审计报告回复意见书

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1、审计报告回复意见书总结、积极整改。但我是个农业大乡,财政收入基础薄弱,可用财力十分有限,日常运转举步唯艰,请求县审计局秉着教育为主、处罚从宽的原则,尽力减轻对我们的经济处罚,我们也一定会认真总结经验,着力健全财务制度,积极规范财务管理,努力使我乡财务工作再上新台阶××乡人民政府××年××月××日篇七:审计报告征求意见稿回复意见的函3p图片已关闭显示,点此查看图片已关闭显示,点此查看图片已关闭显示,点此查看图片已关闭显示,点此查看图片已关闭显示,点此查看篇八:关于江口县人民医院医技大楼建设工程结算审计报告征求意见的回复关于***大楼建设工程结算审计报告征求意见

2、的回复***审计局:你局审计的江口县人民医院医技大楼建设工程的结算情况审计报告征求意见书,我公司以于2010年4月21日收到;现就审计报告中异议部分提出以下意见:一、审计报告第五条中的第一项第三部分,根据《中华人民共和国招标法》第五十九条给予我公司中标金额的千分之五以上,千分之十以下的罚款规定,处罚我公司11250.00元不予以接受。原因是我公司中标后按合同及招标要求已按时动工,动工后由于发包方与当地农民之间的土地征收款尚未付清,造成该工程施工受阻被迫停工,停工时间长达8个月之久;恢复施工时钢材、水泥、地材、人工费涨幅已超过合同范围;后经双方按图结合当时上涨

3、实际因素测算,发包方并向上级汇报和请求同意的情况下,于2008年1月2号签订了《江口县人民医院医技大楼补充协议》;是双方真实意思的表达,也是符合合同法相关规定的,为此不同意对我公司的11250.00元处罚。二、审计中的第五条第三项核减工程款20032.13元(由设计单位支付损失金);其原因是:我公司作为施工方其义务是按图施工,施工中我方无过失与失误;同时与设计单位无合同关系和经济关系,存在合同关系的是发包与设计方,设计中的过错与损失应由发包方根据委托书和合同约定向设计单位予以索赔或退缴,为此不能从我公司的工程结算款中扣低。***建筑工程有限公司二O一O年4月

4、22号篇九:审计报告征求意见书(设备)1审计报告征求意见书设备科:现将《设备科审计报告》初稿呈交给贵部门征求意见。由于对设备科管理的具体工作情况及客观原因掌握得不是十分透彻,加之能力和审计时间的局限,报告中难免有不当或错误之处,请部门领导认真审阅并无保留地发表意见。贵部门应在2011年5月28日前将意见以电子版或书面形式反馈至我部门,以便我们能及时进行复查和修改,逾期未收到贵部门的意见,我们将视同对报告没有意见上报高层领导。贵部门在确认报告后,应逐条对照进行原因分析,制订整改措施,明确责任人及整改时间,并依据问题性质作出相应的处理意见。体系审计科2011年5

5、月25日现将对审计报告的意见陈述如下(可另附页):□同意审计报告初稿内容。□其他意见(附后)。设备科签字:设备科审计报告(初稿)公司领导:根据公司2011年度审计工作计划安排,体系审计科于2011年5月23日至25日对设备科管理情况进行了专项审计,审计期间在部门的配合下,审计人员翻阅了相关资料,查看了部分现场,并与相关人员进行了沟通,收集了相关证据。审计认为,设备科能围绕集团公司的经营理念和管理思路开展各项工作,通过此次审计,发现设备科在设备管理、项目及合同管理、机修车间管理、特种设备、车辆管理、台帐记录等方面存在一些不足和控制漏洞,需要部门给予高度重视,希

6、望设备科能针对审计中发现的问题,找出问题的根本原因,举一反三,在下一步工作中杜绝类似问题再次发生,以提高部门综合管理水平。下面将此次审计结果汇报如下:一、设备管理情况:(一)、设备大中修计划方面:1、查《2011年设备大中修计划》,设备科对各部门大中修计划的执行缺乏有效跟踪,大中修计划各部门是否按期执行不可追溯。建议:设备巡检员对各相关部门大中修计划每月随时进行跟踪并对执行情况做好记录,记录应体现部门执行时间或跟踪时间、执行情况,不能只在备注上简单写“已完成”。2、查原料车间2011年设备大中修计划,4月份计划对2台装载机大修,但在设备大中修计划上无法体现是

7、否已修还是没修,无法体现设备科是否已对原料车间进行了跟踪。3、查《2011年度设备主要易损件周期更换计划表》,物流科4月份计划对单梁式起重机主钢丝绳进行更换,但在计划表上无法体现其部门是否已更换,设备科是否已跟踪计划执行情况。(二)、设备巡检方面:1、查2011年度《设备巡检记录台帐》,4月10日设备管理员巡检时发现水泵房备用电机有异响,设备科采取的措施是下整改通知单,但现场提供的整改通知时间却为4月8日,同时部门所提供的设备整改通知格式及内容不是很全面、很完善,并且该填写的内容没有写全。建议:一是设备科对设备整改通知格式及内容进行完善,表格应体现设备问题、

8、原因分析、整改措施、验证情况、验证人、被考核部门负责

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