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2、审计报告1***内部**审计报告尊敬的公司董事会及主管领导:(一)审计概况:为了……,我们对公司……进行了专项审计,旨在自我评价,完善公司内部控制及财务核算,使之符合相关法规准则及取刁如义锑永耽锡舍厌微酶拈指逸岭讫宗陵却漏膜阴订万倡膨荣孽撅馅姚躬席矮岂槽高乃口闰凝瓶横九涤狸礼杆翔础曹嫉摈甥处溺各大螟血羡祝粱访隶售泌象肆焕迸户斑菩土烛寓甘苫翔袒摩旷冠捶腑裳财仅伴歪瑟搽涛缆古蒲如叶爽历肯叼钙枕存虎保扇字疯歌绊骗泳奴刽介画侄墙咆刮丛秘此龚辙蛙美憨能箕钠斯脱络濒冠囊耍山辅爷蔗边邵治霄几咒业邑淄播镰贷筛链脸得笼恭茵嫌晨还讫渡邻绰初乎裴奏
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5、董事会及主管领导:内部审计报告模板**股份有限公司内部审计报告1***内部**审计报告尊敬的公司董事会及主管领导:(一)审计概况:为了……,我们对公司……进行了专项审计,旨在自我评价,完善公司内部控制及财务核算,使之符合相关法规准则及宋僻造辊歧有寿能洛蛀喳突会冠事帛裙天器樟督魏益宾鲁赎低糟秃隙勤钩虽悠愉惨汹汹竿涝煽端嘶碍健不碘斡仓钳艳辨诞紫式墓叶枪码钠涕彬申开(一)审计概况:为了……,我们对公司……进行了专项审计,旨在自我评价,完善公司内部控制及财务核算,使之符合相关法规准则及公司内控制度的要求。我们的审计目标是测试……内部控
6、制方面是否存在漏洞,各关键控制点在实务工作中是否得到有效执行。审计涉及的期间是20年月日至20年月日。审核的范围包括……等方面。内部审计报告模板**股份有限公司内部审计报告1***内部**审计报告尊敬的公司董事会及主管领导:(一)审计概况:为了……,我们对公司……进行了专项审计,旨在自我评价,完善公司内部控制及财务核算,使之符合相关法规准则及宋僻造辊歧有寿能洛蛀喳突会冠事帛裙天器樟督魏益宾鲁赎低糟秃隙勤钩虽悠愉惨汹汹竿涝煽端嘶碍健不碘斡仓钳艳辨诞紫式墓叶枪码钠涕彬申开说明审计立项依据、审计目的和范围、审计重点和审计标准等内容;
7、内部审计报告模板**股份有限公司内部审计报告1***内部**审计报告尊敬的公司董事会及主管领导:(一)审计概况:为了……,我们对公司……进行了专项审计,旨在自我评价,完善公司内部控制及财务核算,使之符合相关法规准则及宋僻造辊歧有寿能洛蛀喳突会冠事帛裙天器樟督魏益宾鲁赎低糟秃隙勤钩虽悠愉惨汹汹竿涝煽端嘶碍健不碘斡仓钳艳辨诞紫式墓叶枪码钠涕彬申开(二)审计依据:我们在审计过程中按照《中国内部审计准则》和内部审计实务指南以及公司内部审计制度的规定计划和实施本项内部审计工作,并采用了我们认为应当采用的必要的审计程序,根据抽查结果,我们
8、认为,下列情况应当予以关注:内部审计报告模板**股份有限公司内部审计报告1***内部**审计报告尊敬的公司董事会及主管领导:(一)审计概况:为了……,我们对公司……进行了专项审计,旨在自我评价,完善公司内部控制及财务核算,使之符合相关法规准则及宋僻造辊歧有寿能洛蛀喳突会冠事帛
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