4页
(中级)财务管理习题(第二章_预算管理)_第5页
资源描述:

《(中级)财务管理习题(第二章_预算管理)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、一、单项选择题1.下列计算等式中,不正确的是(www.TopSage.com)。A.某种材料采购量=某种材料耗用量+该种材料期末结存量-该种材料期初结存量B.预计生产量=预计销售量+预计期末结存量-预计期初结存量C.本期销售商品所收到的现金=本期的销售收入+期末应收账款-期初应收账款D.本期购货付现=本期购货付现部分+以前期赊购本期付现的部分2.甲企业上年实际获得的利润总额为1000万元,过去连续5年期间的平均利润增长幅度为10%(假设影响利润的有关因素预期不变),则甲企业的目标利润为(www.TopSag

2、e.com)万元。A.1000B.1100C.909D.12003.既可以作为全面预算的起点,又可以作为其他业务预算的基础的是(www.TopSage.com)。A.生产预算B.销售预算C.材料采购预算D.现金预算4.关于弹性预算方法,下列说法不正确的是(www.TopSage.com)。A.可比性差B.克服了静态预算方法的缺点C.弹性预算一般适用于与预算执行单位业务量有关的成本(费用)、利润等预算项目D.编制弹性成本预算要进行成本性态分析5.下列说法中正确的是(www.TopSage.com)。A.开展预

3、算执行分析,有关部门要收集有关信息资料,根据不同情况采用一些方法,从定量的层面反映预算执行单位的现状、发展趋势及其存在的潜力B.预算审计可以采用全面审计或者抽样审计C.企业预算按调整前的预算执行,预算完成情况以企业年度财务会计报告为准D.企业正式下达执行的预算,不可以调整6.定期预算编制方法的缺点是(www.TopSage.com)。A.缺乏长远打算,导致短期行为出现B.工࠷作量大C.形成不必要的开支合理化,造成预算上的浪费D.可比性差7.某企业编制“材料采购预算”,预计第四季度期初存量456千克,季度生产

4、需用量2120千克,预计期末存量为350千克,材料单价为10元,若材料采购货款有50%在本季度内付清,另外50%在下季度付清,假设不考虑其他因素,则该企业预计资产负债表年末“应付账款”项目为(www.TopSage.com)元。A.11130B.14630C.10070D.135608.下列预算中不是在生产预算的基础上编制的是(www.TopSage.com)。A.材料采购预算B.直接人工预算C.单位生产成本预算D.管理费用预算9.下列选项中一般属于长期预算的是(www.TopSage.com)。A.销售预

5、算B.财务预算C.管理费用预算D.资本支出预算二、多项选择题1.量本利分析法下,影响目标利润的因素有(www.TopSage.com)。A.产品产销数量B.单位产品售价C.单位产品变动成本D.固定成本费用2.下列有关预算的概念和特征说法正确的有(www.TopSage.com)。A.预算是企业在预测、决策的基础上,以数量和金额的形式反映企业未来一定时期内经营、投资、财务等活动的具体计划B.编制预算的目的是促成企业以有效的方式实现预定目标C.数量化和可执行性是预算最主要的特征D.预算必须与企业的战略或目标保持

6、一致3.在下列各项中,属于经营预算的有(www.TopSage.com)。A.销售预算B.现金预算C.生产预算D.管理费用预算4.在编制现金预算的过程中,可作为其编制依据的有(www.TopSage.com)。A.业务预算B.预计利润表C.预计资产负债表D.专门决策预算5.对于预算执行单位提出的预算调整事项,企业进行决策时,应当遵循的要求包括(www.TopSage.com)。A.预算调整事项不能偏离企业发展战略B.预算调整方案应当在经济上能够实现最优化C.预算调整重点应当放在财务预算执行中出现的非重要的、

7、非正常的、不符合常规的关键性差异方面D.预算调整重点应当放在财务预算执行中出现的重要的、非正常的、不符合常规的关键性差异方面6.下列各项中,可能会列示在现金预算表中的有(www.TopSage.com)。A.直接材料采购B.制造费用C.资本性现金支出D.经营性现金支出7.定期预算的编制方法的优点包括(www.TopSage.com)。A.能够使预算期间与会计期间相对应,便于将实际数与预算数进行对比B.有利于对预算执行情况进行分析和评价C.有利于管理人员对预算资料作经常性的分析研究D.能根据当时预算的执行情况

8、及时加以调整8.编制预计利润表的依据包括(www.TopSage.com)。A.各业务预算表B.专门决策预算表C.现金预算表D.预计资产负债表9.某期现金预算中假定出现了正值的现金余缺数,且超过额定的期末现金余额,单纯从财务预算调剂现金余缺的角度看,该期可以采用的措施有(www.TopSage.com)。A.偿还部分借款利息B.偿还部分借款本金C.出售短期投资三、判断题1.在利用上加法进行目标利润预算时,如果以股

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。