关于审计出的问题整改汇报材料

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1、关于审计出的问题整改汇报材料   关于审计出的问题整改汇报材料:关于审计整改情况的报告-上海市审计局 关于审计整改情况的报告 上海市审计局 上海市人民代表大会常务委员会:   现就XX年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,向市人大常委会报告如下:   今年7月25日,市十四届人大常委会第五次会议听取了市政府《关于XX年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,7月26日进行了分组审议,并就落实审计拐查出问题的整改提出了腮审议意见。对审计揭示感的问题及整改,市政府已高度重视,杨雄市

2、长于棱8月12日主持召开市开政府第20次常务会议潍,专门听取关于XX年焰度市本级预算执行和其疮他财政收支审计情况的钦汇报,并对落实审计整羔改做了部署,要求对执府行财政纪律不到位的问大题,切实加强管理,做迭到越管越严;对制度本顷身不够完善的问题,不培回避矛盾,切实研究解筏决。   市审计局按照拯市人大常委会审议意见叙和市政府的有关要求,绦认真落实市政府《关于大进一步加强审计整改工歉作的意见》,切实加大菜对审计整改工作的跟踪右检查力度,督促被审计嘲单位认真整改审计查出妓的问题,促进整改落实惋到位。有关部门

3、和单位熏认真执行审计决定,积指极研究审计意见和建议魔,及时制定整改方案,老切实采取有效措施,不疆断加强审计整改工作。隅一是加强组织领导,制障定整改时间表,落实  乖 整改责任。相关单位狡对审计结果高度重视,绿通过召开专题会议、建油立审计整改工作领导小罩组等形式,认真研究部矮署审计整改工作,明确捌责任分工和阶段性整改版目标。如,市民政局将盐审计报告中反映的问题谚逐条分解,明确整改责蛀任的归口部门,将整改借工作划分为动员部署、役落实整改、跟踪督查三扫阶段,确保整改不走过保场。二是注重建章立制荷,完善内部管

4、理,形成妻整改长效机制。相关单嗣位将审计整改工作作为酉加强自身管理的契机,茫对相关人员进行财经纪籍律和财务知识培训,加滞快建立健全内部控制制乍度,规范预算执行和资香金使用。如,市新闻出僻版局针对审计提出的问报题,制定了多项出版物豢审读工作管理办法;市拉委党史研究室根据审计雨建议,修订完善了会议琶申报、审批及备案制度袁。三是举一反三,由点节及面,逐步扩大审计整针改的效应。相关单位在丫全系统范围内通报审计刚结果,要求各单位、各侣部门增强对审计整改工孙作的认识,对审计披露帅的共性问题,认真对照河自查,改进工

5、作,杜绝蚂类似问题发生,真正将产审计整改的成效落实到窥实际工作中去。如,市碟食品药品监管局在系统硝内工作会议上向处级以硬上干部通报审计情况,盟开展案例教育,对审计守发现的问题进行重点案增例解析,在经费管理、兜课题管理、合同管理等翼方面加以改进。   一矢、市财政局组织执行市腋级预算、市地税局税收匹征管审计查出问题和国憎有资本经营预算收支管藉理审计调查发现问题的撩整改情况   市财政局芝组织执行市级预算审计竿查出问题的整改情况  弄 1.对未根据政策变璃化情况督促预算单位及挡时调整预算的问题,市涌财政局

6、加强各项政策执稗行和预算执行情况跟踪僧,并根据新政策,督促鸭市就业促进中心在今年野年中调整市级自谋职业柏城镇退役士兵社会保险偏费的预算,提高财政资瘫金使用效率。   2.极对公务卡制度改革实施党情况监督检查措施还不熟完善的问题,市财政局镣在市级预算执行信息化介系统中设置公务卡使用南情况预警指标,及时提访醒预算单位执行公务卡煮报销制度规定,并加强谈公务卡制度改革落实情萝况的考核,督促预算单忍位全面使用公务卡结算苔,提高财政资金使用透杂明度。 市地税局税收征碌管审计查出问题的整改杨情况   1.对部分税沸

7、款征收管理不规范的问寸题,杨浦等5个区税务聪分局已于今年1月至4拦月,将33户企业XX院年应征入库的亿元税款谣征收入库,闵行等4个汞区税务分局征管的7户灵房地产开发企业已通过痢汇算清缴补缴少预缴的吭企业所得税。   2.搔对部分已完成土地增值男税清算的项目未按规定阴明确补税期限的问题,缉长宁等3个区税务分局鹃征管的19户房地产开询发企业中,13户企业喂已将亿元税款补缴入库晨,6户企业尚有亿元税理款未补缴入库,税务部畦门正在催报催 缴中。  布 国有资本经营预算收白支管理审计调查发现问券题的整改情况  

8、 1.爱对部分委托监管企业尚砸未纳入国有资本经营预茸算收益收缴范围的问题免,市财政局正会同市国启资委,对委托12个部品门监管的企业进行全面殷梳理,逐户分析研究是厌否符合规定条件,逐步运完善市本级国有资本经界营预算收益收缴制度。矢   2.对国有资本经镜营预算编审时间较长的于问题,市财政局已明确矩从XX年起正式编制市苯本级国有资本经营预算够,并与公共财政预算实踏现同步编制。市财政局曳将严格按照相关规定,藕进一步加快国有资本经詹营预算编审进度。   泼二、部

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