财务收支自查报告

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1、财务收支自查报告计划用款,专款专用的原则。2、严格执行财务管理制度每学期初坚持公开收费项目和标准,接受家长、学生监督。严格按照上级部门规定实行“收支两条线”会计的管理和监督作用,验收人)签名,校长一支笔签批,能报销。同时按上级拨款的类别,实行专款专用,不挪用、不折扣。3、严格执行财务公开制度,接受群众监督学校坚持科学理财,学校班子讨论决定后才执行,后才支付。严格按照财政统一报销票据,对于商品的采购,有分管领导和相关人员两人以上采购,开支。学校收支项目和内容,强群众性的财务监督,况向教职工代表大会报告。管理。充分发

2、挥委派证明人(或后交会计中心会计审核合理方重大项目的开支均经付款前需经班子集体组织验收结算要求做到货真价实,减少浪费以及开支情况定期向教师公开,加4所有支出票据务必有经办人、民主理财的原则,学校都坚持将年度收支预算和当年支出情篇五:财务自查报告财务自查报告根据财政局文件【】号文件要求,为进一步加强事业单位财务管理工作,规范事业单位管理行为,提高财务管理质量,学校成立了自查领导小组,由总务主任牵头对2011年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查,对自查情况报告如下:一、财会队伍情况我校设立专职会计1人,配备出纳

3、1人,都具有一定的专业能力,严格按照有关财务规范程序报帐,经费使用合理,报表准确、及时,数据真实。二、财务制度的建设我校财务管理制度健全,制定了健全的《固定资产管理制度》《有现金管理制度》、《财务管理制度》、《保管制度》、《出纳制度》、《会计制度》等。并做到制度上墙。三、收支情况学校收入除财政拨款外,还有幼儿教育培养费收入,对该事业收入严格执行“收支两条线”管理,杜绝了“小金库”及“帐外帐”的现象。学校各项开支均实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证,票据合理,均要经办人签字,注明用途。实行每月会审会签制

4、。报销凭证附件合规、合法、完备。四、存在的问题1、在会计基础方面会计无证上岗,未规定完成2011年度财务人员继续教育的学习。2、在会计核算里,少数科目运用不当。3、没有建立会计档案借阅制度。4、启用帐薄填写不完整。五、整改意见对无证上岗人员督促学习,争取取得会计证,持证上岗。对未完成会计继续学习的,要求在2012年度加强补习学习。修正用法不当的会计科目。建立会计档案借阅制度。将帐薄启用表填写规范。本次自查工作学校领导高度重视。通过自查认为本单位自查得分为93分。通过自查工作的开展,进一步加强了对会计基础工作重要性

5、的认识,对今后规范强化基础管理、强化监督、扎扎实实地搞好学校财务管理工作是非常必要的。

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